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2018年的企業(yè)所得稅,稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率前三個(gè)季度都是10%,第四年度變成了5%,所以有了負(fù)數(shù)余額,請(qǐng)問要怎么調(diào)整啊?我企業(yè)是B類
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2019-07-24
更正申報(bào)匯算清繳可以更正以前跨度多少年的,這個(gè)有規(guī)定嘛?如果發(fā)現(xiàn)過去前2年或者3年的匯算清繳有問題,該怎么辦?一年一年去更正嘛?還是調(diào)整以前年度損益調(diào)整和調(diào)整所得稅遞延賬,然后并在最后一年補(bǔ)上企業(yè)所得稅呢?遞延所得稅調(diào)整是不是這個(gè)科目使用有限定?。?/span>
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2019-07-31
申報(bào)4度企業(yè)所得稅季報(bào) 收入 成本 的數(shù)據(jù) 是需要加是前三個(gè)季度的數(shù)據(jù)一起 申報(bào)嗎 ?
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2021-02-02
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點(diǎn),但是有以前年度虧損,彌補(bǔ)后為負(fù)數(shù),那所得稅申報(bào)表上就不用繳納所得稅了吧?
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2017-10-08
一季度的企業(yè)所得所申報(bào),繳款了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,問怎么處理? 今天可以申報(bào)更正嗎?
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2018-04-16
A企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)中季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是指的什么
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2019-07-15
問我司2021年11月創(chuàng)辦,2021年為籌建期,所有費(fèi)用都記入了管理費(fèi)用-開辦費(fèi),我21年4季度和22年1季度的企業(yè)季度所得稅報(bào)表是正常報(bào)虧損的,籌建期是不計(jì)入虧損年度的、我們這種情況,報(bào)年度所得稅匯算清繳時(shí),是否需要填報(bào)?或是零申報(bào)?或是在納稅調(diào)整增加額處把利潤調(diào)增,使應(yīng)納稅所得額為0?
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2022-04-21
企業(yè)所得稅申報(bào)表為什么有些企業(yè)不是小微企業(yè) 規(guī)模很小啊 零申報(bào)差不多為什么季度報(bào)表所得稅 小微企業(yè)后面是 (否)。這個(gè)能更改嗎
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2022-01-14
2020年第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表,資產(chǎn)總額第一季度季初,季末數(shù)據(jù)提示與此前納稅申報(bào)記錄不一致,應(yīng)該去哪里找第一季度的數(shù)據(jù)
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2020-07-06
小微企業(yè)年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬是指所得稅還是個(gè)稅和附加稅,所得稅都得加上?
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2019-04-16
老師,根據(jù)我前面的這個(gè)問題, 請(qǐng)問一下,如果有銷售,沖銷彌補(bǔ)以前年度虧損的話,那么本季度所得稅是否需要先計(jì)提,再?zèng)_銷??? 還是直接就不計(jì)提?
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2023-10-14
老師,現(xiàn)在在申報(bào)第四季度所得稅,在作賬的時(shí)候,本來計(jì)提需要交7000元的稅。但是,在申報(bào)的時(shí)候,有彌補(bǔ)以前年度虧損失,只需要交約5000元的稅,請(qǐng)問賬務(wù)處理,需要做什么分錄?謝謝!
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2021-01-09
請(qǐng)問老師,申報(bào)季度所得稅的A類報(bào)表第八項(xiàng)有個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損填的是上個(gè)季度的虧損值嗎?
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2020-10-12
老師,前會(huì)計(jì)申報(bào)的季度企業(yè)所得稅,利潤和成本不是根據(jù)利潤表填的,而且我算過了,申報(bào)表最后一個(gè)季度的收入是和本年累計(jì)收入一樣,但是成本不一樣,利潤總額也不一樣
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2017-11-17
老師請(qǐng)問:季度預(yù)交企業(yè)所得稅,銀行扣款時(shí),會(huì)計(jì)分錄如何做,需要提前計(jì)提嗎?另如果以前年度彌補(bǔ)了虧損不用交的話怎么做賬?
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2020-04-21
1月報(bào)季度企業(yè)所得稅中營業(yè)成本是不含稅的嗎 還有本年累計(jì)余額欄是填寫10-12月成本還是前期累計(jì)至12月的成本?
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2021-01-09
每季度企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤還是利潤分配
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2015-11-29
小型微利企業(yè),但是填年度所得稅時(shí),《減免所得稅優(yōu)惠表》里的數(shù)沒有自動(dòng)生成減免額,為什么?是我哪里填錯(cuò)了嗎?
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2018-05-03
老師你好,以前年度有虧損,今年還沒進(jìn)行年終匯算清繳,今年第一季度有盈利,需要先預(yù)交企業(yè)所得稅嗎,
3/2010
2022-03-13
2020年6月2日,稅務(wù)機(jī)關(guān)在審查某公司的納稅申報(bào)情況過程中,發(fā)現(xiàn)該公司2018年的某項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易不符合獨(dú)立交易原則,少繳納企業(yè)所得稅30萬元(企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關(guān)資料)。該公司于2020年6月10日補(bǔ)繳了該稅款。對(duì)該公司補(bǔ)繳稅款應(yīng)加收利息()萬元。(假設(shè)中國人民銀行公布的同期人民幣貸款基準(zhǔn)年利率為5.5%)應(yīng)加收的利息=30×(5.5%+5%)÷365×(365+10)=3.24(萬元)。請(qǐng)問按照稅款所屬納稅年度中國人民銀行公布的與補(bǔ)稅期間同期的人民幣貸款基準(zhǔn)利率加5個(gè)百分點(diǎn)計(jì)算,其中按照稅款所屬納稅年度指的是哪一年?補(bǔ)稅期間同期指的是哪一年?謝謝!
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2021-05-16