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上個(gè)季度所得稅報(bào)錯(cuò)了交了700所得稅,但我賬目利潤是負(fù)數(shù),這個(gè)季度打算累計(jì)對(duì)到賬目,那我這700怎么做賬啊
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2017-12-13
老師請(qǐng)問如何計(jì)算2季度預(yù)繳企業(yè)所得稅?是先按照1-6月份的金額算所得稅,然后減去1季度預(yù)繳的就行了吧?
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2022-07-01
老是好!想請(qǐng)問下我們公司在疫情期開的發(fā)票可以享受免稅,這個(gè)月報(bào)一季度企業(yè)所得稅,不知道免稅額填在企業(yè)所得稅申報(bào)表中哪里?
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2020-04-18
簡(jiǎn)易征收的一般納稅人有技術(shù)維護(hù)費(fèi)的可以全額抵扣,那季報(bào)所得稅A類預(yù)繳時(shí),要填哪個(gè)表,附表要填嗎?如果小規(guī)模納稅人有些可以抵扣的費(fèi)用又是怎么填報(bào)所得稅季報(bào)
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2016-07-09
那個(gè)報(bào)企業(yè)所得稅。那個(gè)報(bào)表中的利潤表有本期金額和上期金額這個(gè)是怎么區(qū)分了。要報(bào)第一季度的表
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2019-04-10
專員反饋所得稅季度申報(bào),預(yù)繳申報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表利潤總額不一致的話在哪里修改預(yù)繳申報(bào)
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2024-11-15
老師:您好!季度預(yù)交企業(yè)所得稅申報(bào)表固定資產(chǎn)加速折舊明細(xì)表,正常計(jì)提折舊是不是不用填這個(gè)表?
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2016-11-11
老師,二季度申報(bào)企業(yè)所得稅,在填寫季初和季末資產(chǎn)總額數(shù)據(jù),需要減去一季度的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)嗎
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2019-07-06
老師,2016年第一季度是核定征收,從第二季度開始查賬征收,所以導(dǎo)致我出的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表里的本年累計(jì)金額跟網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)里的所得稅報(bào)表里的累計(jì)金額對(duì)不上,那我現(xiàn)在匯算清繳填利潤表里的本期金額要加上第一季度的,那我可以按網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)里的所得稅第四季度報(bào)表里的累計(jì)金額的營業(yè)收入及營業(yè)成本填這兩個(gè)科目的嗎?這兩個(gè)科目的累計(jì)金額跟我自己從第二季度開始做的累計(jì)金額不同
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2017-04-28
老師麻煩問下,我們公司是北京的小規(guī)模微利企業(yè),7月申報(bào)的第二季度企業(yè)所得稅有點(diǎn)問題:營業(yè)收入按含稅金額填寫了,導(dǎo)致營業(yè)收入多報(bào),但是成本遠(yuǎn)高于收入,所以無論是否正確申報(bào)營業(yè)收入,企業(yè)所得稅金額都為0。我想問下,現(xiàn)在想要更正需要怎么操作?帶著利潤表和空白企業(yè)所得稅申報(bào)表,公章,營業(yè)執(zhí)照等資料去稅務(wù)局現(xiàn)場(chǎng)更正嗎?還是系統(tǒng)內(nèi)的更正端口可以操作?
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2019-08-14
老師,我們單位之前沒有所得稅,11月份的時(shí)候稅務(wù)給做了所得稅的稅種,我們執(zhí)行的是民間非盈利企業(yè)制度,季度怎么提所得稅???求解?如果12月31日的數(shù)據(jù)是這個(gè)?我怎么預(yù)提所得稅
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2016-12-26
你好老師,請(qǐng)問一季度所得稅季報(bào)上錯(cuò)寫了筆彌補(bǔ)以前年度虧損,我這個(gè)季度沖回來,顯示錯(cuò)誤怎么辦?
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2016-07-11
企業(yè)所得稅預(yù)報(bào),第一季度減免額為106.17,最后一季度利潤總額減去彌補(bǔ)以前年度虧損406.48后實(shí)際李潤為0,減免為0,那么匯繳清算填減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中,減半征稅數(shù)字填0還是106.17?
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2018-04-02
老師,請(qǐng)問一下企業(yè)所得稅申報(bào)表的這個(gè)季初跟季末,季末是指一個(gè)季度的最后一個(gè)月月末的數(shù)據(jù)吧?那季初是指什么時(shí)候的數(shù)據(jù)???
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2020-07-06
是不是如果要季度報(bào)稅,就需要季度資產(chǎn)負(fù)債表和季度利潤表
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2021-11-02
企業(yè)所得稅季度報(bào)表,彌補(bǔ)以前年度虧損一欄不能填數(shù),這季度有盈利我想彌補(bǔ)以前虧損。還是說等匯算清繳完成后才能填這一欄數(shù)嗎?
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2018-04-08
老師,公司第一季度是盈利的,報(bào)所得稅申報(bào)繳納了三萬多,第二季度是虧損的,所得稅應(yīng)該是負(fù)的四萬,兩個(gè)季度加起來,實(shí)際是不用繳納所得稅的,但當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候還是,第一季度要申報(bào)繳納,第二季度是虧的稅務(wù)局也不會(huì)退款,一直要到年底所得稅匯算清繳再核算嗎,如果后面三個(gè)季度都是虧損的,是不是年底要退所得稅呢?具體這一塊是怎么做的,請(qǐng)?jiān)敿?xì)指點(diǎn),謝謝
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2021-11-11
我們建筑行業(yè),6月份合計(jì)開票收入800萬,可以我們當(dāng)季度沒有取得那么多成本票,是在以后月份取得的,那第二季季度的收入過大,產(chǎn)生了季度所得稅怎么辦呀
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2021-09-22
季度的利潤表一定要對(duì)得申報(bào)的金額嗎?
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2019-08-28
以前是每月訂了稅的一季度一交,現(xiàn)在是一年未滿30萬免稅我們一個(gè)季度才幾萬也要交個(gè)人所得稅嗎?我們是個(gè)體小店
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2019-07-05