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不會做增值稅減免稅申報(bào)表
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2021-10-06
您好,有增值稅納稅申報(bào)表嗎
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2023-08-30
小規(guī)模納稅人既有服務(wù),也有貨物,服務(wù)占多數(shù),填增值稅申報(bào)表時(shí)全部填在服務(wù)里可以嗎?但是貨物那一欄填不進(jìn)去
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2017-10-01
關(guān)于外貿(mào)企業(yè)增值稅申報(bào)表附表二的填寫,本期認(rèn)證但是暫未申請退稅,本期認(rèn)證已經(jīng)申請退稅,以及上期認(rèn)證暫未申請退稅,上期認(rèn)證已經(jīng)申請退稅、前期申請退稅已到賬,這些稅額到底要分別填在哪一欄?
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2018-12-28
老師,填寫增值稅補(bǔ)充申報(bào)表時(shí),提示0052+0053之和等于附表二的第8欄稅額,但是0053欄銷售運(yùn)費(fèi)抵扣稅額本來就是勾選認(rèn)證發(fā)票,其運(yùn)費(fèi)專票稅額已經(jīng)自動填列在附表二的第1欄,如若再填寫附表二第8欄次,就會引起第12欄次當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)欄數(shù)據(jù)的變動。而且補(bǔ)充申報(bào)表的運(yùn)費(fèi)抵扣和附表二的第8欄次看起來并沒有任何關(guān)系。請問,我到底應(yīng)該如何填列增值稅補(bǔ)充申報(bào)表的0052和0053列呢?
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2019-07-13
老師,請問本月有留抵進(jìn)項(xiàng)稅,增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))這張表要填嗎?是否只要填第四其他欄次這里就可以了?
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2018-06-08
老師,你好!報(bào)稅的時(shí)候增值稅納稅申報(bào)表提取不到附表中的數(shù)據(jù)是怎么回事?附表的數(shù)據(jù)都填寫保存過了,也進(jìn)行抄稅了,手動填寫不了還
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2019-07-09
上期留抵3100,本期沒有進(jìn)項(xiàng)只有銷項(xiàng),稅額3000,增值稅申報(bào)表該怎么填寫,一般納稅人
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2017-07-11
公司買了一輛叉車5W,屬于固定資產(chǎn)嗎?那納稅申報(bào)時(shí),增值稅報(bào)表需要填報(bào)哪一個(gè)
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2017-12-06
小規(guī)模納稅人 增值稅納稅申報(bào)表中的應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額計(jì)算需要填寫嗎
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2020-01-02
您好,本企業(yè)是一般納稅人,本期增值稅有留抵,金稅盤費(fèi)用在申報(bào)表里該怎么填寫
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2020-01-09
稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的發(fā)票要往增值稅納稅申報(bào)表填嗎?銷售方是個(gè)人,不是公司的名字
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2018-07-11
老師,這種增值稅普通發(fā)票開具紅沖不用填寫紅字信息申請表,直接開具就可以了
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2018-10-18
這個(gè)月,增值稅一般納稅人申報(bào)表中,本期繳納上期應(yīng)納稅額,應(yīng)該填幾月份的數(shù)據(jù)
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2018-02-05
開票系統(tǒng)軟件維護(hù)費(fèi)280元全額抵減應(yīng)納稅額,在增值稅申報(bào)的哪一個(gè)表里面填寫?
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2021-06-05
老師,一般納稅人輔導(dǎo)期,當(dāng)月第二次購買發(fā)票預(yù)繳的3%增值稅填在申報(bào)表的哪里?
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2020-02-22
老師,請問固定資產(chǎn)清理1000數(shù)額,是填寫在增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)稅貨物銷售額里嗎?
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2020-07-12
老師,本季度就開了2張小額的”其他業(yè)務(wù)收入“發(fā)票,增值稅申報(bào)表上要填列數(shù)額嗎?
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2017-01-14
增值稅申報(bào)表附列(二)里第三部分待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額下面的24到28行,具體怎么填列!
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2018-12-10
請問老師小規(guī)模納稅人增值稅表申報(bào),第9項(xiàng)和10項(xiàng)填寫的是不含稅銷售額對吧
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2020-07-15