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小規(guī)模企業(yè),核定征收,征收率10%,本季度開(kāi)票50萬(wàn),企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?
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2020-11-24
18年1-6月核定征收,7月查賬征收,匯算清繳時(shí)16月虧損可以計(jì)入嗎
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2019-05-16
核定征收與查賬征收增值稅和所得稅分別如何繳納,需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
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2021-11-10
公司是小規(guī)模納稅人,是查賬征收還是核定征收?這兩者有什么區(qū)別嗎?
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2017-05-16
請(qǐng)問(wèn)老師,混凝土公司開(kāi)票稅率是多少,一般是核定征收還是查賬征收?
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2020-08-26
老師:一般納稅人的企業(yè)所得稅,是采用核定征收好呢還是查帳征收呢?
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2019-06-10
企業(yè)倉(cāng)庫(kù)將原材料的包裝箱等廢棄料每月定期出售收入,用來(lái)補(bǔ)充倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)的管理費(fèi)用不足和解決員工福利問(wèn)題,企業(yè)默認(rèn)此做法,不將此項(xiàng)收入納入企業(yè)統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算,另設(shè)會(huì)計(jì)賬簿進(jìn)行核算。 要求:根據(jù)上述資料,分析以上行為是否屬于會(huì)計(jì)違規(guī)違法行為,如果屬于應(yīng)如何處理?
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2021-06-22
老師,請(qǐng)問(wèn)下,小規(guī)模納稅人公司今年每個(gè)月的憑證只有一二張,那可以將這一年的賬本訂在一起嗎?就是做一本憑證
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2020-03-09
我公司核定征收,征收率10%,本季收入6萬(wàn),免征增值稅,本季企業(yè)所得稅按6萬(wàn)/1.03*10%*50%*20%=582.52元,對(duì)嗎?
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2018-07-06
拍賣(mài)行拍賣(mài)貨物免征增值稅,這是有法律規(guī)定的,那開(kāi)票的這部分金額,算收入嗎
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2018-01-03
個(gè)體工商戶(hù) 核定執(zhí)行期起是2021.1.1,核定執(zhí)行期止是2021.12.31,實(shí)際執(zhí)行期止寫(xiě)的是2021.3.31,到底核定是12.31止,還是3.31止
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2021-06-29
辦既証既退用的
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2017-02-17
核定征收的企業(yè),所得稅是根據(jù)收入計(jì)算繳納所得稅,那這個(gè)收入包括營(yíng)業(yè)外收入嗎?就想知道企業(yè)所得稅是按收入核定征收,那么營(yíng)業(yè)外收入是否需要交所得稅?
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2018-09-06
老師,我申報(bào)增值稅,有1萬(wàn)多留抵稅,退稅意愿:選擇,暫不申請(qǐng)退稅;不申請(qǐng)退稅原因:可退稅額較小或預(yù)計(jì)可快速消化,稅務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)出了稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū):內(nèi)容是:事由:《稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū)》(受理通知) 依據(jù):《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法實(shí)施細(xì)則》 通知內(nèi)容: 你單位于 2024 年 06 月 13 日申請(qǐng)的增值稅期末留抵退稅意愿補(bǔ)充填報(bào)事項(xiàng),經(jīng)查驗(yàn),符合受理?xiàng)l件,準(zhǔn)子受理,這個(gè)不用管嗎?
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2024-06-13
自然人稅收管管理系統(tǒng)上申報(bào)個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候提示沒(méi)有綁定手機(jī)號(hào)碼,這個(gè)號(hào)碼是要去稅局綁定的么?
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2019-07-03
自然人稅收管管理系統(tǒng)上申報(bào)個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候提示沒(méi)有綁定手機(jī)號(hào)碼,這個(gè)號(hào)碼是要去稅局綁定的么
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2019-02-13
自然人稅收管管理系統(tǒng)上申報(bào)個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候提示沒(méi)有綁定手機(jī)號(hào)碼,這個(gè)號(hào)碼是要去稅局綁定的么?
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2019-07-07
自然人稅收管管理系統(tǒng)上申報(bào)個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候提示沒(méi)有綁定手機(jī)號(hào)碼,這個(gè)號(hào)碼是要去稅局綁定的么?
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2019-07-13
征收稅是有兩種方法嗎?利潤(rùn)征收和查賬征收
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2019-07-09
銷(xiāo)項(xiàng)稅額=9286.2元 (期初留抵額稅額35.52+本月進(jìn)項(xiàng)稅額13950.72元)=573786.24元 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)交增值稅為0元。 期末留底稅額=573786.24-9286.2=564500.04元 定額征收方式,每個(gè)月報(bào)營(yíng)業(yè)收入6萬(wàn)左右,交增值稅也在9仟元左右交 定額征收方式
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2016-11-28