国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師您好,我想問下就是我們之前的會計(jì)做工資分錄的時候是這樣寫的借:管理費(fèi)用~管理人員職工薪酬。應(yīng)付職工福利~應(yīng)付社會保險費(fèi)。貸:銀行存款,我不明白的是為什么寫到管理費(fèi)用了。
1/386
2020-03-31
7月份總工資5萬,產(chǎn)生了個稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計(jì)提了工資5萬,分錄借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬5萬。個稅沒有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬,借:應(yīng)付職工薪酬5萬,貸:現(xiàn)金5萬 9月份申報了工資個稅,交個稅3塊。 現(xiàn)在這個個稅沒有做處理?怎么入賬?
1/480
2019-10-24
員工已離職,多發(fā)一個月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù));借:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù)),貸:現(xiàn)金(負(fù)數(shù))現(xiàn)金退回。
1/2022
2020-03-05
每個月工資正常發(fā),那還需不需要計(jì)提呢,就直接借管理費(fèi)用,職工薪酬,貸,現(xiàn)金就行么?當(dāng)月發(fā)當(dāng)月可以不用通過應(yīng)付職工薪酬科目,那通過什么呢?借管理費(fèi)用,應(yīng)發(fā)工資?
1/672
2018-04-03
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
1/393
2022-06-19
問個東西,比如,16年有12月的工資它在17年一月計(jì)提,導(dǎo)致,16年工資貸方有余額,我做16年,補(bǔ)提16年12月工資,分錄,借,管理費(fèi)用,貸 應(yīng)付職工薪酬。。。。等我做17年,時,要跟調(diào)這個余額(16年的余額是17年期初余額),我這個分錄怎么寫
1/859
2019-07-11
請問老師,我3月工資表單位應(yīng)繳納社保是544.58,但實(shí)際扣款時扣了600.16;我3月做賬的時候借:管理費(fèi)用544.58 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應(yīng)付職工薪酬時借方600.16,這樣我的應(yīng)付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時借:管理費(fèi)用655.74 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保600.16,因?yàn)槲业膽?yīng)付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時直接借:應(yīng)付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
1/1069
2020-03-31
請問老師,個體工商戶,主要經(jīng)營建筑勞務(wù)分包,查賬征收,賬務(wù)怎么處理
6/1191
2022-08-28
你好老師,建行代發(fā)工資那個選項(xiàng)怎么打不開,怎么不能點(diǎn)。
1/5828
2019-06-04
建筑行業(yè)的人工費(fèi),比如個人月工資超5000元要如何合理發(fā)放?如何記賬?
2/1246
2016-04-26
請告訴我算法,并詳細(xì)說下建筑工程行業(yè),發(fā)票需要收哪些費(fèi)用,注意哪些事項(xiàng)
1/474
2017-11-18
建行電子商業(yè)承兌匯票怎么簽收
1/3925
2022-11-17
老師問一下,制造業(yè),報廢成品,:第一種做法:分錄:第一步:計(jì)提減值 借:資產(chǎn)減值損失 貸:存貨跌價準(zhǔn)備 第二步:貸:存貨跌價準(zhǔn)備 貸:庫存商品 第二種做法 分錄:第一步:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 第二步:借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 請問用那種做法???
1/9
2024-10-12
老師:老師:我公司的基本戶原來是在建行,上月注銷了,轉(zhuǎn)入到工行了,注銷時建行賬戶余額是6224.36元,當(dāng)時我直接轉(zhuǎn)入到法人的私戶里了,做的憑證是借:其他應(yīng)收款--法人,貸:銀行存款--建行,這樣做對嗎?我現(xiàn)在科目匯總表銀行存款借方發(fā)生額是2300077.84,貸方發(fā)生額是2306284.63,我在計(jì)工行的帳時需要做什么說明嗎?
2/951
2015-11-16
,計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 管理費(fèi)用---社保(個人)負(fù)數(shù) 管理費(fèi)用--公積金(個人)負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個人所得稅 銀行存款 繳納稅費(fèi)時候:借:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個人所得稅、應(yīng)付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
1/565
2018-05-09
建設(shè)期地租計(jì)入長期待攤費(fèi)用,分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用? 建設(shè)景區(qū)
1/417
2022-03-17
借:管理費(fèi)用-工資 90865.5 貸:其他應(yīng)收款-個人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實(shí)際支付的工資是89099.7,管理費(fèi)用 90865.5,這個我想不明白
1/821
2020-05-04
發(fā)生管理費(fèi)用福利費(fèi)938.1元,如何記會計(jì)分錄?是否借記管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸記 應(yīng)付職工薪酬 再借記應(yīng)付職工薪酬,貸記銀行存款?
1/840
2018-07-26
是根據(jù)工資表的應(yīng)發(fā)工資的金額,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬?
1/366
2018-04-05
老師你好,我想問下。我這邊是當(dāng)月計(jì)提上月工資并且發(fā)放上月工資,但是我在17年12月計(jì)提了12月的工資,在18年沖掉17年12月的,重新在18年1月計(jì)提2017年12月的工資,順便支付。分錄17年12月,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬;2018年分錄,借:-管理費(fèi)用 貸:-應(yīng)付職工薪酬 ;同時,借:管理費(fèi)用2017奶年12月 貸:應(yīng)付職工薪酬2017年12月
1/285
2019-11-21