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老師請(qǐng)問(wèn)如何計(jì)算2季度預(yù)繳企業(yè)所得稅?是先按照1-6月份的金額算所得稅,然后減去1季度預(yù)繳的就行了吧?
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2022-07-01
老師你好,我去年累計(jì)三季度是虧4000第四季度盈利50000這樣我在第四季度計(jì)提所得稅是按50000還是46000提稅
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2020-03-10
老師:您好!第四季度盈利6萬(wàn),本年累計(jì)盈利1萬(wàn)(1-3)季度虧損5萬(wàn)。這個(gè)季度繳納所得稅是按什么繳納。
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2016-12-28
請(qǐng)問(wèn) 1、匯總納稅分支機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅分配表 是總公司每季度申報(bào)時(shí)候都要填寫(xiě)的嘛?2、那每個(gè)月的比例都會(huì)不一樣嗎?3、分公司也要根據(jù)總公司申報(bào)的比例調(diào)整自己申報(bào)表嗎?
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2022-04-18
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司是個(gè)體戶(hù),一季度經(jīng)營(yíng)所得所得為0,二季度個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得利潤(rùn)是991000元,沒(méi)有其他專(zhuān)項(xiàng)扣除項(xiàng),沒(méi)有殘疾減免,填寫(xiě)申報(bào)表后,系統(tǒng)自動(dòng)帶出應(yīng)該繳稅270850元,這個(gè)數(shù)字是怎么計(jì)算出來(lái)的
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2021-07-10
老師好!我想問(wèn)問(wèn)我們企業(yè)所得稅季報(bào),以前月度 年度都虧損,這季度盈利了,我想問(wèn)問(wèn),這個(gè)季度盈利了就要繳納企業(yè)所得稅,能不能這個(gè)季度彌補(bǔ)以前虧損,還是要到匯算清繳的時(shí)候再?gòu)浹a(bǔ)虧損呢
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2020-03-16
老師,去年虧損,今年第一季度盈利,第一季度申報(bào)所得稅時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損是空白,匯算清繳還沒(méi)做;如果匯算清繳完成了,申報(bào)第二季度所得稅的時(shí)候,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
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2022-03-09
個(gè)人所得稅自行納稅申報(bào)表a表和b表的不同
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2015-10-15
第二季度利潤(rùn)表中,本年累計(jì)欄利潤(rùn)總額為6萬(wàn),上年度虧損3萬(wàn),所得稅費(fèi)用,本年累計(jì)欄如何填?
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2020-07-07
你好,在企業(yè)所得稅季度申報(bào)表中彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)在一年中每一次申報(bào)時(shí)都會(huì)出現(xiàn)嗎
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2020-07-14
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時(shí),是否可以彌補(bǔ)以前年度虧損?
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2021-03-29
老師好 企業(yè)所得稅預(yù)繳是按季度預(yù)繳吧?不是年度吧?
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2024-03-13
第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)交是跟進(jìn)1-6月份的利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)算企業(yè)所得稅的,請(qǐng)問(wèn)是不是在6月份要做一筆借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)付稅費(fèi)-企業(yè)所得稅的分錄呢?如果第二季度預(yù)繳了所得稅,但是到第四季度利潤(rùn)是虧損的的話(huà)之前預(yù)繳的所得稅會(huì)退回來(lái)嗎?
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2020-07-06
老師 我公司2022年度利潤(rùn)總額37萬(wàn) 2020年和2021年虧損總計(jì)23萬(wàn) 本年1月份我申報(bào)2022年第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表 為什么不需要補(bǔ)稅呢 按道理說(shuō)37-23=14萬(wàn) 應(yīng)該以14萬(wàn)為基數(shù) 計(jì)算所得稅的呀 為什么填寫(xiě)報(bào)表時(shí) 沒(méi)有提示補(bǔ)稅
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2023-01-12
老師,早上提交的年度匯算清繳表,現(xiàn)在季度所得稅申報(bào)怎么出現(xiàn)這種情況,可彌補(bǔ)虧損只能填0啊
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2020-04-20
老師你好!上季度要公司要交幾百塊企業(yè)所得稅,我選擇了延遲交。到了這個(gè)月卻交不了了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)那是負(fù)數(shù)了??晌疑霞径绕髽I(yè)所得稅在這個(gè)月怎么交呢
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2021-01-16
新員工信息無(wú)法報(bào)送, 說(shuō)是報(bào)送失敗, \"實(shí)名認(rèn)證不通過(guò),請(qǐng)確認(rèn)身份信息填寫(xiě)是否正確\"
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2019-11-04
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題:企業(yè)再外省市有個(gè)項(xiàng)目,按合同金額的一定比例預(yù)繳了個(gè)人所得稅,這部分稅單位承擔(dān)了,請(qǐng)問(wèn)該稅款能企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2020-12-28
老師,公司第一季度是盈利的,報(bào)所得稅申報(bào)繳納了三萬(wàn)多,第二季度是虧損的,所得稅應(yīng)該是負(fù)的四萬(wàn),兩個(gè)季度加起來(lái),實(shí)際是不用繳納所得稅的,但當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候還是,第一季度要申報(bào)繳納,第二季度是虧的稅務(wù)局也不會(huì)退款,一直要到年底所得稅匯算清繳再核算嗎,如果后面三個(gè)季度都是虧損的,是不是年底要退所得稅呢?具體這一塊是怎么做的,請(qǐng)?jiān)敿?xì)指點(diǎn),謝謝
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2021-11-11
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅是核定征收,核定稅率是10%,第二季度的不含稅收入為25021.95元,第一季度繳納的企業(yè)所得稅是228.95元,那第二季度的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么計(jì)算?謝謝
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2016-09-05