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第一,2016年至2017年2月由員工工資每月8000,都在掛賬,沒有實(shí)際支付,2017年5月實(shí)際按每月4000支付,剩下的怎么辦呢具體處理分錄?第二,2017年的1,2月工資多計(jì)提的,能不能借應(yīng)付工資,貸管理費(fèi)用,少計(jì)提的能不能借管理費(fèi),貸應(yīng)付工資?
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2017-05-20
6月做賬,可以補(bǔ)發(fā)4/5月兩個(gè)月的工資嗎,6月成立的公司?比如,借:管理費(fèi)用4月工資/5月工資?
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2017-06-14
老師 本月工資下月發(fā)放,需要本月計(jì)提嗎 還是等下月發(fā)放再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用?
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2019-09-09
離職人員工作服丟失,賠償100到公司以及欠公司工時(shí)賠償1000,分別 如何做賬 (買來時(shí)做管理費(fèi)用)
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2019-03-01
老師,我們公司給工人造冊(cè)發(fā)工資,然后可以計(jì)入管理費(fèi)用嗎
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2018-12-06
老師 公司 工程款門禁系統(tǒng)6500元,計(jì)管理費(fèi)用-裝修款嗎?
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2019-09-30
開票270萬,管理費(fèi)用工資部份6萬,其他沒有,那所得稅要交多少,怎么算
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2017-11-02
老師你好,建筑行業(yè)然后項(xiàng)目上管理人員的社保是怎么計(jì)提和發(fā)放呢,分錄也麻煩寫下
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2021-03-03
請(qǐng)問醫(yī)院搞改擴(kuò)建項(xiàng)目,設(shè)計(jì)金額100萬元左右,需要對(duì)資金進(jìn)行專戶管理嗎?為什么?謝謝!
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2022-03-28
倉庫管理人員的工資 車間管理人員的工資 計(jì)入什么科目
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2019-07-25
我們是做建筑工程,掛靠了別人的建筑公司,600萬的工程款對(duì)方計(jì)了我們673783.78的稅金(不含管理費(fèi)),這個(gè)稅金是怎樣算出來的呢?
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2018-04-29
老師您好,我想問下就是我們之前的會(huì)計(jì)做工資分錄的時(shí)候是這樣寫的借:管理費(fèi)用~管理人員職工薪酬。應(yīng)付職工福利~應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。貸:銀行存款,我不明白的是為什么寫到管理費(fèi)用了。
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2020-03-31
公司是商業(yè)管理有限公司 經(jīng)營的是一個(gè)商場的管理 不是自己經(jīng)營的 如果商家賣了貨 替商家給顧客開發(fā)票的話 怎么來入賬怎么來報(bào)稅
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2018-10-10
7月份總工資5萬,產(chǎn)生了個(gè)稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計(jì)提了工資5萬,分錄借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬5萬。個(gè)稅沒有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬,借:應(yīng)付職工薪酬5萬,貸:現(xiàn)金5萬 9月份申報(bào)了工資個(gè)稅,交個(gè)稅3塊。 現(xiàn)在這個(gè)個(gè)稅沒有做處理?怎么入賬?
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2019-10-24
員工已離職,多發(fā)一個(gè)月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù));借:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù)),貸:現(xiàn)金(負(fù)數(shù))現(xiàn)金退回。
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2020-03-05
每個(gè)月工資正常發(fā),那還需不需要計(jì)提呢,就直接借管理費(fèi)用,職工薪酬,貸,現(xiàn)金就行么?當(dāng)月發(fā)當(dāng)月可以不用通過應(yīng)付職工薪酬科目,那通過什么呢?借管理費(fèi)用,應(yīng)發(fā)工資?
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2018-04-03
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
問個(gè)東西,比如,16年有12月的工資它在17年一月計(jì)提,導(dǎo)致,16年工資貸方有余額,我做16年,補(bǔ)提16年12月工資,分錄,借,管理費(fèi)用,貸 應(yīng)付職工薪酬。。。。等我做17年,時(shí),要跟調(diào)這個(gè)余額(16年的余額是17年期初余額),我這個(gè)分錄怎么寫
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2019-07-11
請(qǐng)問老師,我3月工資表單位應(yīng)繳納社保是544.58,但實(shí)際扣款時(shí)扣了600.16;我3月做賬的時(shí)候借:管理費(fèi)用544.58 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應(yīng)付職工薪酬時(shí)借方600.16,這樣我的應(yīng)付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時(shí)把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時(shí)借:管理費(fèi)用655.74 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保600.16,因?yàn)槲业膽?yīng)付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時(shí)直接借:應(yīng)付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31
車間管理人員的工資計(jì)那里? 生產(chǎn)車間管理人員的職工薪酬計(jì)那里? 生產(chǎn)車間管理人員的工資計(jì)那里?
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2016-04-24