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申報(bào)增值稅本期數(shù)填不上去怎么回事
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2019-10-15
公司借款在申報(bào)增值稅的時(shí)候要填嗎
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2019-10-08
小規(guī)模納稅人既有服務(wù),也有貨物,服務(wù)占多數(shù),填增值稅申報(bào)表時(shí)全部填在服務(wù)里可以嗎?但是貨物那一欄填不進(jìn)去
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2017-10-01
您好,有增值稅納稅申報(bào)表嗎
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2023-08-30
老師,填寫(xiě)增值稅補(bǔ)充申報(bào)表時(shí),提示0052+0053之和等于附表二的第8欄稅額,但是0053欄銷(xiāo)售運(yùn)費(fèi)抵扣稅額本來(lái)就是勾選認(rèn)證發(fā)票,其運(yùn)費(fèi)專(zhuān)票稅額已經(jīng)自動(dòng)填列在附表二的第1欄,如若再填寫(xiě)附表二第8欄次,就會(huì)引起第12欄次當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)欄數(shù)據(jù)的變動(dòng)。而且補(bǔ)充申報(bào)表的運(yùn)費(fèi)抵扣和附表二的第8欄次看起來(lái)并沒(méi)有任何關(guān)系。請(qǐng)問(wèn),我到底應(yīng)該如何填列增值稅補(bǔ)充申報(bào)表的0052和0053列呢?
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2019-07-13
一般納稅人每月報(bào)國(guó)稅時(shí)除了填增值稅表還要填什么表北京地區(qū)
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2015-07-29
老師,請(qǐng)問(wèn)本月有留抵進(jìn)項(xiàng)稅,增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))這張表要填嗎?是否只要填第四其他欄次這里就可以了?
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2018-06-08
老師,你好!報(bào)稅的時(shí)候增值稅納稅申報(bào)表提取不到附表中的數(shù)據(jù)是怎么回事?附表的數(shù)據(jù)都填寫(xiě)保存過(guò)了,也進(jìn)行抄稅了,手動(dòng)填寫(xiě)不了還
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2019-07-09
老師,早上好!我公司12月份應(yīng)繳納增值稅20萬(wàn)這樣,因廠家發(fā)票1月開(kāi)具未能抵扣,我司也不想繳納那么多增值稅,能否在申報(bào)1月增值稅的時(shí)候進(jìn)行抵扣,如果能抵扣在增值稅主表怎么填寫(xiě),在哪填寫(xiě)
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2024-01-10
關(guān)于外貿(mào)企業(yè)增值稅申報(bào)表附表二的填寫(xiě),本期認(rèn)證但是暫未申請(qǐng)退稅,本期認(rèn)證已經(jīng)申請(qǐng)退稅,以及上期認(rèn)證暫未申請(qǐng)退稅,上期認(rèn)證已經(jīng)申請(qǐng)退稅、前期申請(qǐng)退稅已到賬,這些稅額到底要分別填在哪一欄?
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2018-12-28
增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)所取得的專(zhuān)用發(fā)票及普通稅票上月已做賬,且專(zhuān)用發(fā)票是通過(guò)認(rèn)證抵扣的,上月在填報(bào)一般納稅人增值稅納稅申報(bào)表的附表四時(shí)是零申報(bào),這個(gè)月附表四如何申報(bào)呢?可以申請(qǐng)抵減不?
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2015-08-01
上期留抵3100,本期沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)只有銷(xiāo)項(xiàng),稅額3000,增值稅申報(bào)表該怎么填寫(xiě),一般納稅人
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2017-07-11
公司買(mǎi)了一輛叉車(chē)5W,屬于固定資產(chǎn)嗎?那納稅申報(bào)時(shí),增值稅報(bào)表需要填報(bào)哪一個(gè)
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2017-12-06
小規(guī)模納稅人 增值稅納稅申報(bào)表中的應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算需要填寫(xiě)嗎
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2020-01-02
您好,本企業(yè)是一般納稅人,本期增值稅有留抵,金稅盤(pán)費(fèi)用在申報(bào)表里該怎么填寫(xiě)
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2020-01-09
稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票要往增值稅納稅申報(bào)表填嗎?銷(xiāo)售方是個(gè)人,不是公司的名字
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2018-07-11
老師,這種增值稅普通發(fā)票開(kāi)具紅沖不用填寫(xiě)紅字信息申請(qǐng)表,直接開(kāi)具就可以了
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2018-10-18
這個(gè)月,增值稅一般納稅人申報(bào)表中,本期繳納上期應(yīng)納稅額,應(yīng)該填幾月份的數(shù)據(jù)
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2018-02-05
開(kāi)票系統(tǒng)軟件維護(hù)費(fèi)280元全額抵減應(yīng)納稅額,在增值稅申報(bào)的哪一個(gè)表里面填寫(xiě)?
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2021-06-05
老師,一般納稅人輔導(dǎo)期,當(dāng)月第二次購(gòu)買(mǎi)發(fā)票預(yù)繳的3%增值稅填在申報(bào)表的哪里?
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2020-02-22