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你好,關于單位非營利性物業(yè)的賬務問題。暖氣費采用單獨核算的方式,收到的暖氣費記其他應付款/暖氣費里,供暖費用支出記主營業(yè)務成本/暖氣費,采暖用的電又被結轉到主營業(yè)務收入/局院里(這個院子主營業(yè)務收入是每月收到的各地方及住戶交的水電費,供暖的水電費是從暖氣費里出,這樣做對嗎?)主營業(yè)務收入/局院到月底又被結轉到利潤里,我總覺得哪里是不是不對?
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2019-05-05
老師,客戶在我們電商平臺消費100元,商家給他發(fā)貨,同時,商家給他贈送30積分,平臺贈送70積分,商家的30積分在平臺購買,30元。我之前理解的意思是,商家買積分時,貸:其他應付款30,贈送過程不做帳,贈送的積分再次消費之后,我們還要給商家100元,借:其他應付款30,銷售費用70,這70元相當于我們平臺出的銷售費用。 另一種處理就是:商家買積分時,我們平臺收到款,借:銀行存款30,貸:主營業(yè)務收入30,給商家結款100元的時候,借:銷售費用70,主營業(yè)務成本30,貸:
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2016-10-09
我是租賃公司,平時出租舞臺設備,偶爾出售個打包帶,那是不是借銀行存款 貸其他業(yè)務收入,結轉成本,借其他業(yè)務成本 貸周轉材料低值易耗品,但之前會計直接做了借銀行存款 貸低值易耗品這樣不對吧?
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2019-10-18
房地產公司的別墅項目修了一個健身會所,因特殊原因對外開放出售泳票,計入了其他業(yè)務收入,但是沒有相對應的其他業(yè)務成本。
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2019-07-02
老師你好, 假設某無形資產購進時100萬,現(xiàn)已累計攤銷30萬,現(xiàn)在出售90萬,銷項稅5.4萬。 那么正確的會計處理是 借 銀行存款 95.4 累計攤銷 30 貸 無形資產 100 應交稅費_應交增值稅(進項稅額)5.4 資產處置損益 20 那么為什么不能把這當做銷售業(yè)務,結轉其他業(yè)務成本,其他業(yè)務收入了,把它當做一個正常的銷售業(yè)務了?
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2019-09-11
當有其他業(yè)務收入的時候,又沒有其他業(yè)務成本 有營業(yè)外支出 要不要結轉呢
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2017-03-07
老師,所得稅季報時主表中的營業(yè)收入是主營和其他業(yè)務收入合計嗎?營業(yè)成本是主營和其他業(yè)務成本和期間費用三者之和嗎?附加信息表中的季末從業(yè)人數(shù)和季末資產總額怎么填寫?
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2019-07-10
您好,企業(yè)購進沒有進貨發(fā)票,免交增值稅企業(yè),進貨通過銀行已付貨款走的預付,未付走的應付賬款-暫估,庫存暫估入賬,現(xiàn)在預付已轉到其他應收款了,可是應付賬款-暫估現(xiàn)在怎么處理?
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2019-07-06
老師,有個問題請教一下:建筑勞務公司內賬,A借用我們公司資質,我司收取管理費。1、現(xiàn)在我公司收到甲方一張35萬的電子承兌,借:應收票據(jù)35萬,貸其他應付款-A 35萬 2、將電子承兌轉讓給了外面的一家非金融機構,那家單位扣了19250的手續(xù)費后轉了330750到公司賬戶。這個19250元甲方承認后期給我們公司 ,再由我們公司給掛靠人A,現(xiàn)在入什么科目?借:銀行存款330750 貸:應收票據(jù)35萬 3、我公司扣除管理費3398元后,將尾款轉給了掛靠方A,借:其他應付款-A 330750元 貸 銀行存款327352 其他業(yè)務收入3398 老師,我做的對嗎?
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2021-11-30
老師您好請問投資產生利潤掛帳入什么科目,走其他業(yè)務收入還是,借:應收帳款一A公司 貸: 不會了
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2017-11-30
其他收益屬于營業(yè)外收入嗎?
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2020-04-14
暫收為什么放入其他應收款
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2019-01-03
其他應收款計入應收賬款嗎
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2020-04-16
老師,你講的會計初級實務,怎么沒有看到第一章第二節(jié)應收賬款的直播回放呢,直接是跳到了其他應收款?
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2016-04-01
咋初級職稱課李衛(wèi)華老師的課會計實務的課時3,一進去都是講其他應收款了,說應收賬款講完了,是不是回放課少一節(jié)
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2016-08-30
2018年其他應收款沒開二節(jié)科目,后來開了二節(jié)科目其他應收賬款-中石化,怎么沖2018年匯中石化的賬
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2020-05-08
我們公司收到應收賬款50萬,老板直接讓轉了40萬到他的私戶上面,這樣還能做其他應收款的分錄嗎
1/659
2018-12-20
應收賬款和其他應收款的期初余額都記在三欄式明細賬,但這兩個是記在一頁嗎? 怎么記?
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2020-01-23
就是其他應收款計提壞賬是和應收賬款計提壞賬一樣嘛
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2016-09-12
,企業(yè)出租包裝物收取的租金,為什么不記應收賬款,這不是交易行為?課程上說其他應收款?
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2020-01-29