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小規(guī)模納稅人季度應(yīng)納稅銷售額超30萬繳納增值稅,那么附加稅是無條件減半征收嗎,有季度銷售收入限制嗎
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2019-10-25
?小規(guī)模納稅人季銷售額沒到九萬可以減免增值稅,網(wǎng)上申報(bào)時(shí)總校念通不過,怎么回事呢?公司是第一次季度申報(bào)
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2017-07-06
老師好!我單位是小規(guī)模,夲季收入10萬,免稅9萬,我本季繳增值稅是交全額10萬,還是只繳超過的一萬?謝謝老師?
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2017-12-14
老師,小規(guī)模納稅人上年第四季度增值稅忘記結(jié)轉(zhuǎn)了。3月份做賬結(jié)轉(zhuǎn)到本年第一季度營業(yè)外收入還是怎么樣?
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2022-04-02
老師你好,個(gè)體戶定期定額是9萬元,季度報(bào)稅報(bào)哪個(gè)申報(bào)表,如果季度開了二十幾萬是只免增值稅所得稅要交嗎
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2020-04-07
增值稅納稅期限為1個(gè)月或1個(gè)季度,是指納稅義務(wù)發(fā)生后的1個(gè)月或1個(gè)季度內(nèi)申報(bào)納稅嗎?還是什么意思?
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2020-07-12
小規(guī)模納稅人季度不超過45萬元免征增值稅嗎? 開的3%專票異地預(yù)繳的稅款,如果季度沒有45萬,后期會(huì)退還嗎?
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2021-06-09
老師,我想請問,在實(shí)際工作中,企業(yè)所得稅是季度申報(bào),季度繳納嗎?那個(gè)人所得稅呢?增值稅納稅申報(bào)的確切時(shí)間呢?
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2019-06-14
請問老師小規(guī)模納稅人按季報(bào)繳納企業(yè)所得稅和增值稅,那財(cái)務(wù)報(bào)表是一個(gè)月填報(bào)一次還是一個(gè)季度填報(bào)一次?
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2018-12-08
我是小微企業(yè),今年第一季度代開專票有增值稅,由于季收入小于等于30萬元,城建稅該減半我沒減,現(xiàn)在怎么辦
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2019-07-08
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)增值稅申報(bào)第一行收入填本季度的營業(yè)額度如果超過10萬,但是淡季只有幾千或者幾萬,會(huì)交稅嗎
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2019-04-11
2020年8月,大華公司(增值稅一般納稅人) 委托日 企業(yè)(增值稅一般納稅人) 銷售甲保溫杯 800 件,找協(xié)議價(jià) 150元/1(不含增值稅) 結(jié)算。該南品成本為 120 元/件,增值稅稅率 13%。 合同約定甲保溫杯的市場定價(jià)由 B企業(yè)自己確定,且約定將來 日 企業(yè)有末售出商品時(shí)可以將商品退回大華公司,B企業(yè)不再另外收取手續(xù)費(fèi)。本年10月,B企業(yè)按實(shí)際售價(jià)為 200 元/件(不含增值稅) 將全部甲保溫杯對外出售,己全部收到貨款,并向大華公司開具了代銷清單,大華公司收到 B 企業(yè)開來的代銷清單時(shí)開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)累,本年11月雙方結(jié)清相關(guān)款項(xiàng),【要求】 (1)判斷本題中委托代銷業(yè)務(wù)的類型,并說明理由。 (2)作出B 企業(yè)在本次委托代銷業(yè)務(wù)中涉及的相關(guān)會(huì)計(jì)與稅務(wù)處理。
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2022-12-14
增值稅附加稅里面的城市建設(shè)維護(hù)稅季度銷售額未達(dá)到30萬,是不是也能免增了?還是只能免增教育稅費(fèi)附加?
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2019-01-09
我理解:1季=(16年12月底+17年3月)/2; 2季=(17年3月+17年6月)/2 3季=(17年6月+17年9月)/2 4季=(17年9月+17年12月)/2輝煌 8:12:41匯算清交中企業(yè)基礎(chǔ)信息表中從業(yè)人數(shù)與資產(chǎn)總額;計(jì)算公式=季度平均值=(季初值+季末值)/2 全年季度平均值=全年各季度平均值和/4請教理解是否正確,如不對如何計(jì)算?
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2018-04-16
公司餐飲住宿業(yè),因一個(gè)季度沒有開超9萬,國家對增值稅減免,如公司收入時(shí):借庫存現(xiàn)金1030,貸主營業(yè)務(wù)收入1000,貸應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅30。后面的增值稅減免分錄怎么做??
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2019-01-23
老師您好,小規(guī)模納稅人開銷售發(fā)票時(shí),增值稅當(dāng)月不交,季度交,我做分錄時(shí)做成了應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,這個(gè)用改過來嗎?還是繳費(fèi)的時(shí)候也做應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅就可以?
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2019-07-05
老師你好,請問我公司是小規(guī)模企業(yè),季度銷售收入超于30萬元,開出去的普通發(fā)票,入賬時(shí)稅金是入什么科目呢? 當(dāng)支付增值稅時(shí),計(jì)提:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅
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2019-06-26
你好,老師,我公司是小規(guī)模企業(yè),一季度開發(fā)票未超30萬,不用交增值稅,但因?yàn)槭谴_需先交增值稅,稅務(wù)說這部份稅款可以抵以后的增值稅,請問老師會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-04-15
小規(guī)模定期定額個(gè)體戶,上個(gè)季度沒開普票,有代開專票,已繳納54684.46增值稅,增值稅已申報(bào),需補(bǔ)繳0.01增值稅?,F(xiàn)申報(bào)附加稅,應(yīng)稅項(xiàng)填的54684.47,點(diǎn)擊保存時(shí)出現(xiàn)這種提示,該怎么辦
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2019-10-10
老師好,去年的增值稅,今年稅務(wù)系統(tǒng)改了發(fā)現(xiàn)多交了增值稅,然后稅務(wù)局就直接做了退稅直接抵扣了今年上季度的增值稅和附加稅還有所得稅。問一下帳務(wù)怎么處理呀
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2019-10-17
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