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居民A,本年在甲單位領(lǐng)取工資收入75600元、年終獎金10000元,其中包括應按規(guī)定繳納的三險一金1740元。另在乙單位領(lǐng)取個人所得稅后年工資24000元,已承擔個稅720元,有完稅憑證。A為獨生子,有兩個60歲以上的老人需贍養(yǎng),有兩個孩子正上初中、小學。 要求:計算居民A本年應繳納的個人所得稅額。
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2024-06-03
居民A,本年在甲單位領(lǐng)取工資收入75600元、年終獎金10000元,其中包括應按規(guī)定繳納的三險一金1740元。另在乙單位領(lǐng)取個人所得稅后年工資24000元,已承擔個稅720元,有完稅憑證。A為獨生子,有兩個60歲以上的老人需贍養(yǎng),有兩個孩子正上初中、小學。 要求:計算居民A本年應繳納的個人所得稅額。
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2022-05-29
我接了一個客戶是做農(nóng)業(yè)無人機的,在稅法上面應該是免征企業(yè)所得稅和增值稅的但是我沒接觸過農(nóng)業(yè),怕做不好
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2018-04-10
老師,民辦非企業(yè),這是會計學堂的實操,為什么增值稅,沒有把會費收入免稅收入填在申報報里面,這種做是對的嗎
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2024-04-14
企業(yè)為值班室人員購置的家居用品(被褥,床,衣柜等)取得專用發(fā)票是否可以抵扣進
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2015-12-03
甲企業(yè)為居民企業(yè)。2019年有關(guān)收支情況如下: (1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元,特許權(quán)使用費收入100萬元,國債利息收入50萬元,接受捐贈收入100萬元。 (2)業(yè)務招待費支出50萬元,廣告費支出500萬元。 (3)支付司法機關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金10萬元。 (4)直接向某希望小學捐款100萬元,計提準備金50萬元,未經(jīng)稅務機關(guān)核定。 (5)除上面支出外的其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本、費用、稅金合計2000萬元。 計算:甲企業(yè)在計算2019年度應納稅所得額時,業(yè)務招待費和廣告費準予扣除數(shù)額:計算甲企業(yè)2019年度企業(yè)所得稅應納稅所得額
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2022-06-17
1.符合條件并經(jīng)認定的非營利組織,其免征企業(yè)所得稅的非營利性收入包括( )。 A.政府購買服務取得的收入 B.接受其他單位或者個人捐贈的收入 C.按照省級以上民政、財政部門規(guī)定收取的會費 D.不征稅收入和免稅收入孳生的銀行存款利息收入
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2019-10-29
公司交公積金都是直接打到銀行賬戶,沒有票據(jù),只有公積金管理中心審核的這個章和銀行轉(zhuǎn)賬憑證,這個可以所得稅稅前扣除嗎
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2018-12-25
當年的專用設(shè)備抵減企業(yè)所得稅怎樣進行賬務處理?
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2019-06-02
"農(nóng)民專業(yè)合作社在企業(yè)匯算清繳的時候,也是免稅嗎? 因為在季度申報企業(yè)所得稅的時候,企業(yè)所得稅是免的"
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2023-03-13
2020年某居民企業(yè)購買安全生產(chǎn)專用設(shè)備用于生產(chǎn)經(jīng)營,取得的增值稅普通發(fā)票上注明設(shè)備價款22.6萬元。已知該企業(yè)2018年虧損40萬元,2019年盈利20萬元。2020年度的應納稅所得額為80萬元。2020年該企業(yè)實際應繳納企業(yè)所得稅(?。┤f元。 應繳納企業(yè)所得稅=(80-20)×25%-22.6×10%=12.74(萬元),為什么購買的設(shè)備要減去22.6×10%,為什么不是(80-20-22.6)*25%
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2021-12-06
個人所得稅現(xiàn)在是新辦企業(yè),但是法人和股東都是有單位的,法人和股東交了會不會有影響,暫時0申報,如果是非員工可以交嗎?
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2019-03-07
公司付給個人的10萬元居間費怎么入賬?可稅前扣除么?
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2019-07-26
企業(yè)的本年利潤轉(zhuǎn)到民辦非企業(yè)資產(chǎn)負債表中哪一個科目?
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2019-03-30
企業(yè)所得稅計算方法是什么
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2019-04-10
老師們你好,在學習出口退稅中,其實出口企業(yè)全部原材料都來源于國內(nèi)的算:免抵退稅不得免征和抵扣的稅額=離岸價格*外匯人民幣牌價*(增值稅稅率-出口稅率)
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2016-11-30
老師材料盤盈,沖減管理費用后利潤會變大,為什么還會少繳所得稅呢
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2019-06-27
你好,上年度我做管理費用多做了300元,正確的分錄應該是應付賬款300元,貸銀行存款,但是做到了借管理費300元,貸銀行存款了,本年度我該怎么做出來 我申報上年度所得稅的時候需要做年度調(diào)整嗎? 怎么操作 報稅的時候要做什么? 我的利潤不調(diào)整?
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2022-05-11
你好,上年度我做管理費用多做了300元,正確的分錄應該是應付賬款300元,貸銀行存款,但是做到了借管理費300元,貸銀行存款了,本年度我該怎么做出來 我申報上年度所得稅的時候需要做年度調(diào)整嗎? 怎么操作
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2022-05-11
請問老師:投資非上市公司分得的股息紅利,是免征企業(yè)所得稅嗎?
1/7768
2021-04-24