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老師,我們是自產(chǎn)自銷苗木企業(yè),通常開(kāi)具的是增值稅普通發(fā)票,享受免征增值稅和所得稅政策,現(xiàn)在對(duì)方要求我們開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,對(duì)于開(kāi)具增值稅專用發(fā)票這部分收入是不是不能享受免征增值稅和所得稅政策?
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2019-12-05
老師您好,我們公司是資產(chǎn)管理公司(小微企業(yè)),主營(yíng)業(yè)務(wù)是自己發(fā)基金產(chǎn)品,公司作為管理人收取管理費(fèi)。老師向我們這樣的取得收入的時(shí)候(收取管理費(fèi)時(shí))該怎么做賬務(wù)處理?。抗具€需要繳納哪些稅呢?
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2016-11-01
不屬于增值稅應(yīng)稅收入就是不征稅收入,不征稅收入不計(jì)算在銷售額中,但是免稅與減稅等屬于應(yīng)稅項(xiàng)目的就要合并計(jì)算是否符合30萬(wàn)優(yōu)惠政策,可以這么理解嗎?
1/1987
2020-01-07
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,靠掛靠方,掛靠我司,我司收取管理費(fèi),這個(gè)計(jì)入什么 (營(yíng)業(yè)收入,還是其他業(yè)務(wù)收入),如果是其他業(yè)務(wù)收入是否涉及到增值稅?
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2019-05-23
您好,公司購(gòu)買了銀行理財(cái)產(chǎn)品需要交納增值稅。
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2020-01-12
增值稅起征點(diǎn)的適用范圍限于個(gè)人 老師,這句話該怎么理解呢?小規(guī)模公司的3萬(wàn)不是起征點(diǎn)嗎?
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2019-02-22
長(zhǎng)城工廠為增值稅一般納稅人, 增值稅稅率為13%,原材料采用實(shí)際成本法進(jìn)行核算,2019年12月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)收到大華工廠投入資本200000元存入銀行,其中50 000元作為實(shí)收資本,150 000元作為資本公積。 (2)向銀行申請(qǐng)取得期限為3年的借款150000元,已存入銀行存款賬戶。 (3)從星海工廠購(gòu)入A材料5 000千克,買價(jià)200 000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額26000元,款項(xiàng)用銀行存款支付,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。 (4)從星海工廠購(gòu)入的A材料5000千克,金額200 000元,驗(yàn)收入庫(kù)。 (5)生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料100千克,單價(jià)40元, B材料200千克, 單價(jià)30元, 生產(chǎn)車間一般耗用C材料300千克,單價(jià)15元,管理部]領(lǐng)用D材料300千克,單價(jià)10元。 6)采購(gòu)員劉力預(yù)借差旅費(fèi)800元,以現(xiàn)金付訖。 (7)分配本月應(yīng)付職工工資40000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資25000元,車間管理人員工資6 000元, 企業(yè)管理人員工資9 000元。 (8)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊4000元, 其中生產(chǎn)車間2660元,管理部門1340元。 (9)計(jì)提本月短
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2020-07-19
?領(lǐng)用周轉(zhuǎn)材料時(shí),借制造費(fèi)用管理費(fèi)用二級(jí)科目寫(xiě)什么,貸方是周轉(zhuǎn)材料 低值易耗品嗎
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2016-05-01
經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)課本175中,國(guó)債利息收入為什么不屬于不征稅收入?國(guó)債利息收入不是稅前免稅的嗎?
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2020-03-02
從按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依照 3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以 增值稅專用發(fā)票上注明的金額和 9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)是所有取得小規(guī)模專票都可以適用嗎
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2022-11-30
老師您好,從按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,那這樣不為企業(yè)省了許多稅款嗎?
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2020-02-05
生產(chǎn)部門領(lǐng)用低值易耗品計(jì)劃成本2 000元,該月成本差異率-4%。收回殘料價(jià)值50元。要求:分別采用五五攤銷法和一次攤銷法,攤銷低值易耗品。
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2022-03-01
公司個(gè)體戶,定額征收,附加稅,增值稅都報(bào)完了,申報(bào)個(gè)人所得時(shí)顯示未查詢到報(bào)表數(shù)據(jù),怎么處理?未超額
1/495
2019-01-12
收到了增值稅即征即退項(xiàng)目備案受理通知書(shū),是否還可以修改開(kāi)始享受時(shí)間,如提前或者推后開(kāi)始享受
1/1699
2021-08-04
3、某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 增值稅的稅率為17%,農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為13%。2017年10月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)、購(gòu)進(jìn)一批材料,取得增值稅專業(yè)發(fā)票注明價(jià)款50萬(wàn)元,取得增值稅專業(yè)發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)元 (2)、向農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者收購(gòu)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購(gòu)發(fā)票上注明價(jià)款20萬(wàn)元 (3)、 銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額350.萬(wàn)元, 另外收取包裝物費(fèi)3.2萬(wàn)元 (4)、上月購(gòu)進(jìn)的材料因管理不善被盜,該批材料的采購(gòu)成本為10萬(wàn)元(進(jìn)項(xiàng)稅上月已抵扣) 要求:計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額
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2020-07-02
老師,有一筆免征增值稅的金額,我做了營(yíng)業(yè)外收入--政府補(bǔ)助,匯算清繳填報(bào)A105040不征稅收入,現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提示這個(gè),請(qǐng)問(wèn)怎么解決呢
1/1484
2020-05-20
請(qǐng)問(wèn) 我公司電力繳款超過(guò)期限 ,電力公司開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票有違約金(不含稅以及稅額),認(rèn)證的時(shí)候違約金稅額要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎還是怎么處理
1/1201
2015-07-13
清卡失敗,科局端返回錯(cuò)誤信息,請(qǐng)聯(lián)系局端運(yùn)維![F50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
1/698
2019-12-01
我已經(jīng)匯總上傳成功了,就是遠(yuǎn)程清卡失敗,原因是核心征管系統(tǒng)增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
1/13553
2022-01-03
增值稅中差額征稅如果是含稅價(jià)怎么處理?要價(jià)稅分離后再差額嗎?
1/1954
2019-12-27