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月初把增值稅申報(bào)表零申報(bào)了,結(jié)果7號(hào)又勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票怎么辦
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2019-03-07
增值稅附表一免稅欄次填寫納稅人開具的哪些稅率發(fā)票銷售額 在申報(bào)增值稅一般納稅人申報(bào)表時(shí),納稅人開具的差額發(fā)票需要填寫在哪些附表 如何判斷納稅人是混營(yíng)戶還是單營(yíng)戶
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2022-06-13
小規(guī)模納稅人申報(bào)表,其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額填什么數(shù)值?
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2021-12-20
事業(yè)單位增值稅季報(bào),前3個(gè)月沒有做賬,填資產(chǎn)負(fù)債表和收入支出表可以用18年12月的報(bào)表數(shù)填寫嗎,影響增值稅申報(bào)嗎
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2019-04-02
請(qǐng)問老師,增值稅及附加稅申報(bào)表怎么看不到?在哪里查看?
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2020-05-11
老師,增值稅補(bǔ)充申報(bào)表里的現(xiàn)金支出是當(dāng)時(shí)庫(kù)存現(xiàn)金貸方發(fā)生額嗎
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2019-06-12
老師,增值稅補(bǔ)充申報(bào)表里面的應(yīng)收賬款借方余額欄應(yīng)該填什么?
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2016-11-12
《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表》這個(gè)表要怎么填啊,我在報(bào)增值稅時(shí)不填的話不能申報(bào)
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2018-06-09
浩博電子小規(guī)模增值稅申報(bào)附表 為什么都填寫零?明明有80000的收入?附表是根據(jù)什么填寫的?
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2017-11-02
分公司小規(guī)模增值稅申報(bào)表,開票金額季度14萬多,那我填申報(bào)表的時(shí)候,填免稅銷售額那項(xiàng),是填在哪里?填小微企業(yè)免稅銷售額還是未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額?
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2022-01-04
你好,我報(bào)稅時(shí)候上面顯示小規(guī)模增值稅申報(bào)表第二欄第二列不能大于等于我開票金額
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2020-10-22
小規(guī)模增值稅申報(bào)表,系統(tǒng)自動(dòng)跳出的本期預(yù)繳稅額是不是一定正確?還是會(huì)有誤差?
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2020-04-03
老師,請(qǐng)教一下,我們公司開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票“*與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入*與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入”這個(gè)是政府的一個(gè)專項(xiàng)補(bǔ)貼,“0”稅率;,當(dāng)月收到錢,我做了:借 銀存 貸:營(yíng)業(yè)外收入 但是,這樣我的增值稅申報(bào)表上的收入就和這個(gè)有差異 正確的應(yīng)該怎么做呀?
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2023-07-10
一般納稅人,去年增值稅留抵2192.49,然后退過增值稅2192.49;這個(gè)月應(yīng)交增值稅232.57(銷-進(jìn)-上月留抵);那為什么這個(gè)月附加稅是0(如圖1);圖2是這個(gè)月增值稅申報(bào)表; 1.請(qǐng)問這個(gè)月要交增值稅,但是附加稅是0,這個(gè)是依據(jù)什么?麻煩解釋下謝謝(可以看下圖中的數(shù)據(jù)) 2。比如本月應(yīng)交增值稅是多少的時(shí)候,才會(huì)交附加稅(麻煩按圖中的數(shù)據(jù)幫忙核算。代入數(shù)據(jù)好理解)
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2024-06-06
幼兒園免稅的保教費(fèi)除了在增值稅申報(bào)表第12行(其他免稅銷售額填寫)外,還應(yīng)該填寫增值稅減免明細(xì)表,填在第6行,具體代碼沒找到合適的,填其他?
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2019-10-21
小規(guī)模增值稅申報(bào)表填寫三季度銷售收入68000元,其中18000元為稅務(wù)代開,如何填報(bào)?
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2018-10-16
一般納稅人申報(bào)增值稅之后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額錯(cuò)誤,作廢申報(bào)表之后可以進(jìn)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)撤銷當(dāng)期已經(jīng)統(tǒng)計(jì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
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2022-04-07
小規(guī)模納稅人今天開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,是第一次開,增值稅是免收到,以前是零申報(bào),那下個(gè)月報(bào)稅增值稅申報(bào)表就有數(shù)字了是吧
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2016-11-02
小規(guī)模稅率為1,稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專票稅率1,增值稅申報(bào)表,本期預(yù)繳稅額填了,增值稅減免表之類還需要填嗎?
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2020-09-02
主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過了,發(fā)送了《未按期申報(bào)抵扣增值稅扣稅憑證允許繼續(xù)抵扣通知單》,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)填寫在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”處。但是第3欄不能填寫,是灰色的,更改不了
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2019-11-12