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傳媒公司想把那個(gè)征收方式嗯我弄成核定征收的情況下我們需要向稅局提供什么資料不然的話還是需要怎么辦理???
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2017-10-10
企業(yè)收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,備注個(gè)人所得稅依法由支付方預(yù)扣預(yù)繳
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2021-12-11
個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán),以股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入減除股權(quán)原值和合理費(fèi)用后的余額為應(yīng)納稅所得額,個(gè)人轉(zhuǎn)讓境內(nèi)未上市公司的股權(quán)不屬于增值稅的征稅范圍,第一條征企業(yè)所得稅,第二條是不征增值稅是嗎?
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2021-10-17
老師,我們公司是一般納稅人簡(jiǎn)易征收,抵不了進(jìn)項(xiàng),如果我們只過賬給供應(yīng)商不開發(fā)票,到時(shí)候匯算清繳納稅,可以嗎?或者是季度到了,沒開發(fā)票的先預(yù)繳企業(yè)所得稅,可以嗎
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2021-05-27
請(qǐng)問,開票是在1月的,現(xiàn)在疫情期間 建筑企業(yè)去外地預(yù)繳企業(yè)所得稅,簡(jiǎn)易征收的項(xiàng)目,那他的預(yù)繳增值稅是按3%,還是1%???
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2020-05-09
核定征收的企業(yè)可以享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的條件是什么?年銷售額超過五十萬可以享受嗎?
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2019-01-12
老師:我們是小規(guī)模納稅人第一季度是核定征收,第二季度和第四季度是是查賬征收,第一季度核定征收繳了450元企業(yè)所得稅,現(xiàn)在2019年匯算清繳稅務(wù)要退稅450,問了一個(gè)會(huì)計(jì)她叫我增加收入,然后沖減這個(gè)450,就是不用稅務(wù)給我退稅的意思,我們現(xiàn)在自己研發(fā)APP,現(xiàn)在是前期,還沒有投入使用,所以收入很少,支出比較多,支出都有170多萬元,她叫我增加收入,我不能增加170多萬增加這么多收入吧
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2020-05-12
所得稅匯算5月份差額征收的收入按照哪個(gè)數(shù)列填寫列收入?
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2019-05-09
吸收合并是由一家或者多家企業(yè)加入某企業(yè),而加入方消亡,接收方存續(xù)的合并方式,這為什么是錯(cuò)的?
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2018-06-02
小規(guī)模納稅人,按收入的10%核定征收企業(yè)所得稅,1、這個(gè)減半征稅,那計(jì)提所得稅的時(shí)候是直接計(jì)提實(shí)際的金額,還是直接計(jì)提減半后的金額?如何計(jì)算的?2、申報(bào)表上資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)要怎么填?3、申報(bào)表的收入總額 是不含稅的金額嗎?還是直接按利潤(rùn)表上的營業(yè)收入填?
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2017-01-06
一個(gè)公司,不同的人,年終獎(jiǎng)可以選擇不同的方式計(jì)稅嗎,比如張三用單獨(dú)計(jì)稅,李四用并入綜合所得。還是說一個(gè)公司只能選一種計(jì)稅方式,公司的所有員工都必須用那一種方式
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2020-01-05
我們是建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在面臨幾個(gè)問題,1、開票金額快到500萬了,到9月份才到一個(gè)循環(huán)周期,2、公司當(dāng)時(shí)核定的是查賬征收,營業(yè)中好多材料票無法取得,會(huì)計(jì)工作很難做,想改為核定征收,舉個(gè)例子,這個(gè)季度開票100萬,核定征收需要繳納多少企業(yè)所得稅,改核定征收稅務(wù)局會(huì)查之前的帳嗎?
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2018-03-26
老師你好,可以幫我看下這個(gè)小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資企業(yè),所得稅申報(bào)表嗎?是核定征收還是查賬征收,為啥出現(xiàn)一個(gè)人的信息,這個(gè)人又不是法人
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2018-07-02
納稅人采用以舊換新方式銷售的金銀首飾,應(yīng)按實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅?增值稅不是差額征稅嗎?
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2022-10-21
老師,報(bào)第四季度企業(yè)所得稅是按全年收入報(bào)吧
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2020-01-08
老師,請(qǐng)問差額征收這個(gè)公式里面1征收率是什么意思呀,不明白
1/1103
2019-04-27
個(gè)體工商戶,小規(guī)模加工廠,怎樣知道他是屬于查賬征收還是核定征收呢?(經(jīng)營所得稅)
1/2000
2020-06-12
請(qǐng)問下建筑勞務(wù)中心(屬于個(gè)人獨(dú)資企業(yè)),做的經(jīng)營范圍是建筑工程以勞務(wù)。如果是稅務(wù)局個(gè)人經(jīng)營所得稅按核定征收的話是按多少征收為好
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2019-07-04
銷項(xiàng)稅額=9286.2元 (期初留抵額稅額35.52+本月進(jìn)項(xiàng)稅額13950.72元)=573786.24元 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)應(yīng)交增值稅為0元。 期末留底稅額=573786.24-9286.2=564500.04元 定額征收方式,每個(gè)月報(bào)營業(yè)收入6萬左右,交增值稅也在9仟元左右交 定額征收方式
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2016-11-28
當(dāng)前電報(bào)稅款所屬期的征收方式為定期定額,不能進(jìn)行預(yù)繳納稅電報(bào),請(qǐng)先前往核心征管調(diào)整定期定額的有效期,然后在自然人電子稅務(wù)局辦理預(yù)繳納稅由報(bào)。
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2023-07-17