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申報(bào)時(shí),增值稅填列的第19行為0不用交稅,還需要繳納附稅嗎?
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2019-08-06
季度申報(bào)增值稅,每個(gè)月的稅額相加和申報(bào)表總和相差0.03這個(gè)怎么做啊
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2017-07-03
附加稅(費(fèi))申報(bào)表 沒有營業(yè)用繳納附件稅嗎
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2020-01-14
老師,財(cái)務(wù)表報(bào)、和企業(yè)所得稅報(bào)表、增值稅申報(bào)表季報(bào)時(shí)注意什么呢
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2022-01-14
根據(jù)財(cái)會函[2008]60號文件對獎(jiǎng)勵(lì)積分的相關(guān)規(guī)定:“企業(yè)在銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的同時(shí)授予客戶獎(jiǎng)勵(lì)積分的,應(yīng)當(dāng)將銷售取得的貨款或應(yīng)收貨款在商品銷售或勞務(wù)提供產(chǎn)生的收入與獎(jiǎng)勵(lì)積分之間進(jìn)行分配,與獎(jiǎng)勵(lì)積分相關(guān)的部分應(yīng)作為遞延收益核算。 老師,如果用了“遞延收益”這個(gè)科目,那增值稅申報(bào)表的收入 和財(cái)務(wù)報(bào)表的收入不是會不一致嗎??稅局看到這個(gè)情況,應(yīng)該會關(guān)注公司吧?
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2019-10-26
季度申報(bào)表申報(bào)增值稅,做的無票收入,后來發(fā)現(xiàn)多報(bào)了,可以改嗎
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2020-05-14
今年小規(guī)模增值稅季度超過30萬,沒超過45萬 是免稅吧 這增值稅申報(bào)表超過30萬的部分 怎么錄入
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2021-04-14
計(jì)提增值稅和附加稅會計(jì)分錄,繳納增值稅和附加稅會計(jì)分錄
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2022-04-01
老師,這個(gè)表增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,什么情況填這個(gè)表
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2018-08-01
請教老師,依據(jù)這個(gè)表數(shù)據(jù),怎么填寫增值稅申報(bào)表。
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2019-04-15
增值稅、企業(yè)所得稅申報(bào)表與會計(jì)報(bào)表必須一致嗎?
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2017-11-08
老師,您好。我于2023年11月24日申請了一個(gè)關(guān)于收購農(nóng)產(chǎn)品的“個(gè)體工商戶”的營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在暫時(shí)還沒有營業(yè)收入,我現(xiàn)在收到了一個(gè)稅務(wù)局發(fā)來的通知,要申報(bào)2023年第四季度的增值稅及相關(guān)附加稅,經(jīng)營所得的個(gè)稅申報(bào)。請問是不是在電子稅務(wù)系統(tǒng)中填列“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一、二、三、四、五)這幾個(gè)表”進(jìn)行“零”申報(bào)。
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2024-01-23
老師請教一下,普票開了六萬多、開了一個(gè)點(diǎn)(增值稅申報(bào)表)免稅額是不是按三點(diǎn)來填呢
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2020-12-23
老師,我們公司有收到一個(gè)稅務(wù)通知書說有3份費(fèi)用專票有問題。與專管員溝通后,讓我們在11月申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅和成本的轉(zhuǎn)出。那我在11月填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該填入哪里?
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2022-12-08
增值稅申報(bào)表,期末留抵稅11萬,期末未交稅額-16萬,這個(gè)未交稅額可以抵扣當(dāng)期的應(yīng)交稅額嗎
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2020-09-28
我在21年10月的時(shí)候補(bǔ)報(bào)所屬期6月份的增值稅無票收入,但是我在電子稅務(wù)局上面的申報(bào)查詢那里發(fā)現(xiàn)那筆無票收入不是跟開票了的收入報(bào)在同一個(gè)申報(bào)表上面,導(dǎo)致所屬期6月的時(shí)候那個(gè)增值稅申報(bào)表總收入就不是無票收入+開票收入
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2022-03-29
請問老師,小規(guī)模4月份升一般人,增值稅申報(bào)表還有一個(gè)季報(bào)表,季報(bào)表期間我認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票,可以申報(bào)抵扣嗎
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2021-03-13
請問增值稅申報(bào)表里含一般項(xiàng)目加計(jì)抵減項(xiàng)目的稅額,請問如何還原稅負(fù)率?
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2024-10-30
老師 購買貨物贈送客戶確認(rèn)的銷項(xiàng)稅要怎么納稅申報(bào),填寫在增值稅申報(bào)表哪張表,哪個(gè)欄目中呢。
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2023-05-18
工程預(yù)繳增值稅后又紅沖了,怎么填申報(bào)表
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2019-10-31