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老師您好,我公司前期建房時(shí)有一筆給水安裝工程款記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)需要轉(zhuǎn)出記入固定資產(chǎn)嗎
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2021-08-19
新公司水電安裝人工費(fèi),是走固定資產(chǎn)科目還是管理費(fèi)用,固定資話的話是明細(xì)科目寫什么合適
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2024-04-28
為什么計(jì)提本月工資,五險(xiǎn)一金要借方是管理費(fèi)用
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2016-08-25
車間管理人員的工資計(jì)那里? 生產(chǎn)車間管理人員的職工薪酬計(jì)那里? 生產(chǎn)車間管理人員的工資計(jì)那里?
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2016-04-24
請(qǐng)問(wèn)老師:公司安排員工一起開(kāi)展的活動(dòng)建立一個(gè)明細(xì)科目團(tuán)建費(fèi),設(shè)到管理費(fèi)用下面的哪個(gè)明細(xì)科目
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2021-03-25
你好老師,建行代發(fā)工資那個(gè)選項(xiàng)怎么打不開(kāi),怎么不能點(diǎn)。
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2019-06-04
7月份總工資5萬(wàn),產(chǎn)生了個(gè)稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計(jì)提了工資5萬(wàn),分錄借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬5萬(wàn)。個(gè)稅沒(méi)有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬(wàn),借:應(yīng)付職工薪酬5萬(wàn),貸:現(xiàn)金5萬(wàn) 9月份申報(bào)了工資個(gè)稅,交個(gè)稅3塊。 現(xiàn)在這個(gè)個(gè)稅沒(méi)有做處理?怎么入賬?
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2019-10-24
問(wèn)個(gè)東西,比如,16年有12月的工資它在17年一月計(jì)提,導(dǎo)致,16年工資貸方有余額,我做16年,補(bǔ)提16年12月工資,分錄,借,管理費(fèi)用,貸 應(yīng)付職工薪酬。。。。等我做17年,時(shí),要跟調(diào)這個(gè)余額(16年的余額是17年期初余額),我這個(gè)分錄怎么寫
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2019-07-11
員工已離職,多發(fā)一個(gè)月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù));借:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù)),貸:現(xiàn)金(負(fù)數(shù))現(xiàn)金退回。
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2020-03-05
每個(gè)月工資正常發(fā),那還需不需要計(jì)提呢,就直接借管理費(fèi)用,職工薪酬,貸,現(xiàn)金就行么?當(dāng)月發(fā)當(dāng)月可以不用通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目,那通過(guò)什么呢?借管理費(fèi)用,應(yīng)發(fā)工資?
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2018-04-03
請(qǐng)問(wèn)老師,我3月工資表單位應(yīng)繳納社保是544.58,但實(shí)際扣款時(shí)扣了600.16;我3月做賬的時(shí)候借:管理費(fèi)用544.58 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應(yīng)付職工薪酬時(shí)借方600.16,這樣我的應(yīng)付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時(shí)把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時(shí)借:管理費(fèi)用655.74 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保600.16,因?yàn)槲业膽?yīng)付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時(shí)直接借:應(yīng)付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
7.某企業(yè)4月份職工薪酬的資料如下: (1)簽發(fā)現(xiàn)金支票提取79000元現(xiàn)金,備發(fā)工資。 (2)應(yīng)付工資情況如下:生產(chǎn)工人工資53 000元;生產(chǎn)車間管理人員工資8000元;行政管理人員工資10000元;銷售部門人員工資2 000元;在建工程人員工資6000元。 (3)發(fā)放工資并代扣水電費(fèi)3 000元(生產(chǎn)人員2000元,行管人員1000元)。 (4)按工資總額的14%提取職工福利費(fèi)。 (5)本月職工報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)2000元,以銀行存款支付。要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-05-27
我們是建筑公司的,其他單位掛靠我們公司,扣除的管理費(fèi)應(yīng)該怎么入賬呢?
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2019-11-26
那我想問(wèn)我們公司是建筑公司,收取他人的掛靠稅費(fèi)和管理費(fèi)要怎么收取才合適呢
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2019-08-05
別人用建筑公司的資質(zhì)承包的項(xiàng)目收取管理費(fèi),從進(jìn)來(lái)的賬款里扣除,這些賬怎么做呢?
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2017-03-18
請(qǐng)問(wèn)老師,我是建筑企業(yè),資質(zhì)被別人借了,收入進(jìn)了我們帳,扣了管理費(fèi)又轉(zhuǎn)出去了,怎么走賬呢
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2015-02-27
建筑業(yè)收取的管理費(fèi)收入需要交增值稅嗎?
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2018-03-22
老師,我們建筑公司,被掛靠方代扣班組的管理費(fèi)給我們公司,這部分的收入怎么做賬?
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2022-02-05
那我們掛靠的建筑公司,我們要給他管理費(fèi),那這個(gè)他們給我們開(kāi)的發(fā)票應(yīng)該是,必須是他們單位的名稱吧?他說(shuō)他們可以給我們發(fā)票,但名稱不是他們的,行么?我咋覺(jué)得行不通
1/696
2019-12-24