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老師,公司是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度收入達(dá)到45萬元,開具的增值稅專用發(fā)票是按3%交增值稅還是減按1%交增值稅
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2021-08-07
為什么這兩個(gè)公式不一樣?應(yīng)交增值稅=(關(guān)稅完稅價(jià)格?關(guān)稅?消費(fèi)稅)??增值稅稅率 應(yīng)交增值稅=(關(guān)稅完稅價(jià)格?關(guān)稅)\\(1-消費(fèi)稅稅率)??增值稅稅率
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2022-03-02
賬上應(yīng)交增值稅:17555.33,可是填增值稅報(bào)表是18168.70,相差-613.37是7月份時(shí)收到廣告費(fèi)發(fā)票未認(rèn)證,本月8月認(rèn)證抵扣的,怎樣填增值稅報(bào)表和賬上應(yīng)交增值稅一致?
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2018-09-10
銷售活動(dòng)房是交增值稅還是交營業(yè)稅?
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2017-06-18
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,記哪方
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2020-04-21
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅現(xiàn)金流量放哪里
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2018-02-06
開專票除了交增值稅還需要交什么稅
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2023-12-29
我交增值稅多交一分,怎樣寫會(huì)計(jì)分錄
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2016-11-15
老師,交易性金融資產(chǎn)收益交增值稅嗎?
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2023-03-16
借應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入
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2020-04-16
稅局代開的增值稅專票,當(dāng)時(shí)就交了增值稅了,現(xiàn)在申報(bào)這一季度增值稅了,怎么還會(huì)顯示應(yīng)交稅額呢?這個(gè)要怎么填呢
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2017-10-20
增值稅一般納稅人,外購固定資產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額,為何計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)的借方?
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2023-01-06
非個(gè)人銷售舊貨要繳增值稅,那個(gè)人銷售自己使用的舊貨就不要交增值稅對吧?個(gè)人銷售舊車就用交增值稅了對吧?
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2019-03-29
以前的會(huì)計(jì) 去年的增值稅直接繳納 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。 我們今年應(yīng)該怎么調(diào)整??? 一般納稅人的
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2019-04-15
老師,今年4月份新開始的服務(wù)行業(yè)增值稅加計(jì)扣除10%政策,做賬的時(shí)候怎么做賬? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減? 1萬元   貸:其他收益? 1萬元   實(shí)際抵減:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(增值稅加計(jì)抵減)? 0.5萬元   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減? 0.5萬元 這個(gè)借貸正確嗎?
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2019-10-15
做已認(rèn)證完的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本月不用交增值稅如,一步:借庫存商品5 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 5二步:借主營業(yè)務(wù)成本5 貸庫存5 三步借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 這樣做對嗎,
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2018-08-06
老師,我們公司是一般納稅人,但是符合進(jìn)項(xiàng)10%加計(jì)抵減。我之前結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項(xiàng)額,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅跟實(shí)際交的增值稅有差額,差額是我忘記扣減加計(jì)扣除的10%,我現(xiàn)在想把應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額弄平,怎么做分錄?
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2020-06-05
老師好!我們是異地建筑,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。不用交增值稅。但是預(yù)交了增值稅,那預(yù)交的增值稅在表上填的時(shí)候只把預(yù)交的金額寫上,后面實(shí)際要抵扣的就寫零吧。是不是預(yù)交的增值稅留著下個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)了抵減呢?
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2019-11-11
老師,增量留底和存量留底屬于進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在退稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),這樣做分錄對嗎?
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2022-05-09
"現(xiàn)代服務(wù)業(yè),銷項(xiàng)1000,進(jìn)項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣稅額50。 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額500 應(yīng)交稅額-未交增值稅500 實(shí)際繳納:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500 貸銀行存款450 營業(yè)外收入50 是這樣做的分錄嗎?"
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2023-03-15