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在申報年企業(yè)所得稅匯算表時出現(xiàn)“系統(tǒng)訪問受理平臺錯誤”怎么處理?
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2017-06-20
合伙企業(yè)當(dāng)月15號之前生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅忘記申報,20號左右記起,再去申報,會有罰款之類的處罰嗎?
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2018-01-15
老師,我們公司每個季度的企業(yè)所得稅都是象征性的交點,我看申報的利潤表成本都沒有所得稅申報的那么高,這樣是不是可以, 會算清繳的時候再補是不是可以
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2020-06-17
施工企業(yè)按開票收入每個月申報的0.4%的個人所得稅是啥稅?
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2020-06-18
即是高新企業(yè)又滿足小微企業(yè),申報企業(yè)所得稅時稅率如何選呢?如果有研發(fā)項目申報研發(fā)費用選擇加計扣除了是不是就不能享受5%的所得稅科。
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2020-11-20
老師,7月申報企業(yè)所得稅,因為新公司都沒有什么業(yè)務(wù)和費用,老師企業(yè)申報要怎么填寫,還有小型微利企業(yè)延緩繳納所得稅額(是否延緩繳納所得稅□是□否)是不是一定填是,還有企業(yè)資產(chǎn)又怎么填,請老師解答
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2020-07-06
公司即是國家高新技術(shù)企業(yè),又是小微企業(yè),企業(yè)所得稅年報時候,按哪一個申報?是按高新技術(shù)企業(yè)申報還是小微企業(yè)申報?
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2019-02-26
請問在企業(yè)所得稅申報中,企業(yè)變賣固定資產(chǎn),因折舊低價賣出,其中賣價和購買價的差額是需要填到營業(yè)外支出的損失金額中嗎?此外,納稅調(diào)整項目中的資產(chǎn)損失金額需要相應(yīng)填報嗎?應(yīng)該怎么填呢?謝謝!
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2020-06-03
老師你好!請問我更正申報2019年第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報表,在之前申報的時候已經(jīng)預(yù)繳了稅款5000元,現(xiàn)在13這里的實際已繳納所得稅我是否應(yīng)該填寫5000呢?但是我填寫的時候它提示我實際已繳款稅額大于稅務(wù)機關(guān)核定預(yù)繳稅額!我是否該填寫呢?
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2020-03-27
A100000 企業(yè)所得稅年度納稅申報主表(2024年版)是看利潤表來填嗎?
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2025-05-28
老師,您好!小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季度申報表保存不了,是什么原因呢?
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2022-04-14
財務(wù)小白想請問下財務(wù)主要工作內(nèi)容有哪些?正常每月15號之前報上月增值稅附加稅個稅,月底之前做進項稅勾選,一般納稅人做季度申報企業(yè)所得稅,12月底做年度企業(yè)所得稅申報,次年4.30之前做匯算清繳。請問老師,我理解的正確嗎?是否有遺漏的?(剛做會計沒多久,比較緊張怕有疏漏的)
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2019-11-24
總分企業(yè),總公司的“企業(yè)所得稅匯總納稅總分機構(gòu)信息備案表”的有效期起時間為2023.1.1,分公司是2022.8成立的,非獨立核算企業(yè),現(xiàn)填寫12月企業(yè)所得稅季度申報表,是不是要將分公司的利潤合并申報企業(yè)所得稅季度報表
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2023-01-04
我們季度所得稅申報的時候是享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠,那這個地方也是勾選小型微利嗎?
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2020-03-24
做定額的個體戶,沒賬,以前都是系統(tǒng)自動季度申報?,F(xiàn)在需要注銷,國稅局讓報個財務(wù)報表,請問數(shù)字大概怎么填?需要填哪幾項?還有利潤表里最后的凈利潤可以為正數(shù)嗎?為正數(shù)需要補交企業(yè)所得稅嗎?謝謝老師
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2019-11-10
我公司是18年10月成立的,18年利潤為虧損不用交所得稅,資產(chǎn)總額和人數(shù)都符合小型微利企業(yè)的條件,但我現(xiàn)在申報所得稅年報的時候說我不符合小型微利企業(yè),這是什么原因呢?
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2019-04-13
我們是小規(guī)模(免征稅)納稅人,第一次企業(yè)所得稅年度申報,看見一大堆表,不知道如何填,還有哪些該填哪些不該填
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2019-05-06
老師,2020年第三季度繳納企業(yè)所得稅2111元,第四季度申報利潤額為負(fù)數(shù),在匯算清繳時要退稅,這個對嗎
1/908
2021-04-08
我公司為建筑施工企業(yè),與發(fā)包單位簽訂施工合同9000萬,施工期限3年左右,今年分次收到預(yù)付款工程款共計7100萬,但我們實際施工成本花費大約4000萬,2021年年底要申報所得稅了,要怎么才能減少所得稅費用???
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2022-02-16
A公司第三季度的經(jīng)營情況: 無收入、無成本費用,唯一發(fā)生的業(yè)務(wù)只有一筆,收接到了被投資方B公司的宣告分紅100萬的通知并且收也到了被投資方乙公司的分紅款100萬元,請問老師,A公司在第三季度做企業(yè)所得稅季度申報的時候是否需要繳納企業(yè)所得稅(A公司沒有以前年度可彌補的虧損)
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2024-08-21