国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師我們總分機構(gòu),采取匯總申報企業(yè)所得稅,分公司第一年是不分?jǐn)偵陥罄U納企業(yè)所得稅的 ,也不會做其他申報,企業(yè)所得稅就是匯總有總公司申報即可?
2/11
2024-06-07
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表變了我們以前年度有個累計預(yù)交所得稅都不知道填在哪里?我們是房地產(chǎn)企業(yè)以前預(yù)收賬款時就預(yù)交企業(yè)所得稅了。這么多年也有很多了。那以后清算時,我們的這個預(yù)交所得稅填在哪一欄呢?
1/541
2019-05-21
問下,怎么申請非營利企業(yè)所得稅年報,怎么申報
1/702
2019-05-24
企業(yè)所得稅季報可以零申報,年報不能零申報吧
2/2271
2019-04-08
老師:公司去年在同省的不同市成立了一家獨立核算的分公司,請問每個季度所得稅申報是不是需要總公司匯總,填寫企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構(gòu)分配表,分配后分公司按照分配額申報所得稅?
2/1026
2019-07-27
小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅第一季度利潤額242524.49元,第一季度企業(yè)所得稅是乘0.05是12126.23元。這是前提,第二季度利潤1243225.34元。怎么算第二季度企業(yè)所得稅
1/1021
2020-07-09
我們公司有代存業(yè)務(wù)收入(倉儲費收入),冷庫已經(jīng)按從價申報房產(chǎn)稅,并辦理了企業(yè)困難性減免,現(xiàn)在稽查局還要按從租12%的稅率計征房產(chǎn)稅,是否重復(fù)計稅,有沒有相關(guān)稅發(fā)支持?
1/456
2020-06-18
企業(yè)所得稅要季報然后再年度匯算清繳是嗎?匯算清繳是不是就是企業(yè)所得稅年匯總、報稅流程
1/1576
2017-03-20
小微企業(yè) 2019年1月繳納2018年四季度的企業(yè)所得稅是按25%執(zhí)行?應(yīng)納所得稅額220萬元。執(zhí)行10%還是25%
1/1540
2019-01-14
老師您好!小規(guī)模納稅公司,今年6月剛成立的。注冊資本:10萬元。現(xiàn)在在做上季度所得稅申報。所得稅申報表中有個選項:小微企業(yè)(是/否)。我想請問:我們算小微企業(yè)吧?
2/461
2018-10-17
2021年以前年度損益調(diào)整有金額發(fā)生,做2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳,這個以前年度損益調(diào)整金額,在匯算清繳的申報表哪兒填報呢?
2/653
2022-05-27
一季度的企業(yè)所得所申報,繳款了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯了,問怎么處理? 今天可以申報更正嗎?
1/510
2018-04-16
本季度我公司應(yīng)納所得稅為27000多一點,但是有以前年度虧損,彌補后為負(fù)數(shù),那所得稅申報表上就不用繳納所得稅了吧?
1/822
2017-10-08
老師,咨詢您一下,我們屬于總分機構(gòu),我們是同省跨區(qū)域二級分枝機構(gòu)在繳納企業(yè)所得稅時季報和年報分別怎么申報呢,是如實申報還是我們零申報然后由總機構(gòu)匯總繳納?
1/827
2021-03-19
問我司2021年11月創(chuàng)辦,2021年為籌建期,所有費用都記入了管理費用-開辦費,我21年4季度和22年1季度的企業(yè)季度所得稅報表是正常報虧損的,籌建期是不計入虧損年度的、我們這種情況,報年度所得稅匯算清繳時,是否需要填報?或是零申報?或是在納稅調(diào)整增加額處把利潤調(diào)增,使應(yīng)納稅所得額為0?
1/819
2022-04-21
老師 我們企業(yè)是季度申報,所得稅是匯總清繳一年交一回還是一季度交一回,完事企業(yè)所得稅的金額在利潤表的所得稅體現(xiàn),那每月都得累計提現(xiàn)嗎 這筆錢4月份繳納完事了。這個月這筆錢是不是也得填在這地方,這個是4月份的
2/138
2023-06-08
總公司匯總申報的時候,需要填寫分配表,第二季度報企業(yè)所得稅的時候是填寫第二季度的數(shù)據(jù),還是1-6月的數(shù)據(jù)呢
1/906
2020-07-10
老師,我們家是小規(guī)模,企業(yè)所得稅7月份申報第二季度,可是申報之后,我發(fā)現(xiàn)填錯一個數(shù),請問怎么修改?
1/725
2019-07-05
請問老師,季報企業(yè)所得稅是根據(jù)一個季度的營業(yè)額申報嗎?
6/876
2019-10-04
#提問#小規(guī)模企業(yè)2019年度代開了一張增值稅專用發(fā)票,當(dāng)時由第三方直接扣除稅款318.9元。因2020年4月底報企業(yè)所得稅,因年度虧損,所以我忘記了做到費用了。直接在《企業(yè)年度納稅申報表(A類 )》表中的32項中直接填寫了預(yù)繳318.9。現(xiàn)在稅局說要改。請問怎么改?我該怎么做?按這種情況應(yīng)該如何報呢?表應(yīng)該如何填?麻煩老師了
5/467
2020-07-21
添加到桌面