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所得稅匯算5月份差額征收的收入按照哪個(gè)數(shù)列填寫列收入?
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2019-05-09
納稅人采用以舊換新方式銷售的金銀首飾,應(yīng)按實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅?增值稅不是差額征稅嗎?
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2022-10-21
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳里的所得稅減免那頁第一行的計(jì)算公式是什么呀?謝謝了
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2023-02-28
修改20年企業(yè)年報(bào) 應(yīng)納稅所得額計(jì)算公式是怎么樣的呢
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2022-03-23
請(qǐng)問,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),所得稅怎么計(jì)算,計(jì)算公式及稅率表是
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2019-10-21
老師,對(duì)于財(cái)政性資金,可不可以這樣理解,如果是有專項(xiàng)用途的財(cái)政性資金,符合三個(gè)條件的,有文件,有管理辦法,分開核算,才屬于不征稅收入,而沒有規(guī)定專項(xiàng)用途的財(cái)政性資金,不屬于不征稅收入,要納入應(yīng)稅所得,我的理解對(duì)嗎?望老師指點(diǎn),謝謝!
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2016-02-03
老師,請(qǐng)問差額征收這個(gè)公式里面1征收率是什么意思呀,不明白
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2019-04-27
問過企業(yè)所得稅核定征收收據(jù)可不可以入賬的問題,汪老師說可以,我昨天去問稅管員也說可以,但有一個(gè)問題我不明白了,稅管員說我們這小規(guī)模公司年收入410萬以下的企業(yè)所得稅全是核定征收了,如果收據(jù)可以的話,那不是可以少開很多票少很多收入嗎
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2018-04-09
以非合并方式取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資所支付得律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資成本 以合并方式取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資所發(fā)生的律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用 這兩句話對(duì)嗎
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2023-04-04
沖減企業(yè)所得稅都有什么方法
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2017-01-06
個(gè)體工商戶,小規(guī)模加工廠,怎樣知道他是屬于查賬征收還是核定征收呢?(經(jīng)營(yíng)所得稅)
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2020-06-12
當(dāng)前電報(bào)稅款所屬期的征收方式為定期定額,不能進(jìn)行預(yù)繳納稅電報(bào),請(qǐng)先前往核心征管調(diào)整定期定額的有效期,然后在自然人電子稅務(wù)局辦理預(yù)繳納稅由報(bào)。
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2023-07-17
老師,我們公司是一般納稅人簡(jiǎn)易征收,抵不了進(jìn)項(xiàng),如果我們只過賬給供應(yīng)商不開發(fā)票,到時(shí)候匯算清繳納稅,可以嗎?或者是季度到了,沒開發(fā)票的先預(yù)繳企業(yè)所得稅,可以嗎
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2021-05-27
請(qǐng)問,開票是在1月的,現(xiàn)在疫情期間 建筑企業(yè)去外地預(yù)繳企業(yè)所得稅,簡(jiǎn)易征收的項(xiàng)目,那他的預(yù)繳增值稅是按3%,還是1%啊?
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2020-05-09
老師居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報(bào) 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表 這張表的工資支出賬載金額是填貸方的金額嘛 實(shí)際支出是填借方的金額是不是呀,稅收金額也是填借方的金額。這樣調(diào)整的金額就是他們的差是嘛
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2024-05-18
老師企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所得不超過五百萬免征,超過五百萬不是應(yīng)該征超過的部分嗎
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2021-05-07
你好,之前有報(bào)過稅 那公司現(xiàn)在沒有營(yíng)運(yùn)呢了,稅控盤的小費(fèi)一起到那可以不繳稅 控盤一樣可以零報(bào)稅嗎 ,股東有些糾紛 所以要等到問題處理,把這個(gè)公司註銷 那可以網(wǎng)上直接報(bào)嗎 謝謝你
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2020-11-15
個(gè)體戶,季度開票29萬元,個(gè)人所得稅——經(jīng)營(yíng)所得,城市維護(hù)建設(shè)稅(增值稅附征),教 育費(fèi)附加,地方教育附加,水利建設(shè)專項(xiàng)收入——地方水利建設(shè)基金,這些怎么申報(bào)
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2019-04-01
已作壞賬損失處理后又收回的應(yīng)收款項(xiàng)是否繳納企業(yè)所得稅?
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2019-05-04
老師:我們是小規(guī)模納稅人第一季度是核定征收,第二季度和第四季度是是查賬征收,第一季度核定征收繳了450元企業(yè)所得稅,現(xiàn)在2019年匯算清繳稅務(wù)要退稅450,問了一個(gè)會(huì)計(jì)她叫我增加收入,然后沖減這個(gè)450,就是不用稅務(wù)給我退稅的意思,我們現(xiàn)在自己研發(fā)APP,現(xiàn)在是前期,還沒有投入使用,所以收入很少,支出比較多,支出都有170多萬元,她叫我增加收入,我不能增加170多萬增加這么多收入吧
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2020-05-08