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本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),增值稅申報(bào)怎么填?
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2016-08-03
申報(bào)增值稅,航信280元的維護(hù)費(fèi)怎么填?
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2018-07-08
老師開了214800發(fā)票如何填寫 申報(bào)增值稅
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2022-01-04
這個(gè)月底出口商品一批,供應(yīng)商說只能下個(gè)月開增值稅專用發(fā)票,那這個(gè)月我公司報(bào)稅是要先交17%的稅嗎?還能申請退稅嗎?
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2018-09-19
修改1月份的增值稅申報(bào)表,修改后變成留抵增值稅額為0,可是一月份城建教育費(fèi)附加等已經(jīng)交掉稅了。修改增值稅報(bào)表后我需要到窗口修改城建稅等附加稅報(bào)表嗎?還是可以以后申報(bào)的時(shí)候直接填在已交稅額里?
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2019-03-18
老師,填寫增值稅補(bǔ)充申報(bào)表時(shí),提示0052+0053之和等于附表二的第8欄稅額,但是0053欄銷售運(yùn)費(fèi)抵扣稅額本來就是勾選認(rèn)證發(fā)票,其運(yùn)費(fèi)專票稅額已經(jīng)自動(dòng)填列在附表二的第1欄,如若再填寫附表二第8欄次,就會(huì)引起第12欄次當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)欄數(shù)據(jù)的變動(dòng)。而且補(bǔ)充申報(bào)表的運(yùn)費(fèi)抵扣和附表二的第8欄次看起來并沒有任何關(guān)系。請問,我到底應(yīng)該如何填列增值稅補(bǔ)充申報(bào)表的0052和0053列呢?
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2019-07-13
關(guān)于個(gè)人房屋出租開票事宜;原雙方約定不開票價(jià)23000;現(xiàn)承租人要求出租人開票,開票按不含稅計(jì)算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%;代墊稅額計(jì)入發(fā)票中,請問出租方開多少金額的發(fā)票,凈得23000且代墊稅額能收回;請老師計(jì)算且附計(jì)算過程
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2017-05-17
公司借款在申報(bào)增值稅的時(shí)候要填嗎
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2019-10-08
銷售折讓,在那個(gè)增值稅的報(bào)表上應(yīng)該填在哪兒?現(xiàn)在我的增值稅報(bào)表上有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不能填寫的
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2017-09-07
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)序號(hào)1-專用設(shè)備及技術(shù)服務(wù)費(fèi)580元,這張表是什么時(shí)候填呢?是需要抵扣的月份再填嗎?
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2018-01-09
請問一下老師,初次購買金稅盤和支付維護(hù)費(fèi),全額抵扣時(shí),除了在主表23行填寫,還要在附表4和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填寫嗎,謝謝老師
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2019-11-26
報(bào)無票收入,要交增值稅嗎 是不是增值稅申報(bào)的時(shí)候,填報(bào)無票收入,交增值稅嗎
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2024-06-27
增值稅即征即退企業(yè)申報(bào)表上如果當(dāng)期有超出應(yīng)退增值稅稅額的部分,超出部分是不是也要填到即征即退欄目呢
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2019-01-12
如果是保本理財(cái)繳納增值稅和附加稅,我算到收入中一起繳納嗎?[圖片] 是需要另外在增值稅申報(bào)表上填未開票收入嗎
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2022-05-25
老師,增值稅申報(bào)份數(shù)應(yīng)該填76還是69?
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2020-06-18
增值稅零申報(bào)出現(xiàn)這個(gè),是哪里填錯(cuò)了
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2021-04-02
增值稅稅控系統(tǒng)服務(wù),申報(bào)時(shí)填在哪里?
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2019-01-08
進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)10%,增值稅申報(bào)時(shí)要填哪欄?
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2019-11-22
老師,我想問問這個(gè)填完報(bào)表四滴6欄第2列后,會(huì)影響增值稅申報(bào)里面的哪個(gè)表,我光看到利潤表里面有個(gè)其他收益,填的是這個(gè)數(shù)14143.18,只影響利潤表嗎
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2023-08-16
老師你好,我2021年10月到12月增值稅、企業(yè)所得稅、水利基金建設(shè)這三個(gè)沒有申報(bào),現(xiàn)在逾期了要在稅務(wù)大廳補(bǔ)辦申報(bào)。 那個(gè)季度開了一張8萬的普票 還在稅務(wù)局代開了8萬的專票。增值稅申報(bào)表主表和增值稅減免附表。和企業(yè)所得稅申報(bào)表都怎么填呀?企業(yè)沒有其他業(yè)務(wù),第一次開票
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2022-04-12