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個(gè)體戶查賬個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得是幾個(gè)點(diǎn)征收的?
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2021-05-31
個(gè)體戶年應(yīng)納稅所得額超過100W,所得稅征收率多少?
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2021-09-13
老師 錢進(jìn)了公司賬戶 100萬,小規(guī)模公司。怎么避免交企業(yè)所得稅?
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2018-12-10
綠化苗木種植屬于農(nóng)林產(chǎn)業(yè)吧。請(qǐng)問企業(yè)所得稅怎么報(bào)免稅啊。
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2023-03-02
小微企業(yè)所得稅A類表,收入是不含稅嗎,減免的增值稅填哪里
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2022-04-06
老師,果香園種植專業(yè)合作社增值稅、企業(yè)所得稅都是免稅的嗎?
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2019-01-25
如果公司個(gè)人所得稅都幫員工免稅了 這個(gè)對(duì)企業(yè)有什么影響
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2019-03-30
高興技術(shù)企業(yè),季度申報(bào)所得稅,所得稅表第九行實(shí)際利潤(rùn)200萬,問減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行35萬怎么算出來的,謝謝
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2020-04-21
老師。高薪企業(yè)是按15%扣企業(yè)所得稅嗎。是在減免優(yōu)惠明細(xì)表里面的哪里填啊。
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2019-04-12
老師,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),小微企業(yè)享受減免10%是需要填哪一個(gè)表格呢?
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2018-05-16
持有居民企業(yè)的股權(quán),分配的股息不是免稅嗎,怎么還讓計(jì)算交的企業(yè)所得稅
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2024-10-28
小微企業(yè)的企業(yè)所得稅申報(bào)表里的減免稅額是自動(dòng)填列的還是手動(dòng)填列的
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2019-04-12
2020年1月14日稅務(wù)登記的小規(guī)模納稅人有限公司 企業(yè)所得稅如何計(jì)算?什么情況的公司可以按照核定征收計(jì)算企業(yè)所得稅?
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2020-01-16
個(gè)體戶查賬征收,沒有個(gè)稅工資薪金的稅種認(rèn)定,有員工還要給員工申報(bào)個(gè)稅嗎
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2020-07-13
增值稅小規(guī)模納稅人增值稅開票達(dá)不到起征點(diǎn),增值稅減免收入要匯算清繳需要做到營(yíng)業(yè)外收入一起核算應(yīng)納稅所得稅,例如300000/1.01=297029.7 營(yíng)業(yè)收入 2970.3減免稅額 應(yīng)納所得額應(yīng)該把減免稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2021-05-27
甲公司是從事新材料研發(fā)的企業(yè),已成立六年。第 1 年虧損 1000 萬 元,第 2 年至第 5 年分別盈利 50 萬元、200 萬元、200 萬元、250 萬 元。第 6 年全年收入 2000 萬元,成本費(fèi)用 1800 萬元,獲得符合條件 的專項(xiàng)用途財(cái)政性資金支持 600 萬元,該資金全部用于購買一項(xiàng)設(shè)備。 假設(shè)該設(shè)備按直線法折舊,折舊年限 6 年,凈殘值為 0,不存在其他 納稅調(diào)整事項(xiàng),企業(yè)所得稅稅率 25%。公司有兩個(gè)方案可供選擇: 方案 1:將該筆專項(xiàng)用途財(cái)政性資金 600 萬元作為不征稅收入; 方案 2:將該筆專項(xiàng)用途財(cái)政性資金 600 萬元作為征稅收入。 甲公司應(yīng)選擇哪個(gè)方案?
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2023-06-14
甲公司是從事新材料研發(fā)的企業(yè),已成立六年。第1年虧損1000萬元,第2年至第5年分別盈利50萬元,200萬元,200萬元,250萬元。第6年全年收入2000萬元,成本費(fèi)用1800萬元,獲得符合條件的專項(xiàng)用途財(cái)政資金支持600萬元,該資金全部用于購買一項(xiàng)設(shè)備。假設(shè)該設(shè)備按直線法折舊,折舊年限6年,凈殘值為0,不存在其人納稅調(diào)整事項(xiàng),企業(yè)所得稅稅率25%。公司有兩個(gè)方案可供選擇: 方案1: 將該筆專項(xiàng)用途財(cái)政資金支持600萬元作為不征稅收入 方案2 :將該筆專項(xiàng)用途財(cái)政資金支持600萬元作為征稅收入。 甲公司應(yīng)選擇哪個(gè)方案?
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2022-11-11
公司是一般納稅人,核定征收,企業(yè)所得稅季報(bào)收入總額是3個(gè)月的合計(jì)收入嗎,核對(duì)了之前幾個(gè)月的,于實(shí)際不符
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2017-07-13
匯算清繳的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損減免,第六行本年對(duì)應(yīng)的可彌補(bǔ)虧損所得,應(yīng)該指的是什么數(shù)據(jù)
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2019-01-04
問下老師,我們是免所得稅企業(yè),做進(jìn)憑證的招待費(fèi)是不是也不用交所得稅啦,可以全額當(dāng)做費(fèi)用呢
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2016-07-05