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請問老師,我3月工資表單位應繳納社保是544.58,但實際扣款時扣了600.16;我3月做賬的時候借:管理費用544.58 貸:應付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應付職工薪酬時借方600.16,這樣我的應付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時借:管理費用655.74 貸:應付職工薪酬-社保600.16,因為我的應付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時直接借:應付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應該是借:應付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
請問個體工商戶的一般納稅人,會計賬務處理時,銀行往來業(yè)務要進行會計賬務處理嗎?
1/1216
2020-11-16
老師好,我們是建筑業(yè),工程部經(jīng)理報銷的餐費,差旅費可以入工程施工~合同成本下的明細科目嗎?還是一定要入管理費用
2/1500
2018-12-14
建筑企業(yè)外地施工預交的個人所得稅如何進行賬務處理?
1/1493
2019-10-23
公司籌建期,內帳和外帳人員工資分別如何進行賬務處理?
2/1812
2016-12-23
老師,建筑業(yè)培訓費(非學歷教育)是不是也計入管理費?
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2022-09-20
請教;建筑企業(yè)收掛靠公司管理費如何做賬
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2016-08-29
就剛剛的問題做咨詢,建筑公司的收取的管理費才是收入。其他的不記收入,有其他的入賬方式嗎?
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2017-02-11
我想請問一下掛靠單位的事,有個小項目想掛靠建筑公司,想了解一下稅和管理費的情況,掛靠一個二級建筑公司,一般是幾個點的管理費,一萬多平方的廠房
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2019-05-07
老師好,我們是建筑公司,現(xiàn)在要收取一個項目的稅金及管理費,我怎么記科目啊
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2021-08-11
,計提工資:借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時:借:應付職工薪酬-工資 管理費用---社保(個人)負數(shù) 管理費用--公積金(個人)負數(shù) 貸:應交稅費--代扣個人所得稅 銀行存款 繳納稅費時候:借:應交稅費--代扣個人所得稅、應付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
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2018-05-09
老師超市商城付的木蘭托管公司管理費半年60000元怎么記,是記管理費用還是營業(yè)費用
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2016-01-31
倉庫管理人員的工資 車間管理人員的工資 計入什么科目
1/3051
2019-07-25
老師:老師:我公司的基本戶原來是在建行,上月注銷了,轉入到工行了,注銷時建行賬戶余額是6224.36元,當時我直接轉入到法人的私戶里了,做的憑證是借:其他應收款--法人,貸:銀行存款--建行,這樣做對嗎?我現(xiàn)在科目匯總表銀行存款借方發(fā)生額是2300077.84,貸方發(fā)生額是2306284.63,我在計工行的帳時需要做什么說明嗎?
2/951
2015-11-16
老師你好,建筑行業(yè)然后項目上管理人員的社保是怎么計提和發(fā)放呢,分錄也麻煩寫下
1/848
2021-03-03
請問醫(yī)院搞改擴建項目,設計金額100萬元左右,需要對資金進行專戶管理嗎?為什么?謝謝!
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2022-03-28
老師您好,我想問問公司籌備期間費用我都放到管理費用科目了,例如:發(fā)生的一些人員工資我就借:管理費用—工資這樣做行嗎?
1/662
2019-10-09
我們是做建筑工程,掛靠了別人的建筑公司,600萬的工程款對方計了我們673783.78的稅金(不含管理費),這個稅金是怎樣算出來的呢?
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2018-04-29
借:管理費用-工資 90865.5 貸:其他應收款-個人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實際支付的工資是89099.7,管理費用 90865.5,這個我想不明白
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2020-05-04