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個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 1.2022年1-9月份的經(jīng)營(yíng)所得 忘記預(yù)繳申報(bào)了,要怎么補(bǔ)申報(bào) 2.23年經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳怎么操作
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2023-02-17
請(qǐng)問一般納稅人申報(bào):財(cái)務(wù)報(bào)表,增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,城教地,請(qǐng)問老師您申報(bào)的先后順序是什么
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2019-06-03
老師們,想問下我們季度的企業(yè)所得稅申報(bào)該怎么申報(bào)?根據(jù)什么數(shù)據(jù)申報(bào)?
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2019-04-19
我單位是小型微利企業(yè) 本季度申報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表減免所得稅額怎么算 利潤(rùn)是70多萬 報(bào)表自動(dòng)生成減免額14多 可是我核算沒有那么多
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2019-10-14
老師你好,現(xiàn)在準(zhǔn)備做24年匯算清繳,但上周被稅務(wù)局找了,說24年有未票收入要補(bǔ)申報(bào),我就更正了24年12月的納稅申報(bào)表,補(bǔ)了未票收入。那接下來我是不是還要:1.把未票收入補(bǔ)到24年的賬里 2.更正4季度提交的財(cái)務(wù)報(bào)表 3.更正4季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表 得出24年度財(cái)務(wù)報(bào)表,才能做匯算清繳?
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2025-04-21
企業(yè)在以往的季申報(bào)中,都沒有出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)所得,但是在今年的第三季度中的申報(bào),卻出現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)所得的申報(bào),這是怎么回事
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2019-11-05
小規(guī)模符合小微企業(yè)政策,在申報(bào)季度所得稅的時(shí)候、是減計(jì)50%按20%繳納所得稅嗎
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2019-04-01
老師!我們這個(gè)合伙企業(yè)的經(jīng)營(yíng)所得是不是需要個(gè)稅按照季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅呀
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2022-03-14
合伙企業(yè)個(gè)人所得稅金所得核定是每季度申報(bào),因?yàn)橛泻脦讉€(gè)合伙人,這個(gè)怎么報(bào)?
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2020-01-14
18年度小微企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)可以按5%計(jì)算申報(bào)嗎?還是下一年度才能按5%申報(bào)
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2019-04-17
老師,公司正準(zhǔn)備注銷,需要填寫當(dāng)月的增值稅一般增值稅申報(bào)表,老師還需要填寫這個(gè)季度的所得稅申報(bào)表嗎?還有2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳表,是正常申報(bào)時(shí)一樣填寫1~9月份的企業(yè)所得稅匯算清繳表,還是有專門的清算企業(yè)所得稅的匯算清繳表?
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2019-09-17
本年盈利200萬,2018年有彌補(bǔ)虧損金額600萬,季度申報(bào)時(shí),使用該彌補(bǔ)虧損金額遞減后無需繳納企業(yè)所得稅,需要做賬務(wù)處理嗎
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2020-01-02
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話,那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤(rùn)借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒有調(diào)減,那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧
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2022-05-26
想問一下1月份申報(bào)增值稅的時(shí)候收入我是根據(jù)開票收入申報(bào)的,但是現(xiàn)在補(bǔ)做1月賬務(wù)處理時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一筆工程款為貼現(xiàn)到賬,不是當(dāng)月發(fā)票金額,是不是可以正常做賬出報(bào)表,申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅就可以了
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2022-03-26
老師,之前的會(huì)計(jì)做賬時(shí)把開個(gè)人的住宿費(fèi)發(fā)票也做到差旅費(fèi)了。三月份企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候要把之前做的這個(gè)費(fèi)用的金額減去嗎?
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2022-02-26
小規(guī)模第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)欄數(shù)填錯(cuò)了,現(xiàn)在該怎么處理?之前是零申報(bào)的,第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的所有金額是0,第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額填了2,提示與財(cái)報(bào)數(shù)所不一致,該怎么處理?
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2022-07-13
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話,那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤(rùn)借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒有調(diào)減,那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧 對(duì)不上是沒有問題的嗎
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2022-05-26
老師,我們是小規(guī)模,今年沒開票,我第四季度增值稅申報(bào)想做一點(diǎn)無票收入,但忘記了又是零申報(bào),可以在第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳那里做進(jìn)去嗎?還是要在增值稅申報(bào)那里申報(bào)更正后呢
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2022-01-14
公司暫停營(yíng)業(yè),沒有收入,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅500元,還有退稅100元,請(qǐng)問季度企業(yè)所得稅0申報(bào)嗎?所得稅是查賬征收。就這兩項(xiàng)業(yè)務(wù),怎么做賬?
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2019-07-04
去年繳納的企業(yè)所得稅符合退抵稅要求,有應(yīng)退稅額5萬元,沒有申請(qǐng)退稅辦理了抵扣,請(qǐng)問如何做分錄,今年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅一萬元,直接抵扣了,又如何做分錄,謝謝老師!
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2020-08-04