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老師您好,我公司前期建房時有一筆給水安裝工程款記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)需要轉(zhuǎn)出記入固定資產(chǎn)嗎
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2021-08-19
新公司水電安裝人工費(fèi),是走固定資產(chǎn)科目還是管理費(fèi)用,固定資話的話是明細(xì)科目寫什么合適
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2024-04-28
為什么計提本月工資,五險一金要借方是管理費(fèi)用
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2016-08-25
借:管理費(fèi)用-工資 90865.5 貸:其他應(yīng)收款-個人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實際支付的工資是89099.7,管理費(fèi)用 90865.5,這個我想不明白
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2020-05-04
發(fā)生管理費(fèi)用福利費(fèi)938.1元,如何記會計分錄?是否借記管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸記 應(yīng)付職工薪酬 再借記應(yīng)付職工薪酬,貸記銀行存款?
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2018-07-26
下列債權(quán)人會議的職權(quán)中,可以委托給債權(quán)人委員會行使的有( ?。? A.核查債權(quán) B.監(jiān)督管理人 C.申請法院更換管理人,審查管理人的費(fèi)用和報酬 D.決定繼續(xù)或者停止債務(wù)人的營業(yè)
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2024-03-16
7月份總工資5萬,產(chǎn)生了個稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計提了工資5萬,分錄借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬5萬。個稅沒有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬,借:應(yīng)付職工薪酬5萬,貸:現(xiàn)金5萬 9月份申報了工資個稅,交個稅3塊。 現(xiàn)在這個個稅沒有做處理?怎么入賬?
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2019-10-24
請問老師,我3月工資表單位應(yīng)繳納社保是544.58,但實際扣款時扣了600.16;我3月做賬的時候借:管理費(fèi)用544.58 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應(yīng)付職工薪酬時借方600.16,這樣我的應(yīng)付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時借:管理費(fèi)用655.74 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保600.16,因為我的應(yīng)付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時直接借:應(yīng)付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31
員工已離職,多發(fā)一個月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù));借:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù)),貸:現(xiàn)金(負(fù)數(shù))現(xiàn)金退回。
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2020-03-05
每個月工資正常發(fā),那還需不需要計提呢,就直接借管理費(fèi)用,職工薪酬,貸,現(xiàn)金就行么?當(dāng)月發(fā)當(dāng)月可以不用通過應(yīng)付職工薪酬科目,那通過什么呢?借管理費(fèi)用,應(yīng)發(fā)工資?
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2018-04-03
問個東西,比如,16年有12月的工資它在17年一月計提,導(dǎo)致,16年工資貸方有余額,我做16年,補(bǔ)提16年12月工資,分錄,借,管理費(fèi)用,貸 應(yīng)付職工薪酬。。。。等我做17年,時,要跟調(diào)這個余額(16年的余額是17年期初余額),我這個分錄怎么寫
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2019-07-11
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
請問老師,個體工商戶,主要經(jīng)營建筑勞務(wù)分包,查賬征收,賬務(wù)怎么處理
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2022-08-28
你好老師,建行代發(fā)工資那個選項怎么打不開,怎么不能點(diǎn)。
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2019-06-04
零基礎(chǔ)上崗 “練習(xí)8-稅費(fèi)”中的練習(xí)11計提本月工資、社保、個稅。為什么計提社保和個稅的借方:應(yīng)付職工薪酬,而不是管理費(fèi)用?并且計提的金額是代扣個人承擔(dān)部分嗎?
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2016-10-25
老師,工資可以不做預(yù)提,不通過應(yīng)付職工薪酬,直接發(fā)工資入管理費(fèi)用嗎?
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2019-07-09
你好,公司是做設(shè)計外包的,目前只有人工費(fèi),之前每個月計提都是做借:管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在上一年的賬已經(jīng)結(jié)了,上次咨詢老師說是應(yīng)該做勞務(wù)成本,請問是不是按圖片上面的調(diào)整啊?
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2020-02-22
舉例:上個月應(yīng)發(fā)工資20000元,發(fā)放了后才發(fā)現(xiàn)算多了200元,也沒上退回去,在這個月扣除兩百。計提上月工資時是不是:借管理費(fèi)用20000 貸:應(yīng)付職工薪酬哈20000
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2022-02-18
我們公司是9月份第一次發(fā)工資,發(fā)8月份的工資。沒有買社保公積金。我8月31號記賬的計提分錄是 借:管理費(fèi)用 -工資 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 3000 , 到9月15號發(fā)工資時 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 貸:現(xiàn)金 3000 這樣對嗎?然后9月份買社保公積金了,在9月中旬銀行代扣了9月的社保公積金費(fèi)用了,這個時候是怎么記賬?還是等月末計提到下個月再算?
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2019-10-09
老師問一下,制造業(yè),報廢成品,:第一種做法:分錄:第一步:計提減值 借:資產(chǎn)減值損失 貸:存貨跌價準(zhǔn)備 第二步:貸:存貨跌價準(zhǔn)備 貸:庫存商品 第二種做法 分錄:第一步:借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 第二步:借:管理費(fèi)用 貸:待處理財產(chǎn)損溢 請問用那種做法???
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2024-10-12