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老師好,我想問下小規(guī)模納稅人,季度收入小于45萬,有一部分專票,代扣的增值稅和城建稅,填報(bào)增值稅時(shí)城建稅附加這欄需要填數(shù)嗎?
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2021-12-10
老師您好,收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,是一家國際快遞公司開過來的,科目開的是“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*增值稅”,這樣開是否符合規(guī)定呢,謝謝您。
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2020-03-20
是個(gè)體商戶,在7-9月份時(shí)間內(nèi),在稅務(wù)代開了專用增值稅發(fā)票2萬,稅控盤開了3.9萬多,增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫呢?
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2018-10-04
想請(qǐng)教你一個(gè)問題:外出經(jīng)營的公司,發(fā)票稅務(wù)局已代開,增值稅和附加稅已交,那增值稅的申報(bào)表如何填列?我怎么填都申報(bào)不成功
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2017-01-14
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度內(nèi)有代開專票和自開普票,專票和普票合計(jì)超過了30萬,但普票合計(jì)未超過30萬,專票開的時(shí)候已經(jīng)交過了增值稅和城建稅,那普票合計(jì)是否免增值稅和城建稅
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2019-07-25
當(dāng)月代扣代繳 代收代繳稅款表上增值稅實(shí)繳金額為10000元,但當(dāng)月銷項(xiàng)發(fā)票金額為0元,這實(shí)繳金額是必須當(dāng)月要申報(bào)抵扣嗎?還是可以延緩到以后月份申報(bào)抵扣?
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2022-07-06
老師,納稅申報(bào)方式到底有哪些呢?是不是所有稅種的納稅方式都包含在內(nèi)? 如圖這道題,我得疑惑是,我賣應(yīng)稅商品給他人,要代收代繳增值稅,這個(gè)代收代繳不是增值稅的納稅方式的一種嗎?
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2019-05-08
各位老師好 請(qǐng)問我們公司向個(gè)人支付顧問咨詢費(fèi) 需要代收代繳增值稅嗎?
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2021-08-31
向境外企業(yè)支付傭金所代扣代繳的增值稅和企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2021-09-06
開零稅率的時(shí)候,在差額里,填了數(shù)據(jù),影響報(bào)稅不
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2019-01-03
開零稅率的時(shí)候,在差額里,填了數(shù)據(jù),影響報(bào)稅不
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2019-01-03
一個(gè)季度免三十萬的稅還需要交個(gè)人所得稅嗎
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2021-10-26
開六千塊錢的租車費(fèi)要交多少錢的國稅和地稅
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2019-10-12
工商年報(bào)納稅總額填資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅金嗎
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2017-01-10
老師,我們老板本來要開增值稅為3%的普通發(fā)票,結(jié)果她去稅務(wù)局讓人家發(fā)票給開錯(cuò)了,開成了稅率3%的專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)把稅還順便交了。后來對(duì)方單位不要這張票,他又重新開了一張普通發(fā)票,說稅務(wù)局開錯(cuò)那張算了,就當(dāng)錢丟了,那這張錯(cuò)誤的發(fā)票我怎么給他做賬
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2016-12-08
我們是一般納稅人通過二手車交易市場(chǎng)買了一輛2018年取得的車輛,該車輛已經(jīng)抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅,那二手車交易市場(chǎng)會(huì)為我們代扣代繳所有的增值稅嗎?還是說只能代扣代繳2%的增值稅???
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2019-04-15
為什么銷售委托代銷商品,借:銀行存款,貸:委托代銷商品,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?;蛘呖梢越瑁恒y行存款,貸:應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?或者可以借:銀行存款,貸:委托代銷商品款,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?
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2019-04-02
A廠(增值稅一般納稅人)2019年1月購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款32萬元,全部將其提供給B廠(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共2.26萬元,取得了B廠開具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B廠代收代繳了消費(fèi)稅(無同類商品售價(jià))。A廠將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入70萬元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 要求: (1)計(jì)算B廠代收代繳的消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算B廠的增值稅銷項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算A廠的應(yīng)納消費(fèi)稅。 (4)計(jì)算A廠的應(yīng)納增值稅。
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2020-06-23
老師:小微企業(yè)如果自己沒有開票系統(tǒng),在稅務(wù)局發(fā)票的情況,是否要繳稅?如果繳稅了還怎么減免增值稅和營業(yè)稅呢?
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2015-10-20
公司交了一個(gè)季度房租22569元,租房合同寫明22569是凈租金(不含發(fā)票)。我們找稅務(wù)局代開發(fā)票,增值稅發(fā)票上寫的金額21494.25,稅率5%,稅額1074.71。價(jià)稅合計(jì)22569.然后給我一張完稅憑證,上面寫明我交的稅款,1074.71.付給房東的是22569,付給稅務(wù)局的稅費(fèi)是1074.71.為什么發(fā)票不是開的22569+1074.71的合計(jì)數(shù),而是開的付給房東的總額22569,再另給一張完稅憑證。發(fā)票不應(yīng)該是開付的錢的總額22569+1074.71嗎?為什么另給一張完稅憑證呢?
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2019-03-11