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福利費用可以直接做:借方管理費用—福利費,貸方銀行存款減少嗎?不走應付職工薪酬去轉一圈可以嗎?
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2023-10-11
某企業(yè)產品分兩道工序制成,第一道工序月末在產品320件。完工程度36%,第二道工序月末在產品180件,完工程度86%,本月完工產品680件,月初本月工資費用合計61275元。要求 采用約當產量比例法,計算分配完工產品和在產品的費用。
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2018-03-22
2018年8月,甲公司自建一條生產線,購入為工程準備的各種物資100 000元,支付的可以抵扣的增值稅稅額為13 000元,全部用于工程建設。領用本企業(yè)生產的產品一批,實際成本為16 000元,稅務部門確定的計稅價格為20 000元,適用的增值稅稅率為13%。工程人員應計工資20000元,支付的其他費用6000元。工程完工并達到預定可使用狀態(tài)。 (1)購入工程物資時,請寫出相關分錄。 2)工程領用工程物資時,請寫出相應的分錄。 (3)工程領用本企業(yè)生產的產品時,請寫出相關的分錄 4)支付工程人員工資及其他費用時,請寫出相關的分錄。 5)工程完工時,
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2023-05-25
總賬科目 工程施工下設置了合同成本,合同成本下又設置了間接費用 手工賬 總賬科目填了工程施工 明細科目是填合同成本 還是填間接費用 還是填合同成本-間接費用
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2019-01-12
老師,你好。 商貿公司為一般納稅人,營業(yè)執(zhí)照上登記有安裝工程、市政、道路施工等工程項目,如用自己購進的貨物用于安裝工程,可否開出9%的安裝服務工程增值稅專用發(fā)票?
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2021-01-09
我們是建筑公司,承包了一項工程,雇了些農民工臨時的,大概工期在4個月,我們是不是要開農民工專用賬戶,用這個發(fā)是不是做好工資表,用申報個稅和交納社保嗎,
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2023-07-08
應付職工薪酬-工資等這個科目是負債類,計提的時候要出企業(yè)的管理費用,銷售費用等。那為什么本月應交的銷項稅額計提的時候不做企業(yè)的費用呢?
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2016-11-15
老師、過節(jié)費發(fā)的現(xiàn)金、如果并入工資、如何做賬務處理?(正常福利是 借:應付職工薪酬職工福利 貸:現(xiàn)金 借:管理費-福利費 貸:應付職工福利 正常工資是借:管理費用 銷售費用 貸:應付職工薪酬)并入后怎么計分錄啊 而已福利是分開發(fā)的
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2019-09-30
你好,a公司的行政經理月薪1萬,行政經理在2021年10月至2022年2月這期間休產假,a公司每月發(fā)放1萬工資給行政經理,這期間發(fā)放的工資做賬的時候,是按平時那樣計提工資,計入費用科目,借:管理費用 貸:應付職工薪酬-應付工資 但是2022年4月,當?shù)厣绫>洲D賬轉了1萬多給a公司賬戶上,這1萬多是社保局補貼給行政經理的生育津貼。但是行政經理說這1萬多不用付給她自己了,因為之前行政經理休產假期間,a公司每月發(fā)放給行政經理的1萬元工資抵掉了。那么請問老師,這社保局付給a公司賬戶上的1萬多生育津貼的錢,a公司如何做分錄
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2022-05-13
福利費都是通過管理費用、銷售費用核算的,沒通過應付職工薪酬-福利費這個科目,那可以稅前抵扣嗎
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2017-03-06
應付職工薪酬里面的管理費用-工資,我沒轉入成本,銷售費用-工資我沒轉,如果應付職工薪酬直接轉入生產成本,它在貸方,轉去成本就到借方了,成本在貸方也不對啊,他們不能轉去成本吧,庫存商品是負數(shù)不是不合乎情理嗎?
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2017-11-04
食堂的費用歸入哪個科目,全公司的人都在食堂用餐,歸位福利費要通過應付職工薪酬科目過渡一下嗎?這樣豈不是要交個稅?分錄是怎么樣,附件時候費用報銷單和采購清單嗎?
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2017-03-19
老師,這個公式中的第一項和第二項個表示什么意思?生產成本制造費用和管理費用銷售費用中的職工薪酬不應該是本期發(fā)生的嗎?應付職工薪酬的年初余額—應付職工薪酬的期末余額不就是本期發(fā)生的嗎?為什么還要減去?
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2019-09-27
1-2月份多計提工資3000元,準備7月份調賬 分錄借:管理費用_工資-3000 貸:應付職工薪酬_工資-3000 可是我的利潤表的期間費用就是負數(shù),我申報財務報表不通過,提示說期間費用不能為負數(shù),請問怎么調賬才好?分錄怎么做?謝謝
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2019-09-01
公司的領導有公寓,公司承擔所有日常費用。還有阿姨做飯,阿姨每周向公司報銷相關費用包括(水電費、生活用品費、伙食費)這些費用報銷時 出納付款 怎么做會計分錄 第二個問題 有時候公寓停電,領導外出就餐,公司也承擔餐費,領導報銷餐費,直接計入應付職工薪酬-福利費還是管理費用-福利費呢
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2022-02-26
本月應付職工工資 借方應該記減少 貸方記增加 所以借方應該是應付職工薪酬 工資 貸方生產成本 制造費用管理費用等 為什么這樣不對
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2019-06-26
公司有勞務派遣員工,工資由勞務派遣公司代發(fā),每月收到勞務公司發(fā)票(金額是工資和勞務費合計額),我做的會計分錄如下:借:銷售費用—服務費 應付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 如果是借:管理費用——服務費 貸:銀行存款呢?這兩個哪個對?
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2019-03-06
銀行存款,資本公積,財務費用,庫存現(xiàn)金‘固定資產’管理費用,應付職工薪酬,工程施工就這些科目 那么月末結賬只有費用類借:本年利潤貸:財務費用和管理費用 沒有其他了吧
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2018-09-18
加班的餐費,我入到了 應付職工薪酬 應付福利費 除了要有發(fā)票,費用報銷單,還需要有什么附件嗎?
1/1557
2017-12-11
老師你好,建筑施工企業(yè)項目部買的空調、家具、家電、其他辦公用品會計分錄怎么做?計入工程施工-間接費用-其他?可開專票抵扣進項嗎?
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2021-11-20