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勞務(wù)大清包450含稅,請問稅要扣除多少?
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2019-06-28
我減免稅調(diào)查表的減免稅代碼填錯了,報表也已經(jīng)上傳了,現(xiàn)在我想要把正確的代碼修改過來,要怎么處理?
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2017-06-16
外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)16.0版ppt,在哪下載
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2015-12-11
外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)是要13.0版的嗎?從什么時候開始啊
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2017-06-10
我們是生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,在進項生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)時,六,免抵退匯總表錄入時生產(chǎn)的出口USD合計金額跟報關(guān)單合計不一致,還帶小數(shù),差近一千美元,明細錄入沒有問題啊,我手工修改后,就生不成免抵退申報數(shù)據(jù)
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2017-12-07
合同核銷導入到生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)沒有數(shù)據(jù)是怎么回事?就是我導入數(shù)據(jù),然后到了核銷報關(guān)單明細查詢就沒有數(shù)據(jù)了
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2019-04-08
老師您好:我司生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報最后一期是2018年9月,從這以后一直沒有出口,直到2019年7月申報出口;我遠程申報出口退稅,稅務(wù)局反饋審核通不過,免抵退稅匯總表以下數(shù)據(jù)不一致與納稅表差2:-51066.45
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2019-08-09
我們是生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,在進項生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)時,六,免抵退匯總表錄入時生產(chǎn)的出口USD合計金額跟報關(guān)單合計不一致,還帶小數(shù),差近一千美元,明細錄入沒有問題啊
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2017-12-07
填寫出口退稅申報系統(tǒng),這個進項發(fā)票5月27已經(jīng)勾選退稅,為什么反饋的疑點還有這些
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2020-06-10
外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)11.0版 確認正式申報數(shù)據(jù)時,為啥總說:本次申報庫已有申報數(shù)這個該怎么操作呢?
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2019-03-08
我們是生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,在進項生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)時,六,免抵退匯總表錄入時生產(chǎn)的出口USD合計金額跟報關(guān)單合計不一致,還帶小數(shù),差近一千美元,明細錄入沒有問題啊,我手工修改后,就生不成免抵退申報數(shù)據(jù)
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2017-12-07
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)在哪里下載
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2019-02-14
電腦里裝了稅控系統(tǒng),出口退稅申報系統(tǒng)中的啟用數(shù)字簽名默認勾選是灰色的,密碼可以輸入的。但是一直顯示簽名數(shù)字異常,出現(xiàn)這樣的文字提示:打開加密設(shè)備時驗證用戶口令--你還有6次重試機會(0X381063C6),請在{系統(tǒng)設(shè)備參數(shù)設(shè)置與修改}中設(shè)置正確的電子數(shù)據(jù)簽名設(shè)備密碼!錯誤號:940598214,但是我的密碼是正確的,無法進行操作,不知道是什么原因。 望給予解答,非常感謝!
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2019-11-29
請問出口退稅綜合服務(wù)平臺與外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)有什么關(guān)系?
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2017-05-17
1、免抵稅額在增值稅納稅表主表中哪個地方填列2、國外進口免稅材料在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅系統(tǒng)中哪個地方填列?
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2019-10-20
老師好,請問我們是生產(chǎn)企業(yè)出口,出口一批貨物且已做出口退稅申報,后來發(fā)生換貨,換貨是直接通過快遞的,走的簡易報關(guān),那賬務(wù)處理這塊是怎么處理呢?
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2019-12-19
老師,學習會計學堂出口退稅,2019.5.2打開進入退稅申報系統(tǒng),而當前所屬期是2019.01,為什么?這是說明出口退稅申報系統(tǒng)不用每月申報?
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2020-03-12
某進口公司進口辦公設(shè)備300臺,每臺進口完稅價格23000元,每月以每臺58500元的含稅價格出售200臺,支付購貨運費3000元(不含稅),支付銷貨運費2000元(不含稅),取得運輸公司開具的專用發(fā)票,要求計算該進出口公司當月應(yīng)繳的增值稅(假定進口關(guān)稅稅率為15%)
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2021-10-23
我公司是一般納稅人貿(mào)易公司,采購了一批口罩出口,有正常的進出口權(quán),現(xiàn)在已完成出貨。但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)工廠是小規(guī)模納稅人,去稅局代開的增值稅專項發(fā)票給我公司,1%的稅額,口罩的退稅率是13%。老師,請問這樣的進項票我公司能正常申報退稅嗎?
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2020-04-18
每月的應(yīng)交增值稅不是銷項減進項減留抵嗎?!如果是正數(shù)就交稅負數(shù)就不交嗎?!如果是負數(shù)的話還要做借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個分錄嗎
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2017-03-07