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問個東西,比如,16年有12月的工資它在17年一月計提,導致,16年工資貸方有余額,我做16年,補提16年12月工資,分錄,借,管理費用,貸 應付職工薪酬。。。。等我做17年,時,要跟調(diào)這個余額(16年的余額是17年期初余額),我這個分錄怎么寫
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2019-07-11
員工已離職,多發(fā)一個月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費用-工資(負數(shù)),貸:應付職工薪酬-工資(負數(shù));借:應付職工薪酬-工資(負數(shù)),貸:現(xiàn)金(負數(shù))現(xiàn)金退回。
1/2022
2020-03-05
每個月工資正常發(fā),那還需不需要計提呢,就直接借管理費用,職工薪酬,貸,現(xiàn)金就行么?當月發(fā)當月可以不用通過應付職工薪酬科目,那通過什么呢?借管理費用,應發(fā)工資?
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2018-04-03
請問老師,我3月工資表單位應繳納社保是544.58,但實際扣款時扣了600.16;我3月做賬的時候借:管理費用544.58 貸:應付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應付職工薪酬時借方600.16,這樣我的應付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時借:管理費用655.74 貸:應付職工薪酬-社保600.16,因為我的應付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時直接借:應付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應該是借:應付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
7.某企業(yè)4月份職工薪酬的資料如下: (1)簽發(fā)現(xiàn)金支票提取79000元現(xiàn)金,備發(fā)工資。 (2)應付工資情況如下:生產(chǎn)工人工資53 000元;生產(chǎn)車間管理人員工資8000元;行政管理人員工資10000元;銷售部門人員工資2 000元;在建工程人員工資6000元。 (3)發(fā)放工資并代扣水電費3 000元(生產(chǎn)人員2000元,行管人員1000元)。 (4)按工資總額的14%提取職工福利費。 (5)本月職工報銷醫(yī)藥費2000元,以銀行存款支付。要求:根據(jù)上述資料,編制有關經(jīng)濟業(yè)務的會計分錄。
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2020-05-27
我們是做建筑工程,掛靠了別人的建筑公司,600萬的工程款對方計了我們673783.78的稅金(不含管理費),這個稅金是怎樣算出來的呢?
1/1548
2018-04-29
我們是建筑公司的,其他單位掛靠我們公司,扣除的管理費應該怎么入賬呢?
1/397
2019-11-26
那我想問我們公司是建筑公司,收取他人的掛靠稅費和管理費要怎么收取才合適呢
1/890
2019-08-05
別人用建筑公司的資質(zhì)承包的項目收取管理費,從進來的賬款里扣除,這些賬怎么做呢?
1/1118
2017-03-18
請問老師,我是建筑企業(yè),資質(zhì)被別人借了,收入進了我們帳,扣了管理費又轉(zhuǎn)出去了,怎么走賬呢
1/870
2015-02-27
建筑業(yè)收取的管理費收入需要交增值稅嗎?
1/3683
2018-03-22
老師,我們建筑公司,被掛靠方代扣班組的管理費給我們公司,這部分的收入怎么做賬?
2/711
2022-02-05
那我們掛靠的建筑公司,我們要給他管理費,那這個他們給我們開的發(fā)票應該是,必須是他們單位的名稱吧?他說他們可以給我們發(fā)票,但名稱不是他們的,行么?我咋覺得行不通
1/696
2019-12-24
老師我們是建筑企業(yè),公司給項目管理人員買的被褥和生活用品還有工裝分別計入什么科目?
1/2722
2020-04-06
那我想問我們公司是建筑公司,收取他人的掛靠稅費和管理費要怎么收取才合適呢 我現(xiàn)在糾結(jié)的是我要收取對方的稅點和管理費的的點數(shù)收多少合適
1/911
2019-08-05
建筑公司掛靠在別的公司,那么我這邊發(fā)生的管理費如何做賬
1/193
2024-05-11
請問建筑企業(yè)掛靠單位交的管理費 借:現(xiàn)金 貸方放哪個科目?
1/1092
2018-06-06
老師,我們公司是一個建筑公司,有些單位利用我們的資質(zhì)承攬業(yè)務,以我們公司的名義對外簽訂合同,我們收取一定的管理費,這種業(yè)務怎么進行會計核算
1/501
2022-03-30
就剛剛的問題做咨詢,建筑公司的收取的管理費才是收入。其他的不記收入,有其他的入賬方式嗎?
2/946
2017-02-11