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開出去100萬增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)只有80萬增值稅,怎么交稅
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2019-04-15
老師?這個(gè)增值稅是當(dāng)月要交的增值稅/主營業(yè)務(wù)收入嗎?
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2020-12-10
勞務(wù)派遣公司的增值稅專用發(fā)票怎么計(jì)算應(yīng)交增值稅?
2/1881
2018-09-20
個(gè)體工商戶如果開增值稅專用發(fā)票可以免交增值稅嗎
2/1394
2021-06-05
增值稅免交的增值稅可以放在營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助嗎?
1/1776
2019-04-03
這個(gè)月開出增值稅發(fā)票 這個(gè)月可不可以就交了增值稅
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2018-07-30
本月既開了普通發(fā)票,又開了增值稅發(fā)票,增值稅怎么交?
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2017-09-13
稅局代開的增值稅專票,當(dāng)時(shí)就交了增值稅了,現(xiàn)在申報(bào)這一季度增值稅了,怎么還會(huì)顯示應(yīng)交稅額呢?這個(gè)要怎么填呢
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2017-10-20
增值稅一般納稅人,外購固定資產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額,為何計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)的借方?
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2023-01-06
非個(gè)人銷售舊貨要繳增值稅,那個(gè)人銷售自己使用的舊貨就不要交增值稅對(duì)吧?個(gè)人銷售舊車就用交增值稅了對(duì)吧?
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2019-03-29
以前的會(huì)計(jì) 去年的增值稅直接繳納 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。 我們今年應(yīng)該怎么調(diào)整??? 一般納稅人的
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2019-04-15
做已認(rèn)證完的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本月不用交增值稅如,一步:借庫存商品5 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 5二步:借主營業(yè)務(wù)成本5 貸庫存5 三步借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 這樣做對(duì)嗎,
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2018-08-06
老師,我們公司是一般納稅人,但是符合進(jìn)項(xiàng)10%加計(jì)抵減。我之前結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項(xiàng)額,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅跟實(shí)際交的增值稅有差額,差額是我忘記扣減加計(jì)扣除的10%,我現(xiàn)在想把應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額弄平,怎么做分錄?
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2020-06-05
老師好!我們是異地建筑,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。不用交增值稅。但是預(yù)交了增值稅,那預(yù)交的增值稅在表上填的時(shí)候只把預(yù)交的金額寫上,后面實(shí)際要抵扣的就寫零吧。是不是預(yù)交的增值稅留著下個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)了抵減呢?
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2019-11-11
老師,今年4月份新開始的服務(wù)行業(yè)增值稅加計(jì)扣除10%政策,做賬的時(shí)候怎么做賬? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減? 1萬元   貸:其他收益? 1萬元   實(shí)際抵減:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(增值稅加計(jì)抵減)? 0.5萬元   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減? 0.5萬元 這個(gè)借貸正確嗎?
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2019-10-15
老師,增量留底和存量留底屬于進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在退稅做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),這樣做分錄對(duì)嗎?
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2022-05-09
"現(xiàn)代服務(wù)業(yè),銷項(xiàng)1000,進(jìn)項(xiàng)500,進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣稅額50。 月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額500 應(yīng)交稅額-未交增值稅500 實(shí)際繳納:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500 貸銀行存款450 營業(yè)外收入50 是這樣做的分錄嗎?"
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2023-03-15
老師你好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人增值稅未到達(dá)起征點(diǎn),那賬上應(yīng)付增值稅怎么調(diào)整呢? 當(dāng)月開票時(shí)已按票面入帳應(yīng)交增值稅, (開票時(shí)入賬, 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅) 到季末匯總,未達(dá)到起征點(diǎn),那帳面的應(yīng)交增值稅,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
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2019-10-21
一般納稅人如果月底進(jìn)行大于銷項(xiàng)不用繳納增值稅,那么科目要不要做什么調(diào)整?就好比如果月底需要交納增值稅則要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方。如下現(xiàn)在不需要交要不要做什么處理
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2017-02-06
問:老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)吧 答:進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的 問:老師,我覺得這樣結(jié)轉(zhuǎn)清楚明了不可以嗎?
2/99
2021-05-28