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老師,第四季度的所得稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)是填10到12月的還是1月到12月的呢
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2022-01-11
季度所得稅申報(bào)表填寫的營(yíng)業(yè)成本是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?之前一直填寫的這個(gè)。
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2018-01-15
2018年第一季度到第三季度總共虧損11萬,第四季度盈利10萬,12月份申報(bào)需不需要繳納所得稅?
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2019-01-09
企業(yè)所得稅清算疑點(diǎn),錯(cuò)誤處請(qǐng)更正申報(bào):"1.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》行9“投資收益”為:198347.26元;2.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105030《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》行10列1“持有收益”為:元;3.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105030《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》行10列8“處置收益”為:元;4.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》行16列1“債權(quán)性投資損失—資產(chǎn)損失的賬載金額”為:元;5.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》行23列1“股權(quán)(權(quán)益)性投資損失—資產(chǎn)損失的賬載金額”為:元;6.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》行25列1“通過各種交易場(chǎng)所、市場(chǎng)等買賣債券、股票、期貨、基金以及金融衍生產(chǎn)品等發(fā)生的損失—資產(chǎn)損失的賬載金額”為:元;7.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105100《企業(yè)重組及遞延納稅事項(xiàng)納稅調(diào)整
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2020-05-13
老師,年報(bào)時(shí)填“企業(yè)所得稅年度關(guān)聯(lián)企業(yè)申報(bào)表”這個(gè)怎么填,沒有關(guān)聯(lián)企業(yè)
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2016-05-23
四季度按查賬征收?qǐng)?bào)填寫A表 是填寫個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅
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2023-01-11
填寫一月份利潤(rùn)表減所得稅那項(xiàng)減上一年四季度的所得稅嗎
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2017-09-29
上季度企業(yè)所得稅稅額是零,營(yíng)業(yè)成本數(shù)據(jù)和賬上不符,有必要更正申報(bào)嗎?
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2022-05-06
所得稅季度申報(bào)有錯(cuò)誤會(huì)影響年度所得稅匯算清繳嗎?能在匯繳的時(shí)候改正嗎?
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2018-05-25
固定資產(chǎn)一次性扣除在這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候填固定資產(chǎn)加速折舊表么?該表如何填列。不然原值350000,賬載折舊40000
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2019-01-03
老師,請(qǐng)問第四季度繳納企業(yè)所得稅申報(bào)表A類表中的營(yíng)業(yè)收入是填寫全年的營(yíng)業(yè)收入,還是填寫10月到12月的營(yíng)業(yè)收入?
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2020-01-12
本季度有利潤(rùn),那就需要計(jì)提企業(yè)所得稅。69735.25*0.25=17433.81元 記賬憑證正常計(jì)提這筆所得稅就行 然后這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候 季報(bào)改版了 多了一個(gè)小微企業(yè)的減免稅額 10460.29 第一季度有繳納過一次所得稅的 還沒結(jié)賬呢計(jì)提的憑證可以改的那這表格顯示預(yù)繳的是0嗎
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2017-10-17
你好老師,我的企業(yè)是合伙企業(yè),季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅,我家員工就一個(gè)人交保險(xiǎn)了,合伙人沒交保險(xiǎn),這個(gè)合伙人在申報(bào)個(gè)稅時(shí),寫的工資總額是3150元,這個(gè)合伙人的工資可以走賬嗎?
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2023-10-04
老師,匯算清繳前可以反結(jié)去年年度的帳,重新出報(bào)表嗎,對(duì)去年第四季度和今年第一季度的所得稅申報(bào)影響關(guān)系大嗎?可以嗎
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2023-04-21
你好,老師,公司今年盈利了293713.09,第四季度計(jì)提企業(yè)所得稅6034.71,但是去年虧損了180421.12,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),前2個(gè)季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅稅8450.94,最后一個(gè)季度,按利潤(rùn)計(jì)提企業(yè)所得稅,但彌補(bǔ)去年虧損,實(shí)際應(yīng)納稅所得額28988.99,符合小微企業(yè),實(shí)際只繳納5664.6,這樣我是不是計(jì)提多了,多了的怎么做會(huì)計(jì)分錄,還有多繳納的稅款,怎樣處理
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2020-01-15
老師,一般納稅人企業(yè)所得稅季度應(yīng)納稅所得額不超過多少享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠呀?年應(yīng)納稅所得額不超過100萬,季度是多少?是按25%減按20%算企業(yè)所得稅吧
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2021-06-16
請(qǐng)問老師,我們是一般納稅人公司,單位是季度報(bào)稅的,是不是說報(bào)表和所得稅是在季度末申報(bào),增值稅是不是還是要在每月申報(bào)啊?
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2020-10-26
這個(gè)月季度申報(bào)的利潤(rùn)表的本期數(shù)是4-6月的數(shù),還是1-6月份的數(shù)?上期的數(shù)是上年的數(shù)還是1-3月份的數(shù)?
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2017-07-13
按季度申報(bào),利潤(rùn)表中的本月數(shù)是指?
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2016-08-17
利潤(rùn)表里的所得稅怎么填寫到企業(yè)年報(bào)表中我17年利潤(rùn)表里的所得稅數(shù)值是32.29,但是企業(yè)年度申報(bào)表里,不知道怎么加這個(gè)32.29
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2018-05-10