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請問在新的會計制度下,行政單位職工預(yù)支差旅費(fèi)的時候預(yù)算會計做不做分錄
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2020-01-19
會計分錄 12月31日,出差人員張明回財務(wù)報銷差旅費(fèi),帶回往返機(jī)票,合計2460元,上海住宿費(fèi)發(fā)票張1 590元(2天,750元/天,增值稅90元,稅率6%),財務(wù)在報銷時按規(guī)定給予交通補(bǔ)助240元(80 元X3天),餐費(fèi)補(bǔ)助300元(100元X3天),差旅費(fèi)合計4500元,退回現(xiàn)金410元。
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2020-05-21
采購員出差回來報銷差旅費(fèi)1880元為高鐵票增值稅稅率為9%并交回剩余現(xiàn)金120元
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2021-11-25
3月5日,副總佩普到財務(wù)報銷差旅費(fèi),帶回往返機(jī)票一張,合計2460元,上海住宿費(fèi)發(fā)票一張1590元(其中增值稅90元,稅率6%),財務(wù)在報銷時按規(guī)定給予交通補(bǔ)助240元,餐費(fèi)補(bǔ)助300元,差旅費(fèi)合計4500元,退回現(xiàn)金410元。 這個請問怎么編制記賬憑證呢?謝謝老師
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2019-10-12
員工報銷差旅費(fèi),是按報銷單上的日期來確認(rèn)管理費(fèi)用還是按發(fā)票日期來確認(rèn)?
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2019-04-09
老師請教一下,老板出差去時有火車票,回來時坐飛機(jī)發(fā)票開其他公司明頭了。我想進(jìn)點(diǎn)差旅費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)用,能否用其他公司發(fā)票復(fù)印件,來計算他的往返天數(shù)?
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2019-10-29
老師,租賃車輛業(yè)務(wù),帶司機(jī)燃油路橋費(fèi),員工回來報銷差旅費(fèi),可否進(jìn)成本間接費(fèi)用差旅費(fèi),會計分錄借間接差旅,貸銀行,月末會計分錄怎么做?
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2021-10-04
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該企業(yè)5月5日發(fā)生如下現(xiàn)金收付業(yè)務(wù): (1)從銀行提取現(xiàn)金10000元。 (2)出售閑置材料,收入現(xiàn)金226元,其中含增值稅稅額26元。 (3)采購員劉宏偉因公外出,預(yù)借差旅費(fèi)6000元。
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2020-06-25
出差沒有車票和餐飲票報銷的,哪些公司的差旅費(fèi)可以不用發(fā)票憑差旅費(fèi)報銷單上的伙食補(bǔ)貼和交通費(fèi)補(bǔ)貼入賬呢?還是所有公司都可以憑差旅費(fèi)補(bǔ)貼申請單上的補(bǔ)貼額度入賬呢?
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2020-02-10
"下列各項中,關(guān)于“材料成本差異”科目的表述中正確的有(  ?。?。 a貸方登記入庫材料節(jié)約差異及發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的超支差異 b借方登記入庫材料超支差異及發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的節(jié)約差異 c借方期末余額反映庫存材料實際成本大于計劃成本的差異 d貸方期末余額反映庫存材料實際成本小于計劃成本的差異 c和d怎么看是借方還是貸方"
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2023-03-23
企業(yè)月初結(jié)存材料的計劃成本為200000元,材料成本差異為節(jié)約差異2000元,本月入庫材料的計劃成本為200000元,材料成本差異為超支差異800元。當(dāng)月生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料的計劃成本為300000元。假定該企業(yè)按月末計算的材料成本差異率分配和結(jié)轉(zhuǎn)材料成本差異,則當(dāng)月生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的材料成本差異為多少元? 請問老師這個題怎么做
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2022-02-12
申報的稅額和實際發(fā)生的稅額有0.056的差異,開票的軟件和申報的軟件不一樣,所是產(chǎn)生了這樣的差異,應(yīng)該怎么處理這些差異呢
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2017-04-11
老師您好!我這道題的做法是求價差,價差=實際量30000×[實際價30000/(3×0.5+0.5)-標(biāo)準(zhǔn)價32000/(3×0.6+1×0.4)]=-6000,有利差異6000.做法不同,但結(jié)果一樣!求解!
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2020-01-11
老師好,異地預(yù)繳附加稅稅率跟本地核定稅率有差異,導(dǎo)致預(yù)繳稅額跟本地申報時自動計算出的稅額有差異,差額部分怎么做賬?
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2020-06-16
老師 我公司收到的美元,與國外公司之間有一個差額,差額怎么入賬?我們以實際收到的入賬實收資本?對方公司未不顯示差額
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2021-06-18
行政部的人上個星期預(yù)借了1500元差旅費(fèi)是以現(xiàn)金支付的。然后今天來報銷差旅費(fèi)1580元。差額以現(xiàn)金補(bǔ)足。應(yīng)該怎么做記賬憑證呢?
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2018-11-07
老師,自己的員工因公事吃飯報銷是屬于什么費(fèi)用,出差的話是屬于差旅費(fèi),但沒有出差的情況下是屬于哪個費(fèi)用科目比較好
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2019-10-05
老師,為什么固定制造費(fèi)用是三差異法,變動制造費(fèi)用是二差異?變動有三差異嗎?固定有二差異法嗎?實際產(chǎn)量×單位標(biāo)準(zhǔn)工時,就是標(biāo)準(zhǔn)工時量?實際用量與實際產(chǎn)量的什么區(qū)別?
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2021-07-28
單位人員開自己的車出差,有200元交通補(bǔ)助和出差補(bǔ)助30元,但是沒有其他發(fā)票。填的差旅費(fèi)報銷單,后面附了文件證明那天確實要到某地點(diǎn)出差。匯算清繳的時候可以扣除嗎?
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2017-03-14
公司一批員工有半年的出差補(bǔ)貼是最后一次性結(jié)算的,總額3萬多,并入工資表發(fā)放要交個稅,可以當(dāng)獨(dú)做差旅費(fèi)入賬么?只有出差期間補(bǔ)貼的差旅費(fèi)單據(jù)是一張匯總表可以么?
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2016-11-02