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老師,23年12月份的增值稅納稅申報(bào)表在哪里查,我們稅務(wù)系統(tǒng)改了,查了很久也沒查到
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2024-05-15
個體工商戶 未達(dá)起征點(diǎn) 開票不含稅金額253843.57 怎么填增值稅納稅申報(bào)表?
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2021-04-02
老師,我想請問一下,增值稅納稅申報(bào)表主表,現(xiàn)在32行期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),現(xiàn)在納稅申報(bào)表是-6萬元,34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為正數(shù)3萬元,34行本期應(yīng)納稅額也是正數(shù)3萬元,我現(xiàn)在賬面是正數(shù)3.2萬元,我下期繳納時按照了34行3萬元繳納給了稅務(wù),我那個32行是什么意思,我其實(shí)是多繳納了吧,為什么還需要在交稅呢,我賬面數(shù)是不是應(yīng)該和34行數(shù)據(jù)一致呢
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2024-09-19
收到勞務(wù)派遣公司開具的人力資源發(fā)票(差額征稅),填增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)表金額欄時,是用稅額/稅率的金額填(就是發(fā)票上的不含稅金額-差額征稅金額),還是直接按發(fā)票上的不含稅金額填寫,此份發(fā)票是差額征稅的,謝謝
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2018-06-03
老師,填增值稅申報(bào)表,貿(mào)易公司,一般納稅人。 附表二第第25欄, 期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣“是填什么數(shù)呢?比如公司4月份認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為1000,銷項(xiàng)稅才960,那么是不是1000-960=40元,這個40是填在這一欄呢。公司進(jìn)項(xiàng)有好多,但都沒有認(rèn)證,那些沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)需要填嗎?填在哪呢?
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2019-05-17
老師 情況是這樣的,我們是家業(yè)公司銷售農(nóng)藥肥料的,其中農(nóng)藥為免稅產(chǎn)品,已去稅務(wù)備好案,請教一下,現(xiàn)在我填增值稅申報(bào)表時第1列要填免稅農(nóng)藥的不含稅收入?還是只填肥料收入呢?老師
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2019-10-17
增值稅納稅申報(bào)表2欄應(yīng)稅貨物銷售額要填嗎
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2021-06-05
這個月不含稅收入是4011.1,怎么填增值稅申報(bào)表呢未達(dá)起征點(diǎn)那一欄為什么填不了呢是不是只需要填小微企業(yè)免稅那一欄就行了?
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2017-07-07
老師就是每月初要金稅盤清卡呢,清卡的時候不是要填增值稅申報(bào)表呢么,我想問一下填小微企業(yè)免稅銷售額那個數(shù)字是怎么算出來的呢?
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2020-03-22
老師,上個月開的票,這個月紅沖了,上個月勾選的進(jìn)項(xiàng)是不是會成為留抵稅額?需要調(diào)整上月的增值稅納稅申報(bào)表嗎?
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2023-09-27
農(nóng)業(yè)公司開的50萬的銷售免稅發(fā)票,提示本季度超過免稅額,比對之后跳到了附加稅表,增值稅免稅,附加稅表還用填列嗎?
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2019-07-05
8月剛成立的小規(guī)模企業(yè),9月含稅收入含稅收入3000(不含稅收入2912.62 ) 填增值稅申報(bào)表附列資料的時候填在哪里
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2018-10-19
?老師 我1月份 開發(fā)票數(shù)是600萬 但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就只有200萬(專票+普票) 按照完工百分比確認(rèn)的收入是220萬 那我增值稅納稅申報(bào)表表一的 銷售額是填寫哪個數(shù)據(jù)啊
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2022-02-11
公司一年內(nèi)的銷售發(fā)票明細(xì)能不能發(fā)給意向客戶看?一般是不是增值稅納稅申報(bào)表就可以,不過要這個的客戶看的很少,不清楚年銷售發(fā)票能不能發(fā)?
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2023-03-13
請問老師,我上個月申請的2020年的出口退稅已經(jīng)審批完成了,這個月填增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?
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2021-06-10
免抵退稅申報(bào)匯總表,第8欄進(jìn)料加工核銷應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額 與增值稅納稅申報(bào)表差額-5978.42元,這個怎樣處理
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2022-05-27
老師,企業(yè)是體育館,小規(guī)模企業(yè),開的發(fā)票是體育服務(wù),增值稅納稅申報(bào)表是填貨物及勞務(wù) 還是服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)呢
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2023-01-07
您好,老師,民非企業(yè)中業(yè)務(wù)活動表的收入與增值稅納稅申報(bào)表中的銷售收入不一致時要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
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2022-03-29
老師請教一個問題,小規(guī)模專票3個點(diǎn)的開了5000元,1個點(diǎn)的專票開了5萬元,普通發(fā)票一個點(diǎn)的開了20萬,增值稅納稅申報(bào)表要怎么填寫,20萬普通發(fā)票我知道是填在11欄,一個點(diǎn)的專票不知道填哪里,
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2021-04-19
季度銷售額小于9萬的填增值稅申報(bào)表是填小微企業(yè)免稅銷售額這一欄還是填到未達(dá)起征點(diǎn)銷售額這一欄呢?
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2017-11-23