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事業(yè)單位財(cái)政撥款,到了12月份財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)怎樣操作
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2018-11-29
老師,銀行匯款單位名稱后普通合伙四個(gè)字不寫沒事嗎?
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2020-03-17
事業(yè)單位固定資產(chǎn)和非流動(dòng)資產(chǎn)基金12月份怎么弄啊
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2018-11-21
事業(yè)單位稅點(diǎn)怎么算,可以開增值稅發(fā)票嗎?稅點(diǎn)是多少?
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2017-11-04
基層單位,辦事,無法開發(fā)票,怎么入賬?有沒有什么制度呢?
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2017-08-03
企業(yè)有一輛隸屬于一家事業(yè)單位借給用車,由公司繳納保險(xiǎn)費(fèi),共計(jì)7309.14元,收到的發(fā)票有兩張,一張是保費(fèi)-機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品 6020.04元,另一張是保費(fèi)-機(jī)動(dòng)車強(qiáng)制責(zé)任保險(xiǎn)產(chǎn)品,金額是1200元整,發(fā)票備注欄里寫:代收車船稅89.10元,稅款所屬期2017年1月-2017年12月,合計(jì)1289.10元。應(yīng)該怎么處理這筆業(yè)務(wù)呢?
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2017-07-04
資產(chǎn)管理案例 材料:某地民政局與其所屬信息中心(事業(yè)單位)共用一幢大樓,該大樓產(chǎn)權(quán)人為民政局,記在民政局賬上,房屋共6層,價(jià)值1200萬元,至2019年12月已經(jīng)計(jì)提折舊400萬元,信息中心使用1樓整層辦公室,2020年1月,信息中心對(duì)機(jī)房進(jìn)行了大修,共支付了財(cái)政預(yù)算資金200萬(估計(jì)可使用5年),信息中心財(cái)務(wù)小張將該筆大修費(fèi)用直接記入了業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi). 用,2020年末, 審計(jì)局在審計(jì)該信息中心時(shí)對(duì)這筆大修費(fèi)用提出了疑問。 1.將大樓全部記在民政局的賬.上合適嗎? 2.信息中心能將這筆大修費(fèi)用進(jìn)行費(fèi)用化嗎? 3.能否將這筆大修費(fèi)用記到民政局賬.上? 4.應(yīng)該怎么進(jìn)行正確的賬務(wù)處理? 要求:結(jié)合所學(xué)知識(shí)分析材料并回答問題。
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2021-05-23
這么早就麻煩老師,事業(yè)單位固定資產(chǎn)折舊分錄怎么做呀
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2021-12-12
學(xué)校簽訂的合同,稅率一般是多少?開專票還是普票?一個(gè)小規(guī)模,一個(gè)一般納稅人,用哪個(gè)單位開票劃算?我們報(bào)了兩個(gè)價(jià),用小規(guī)模簽合同加4個(gè)點(diǎn),用一般納稅人簽合同加15個(gè)點(diǎn),我們用哪個(gè)單位簽合同更劃算?還有學(xué)校是事業(yè)單位,必須用小規(guī)模開發(fā)票還是兩個(gè)單位都能開發(fā)票呢?
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2019-01-20
事業(yè)單位零余額賬戶10萬轉(zhuǎn)入工資代發(fā)賬號(hào)10萬,借:其他應(yīng)付款9萬,貸:工資代發(fā)戶9萬。從工資代發(fā)戶轉(zhuǎn)入職工工資卡9萬,借:事業(yè)支出9萬,貸:其他應(yīng)付款9萬。剩下1萬咋做…這么做對(duì)嗎?
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2019-05-22
老師,我剛接手了一個(gè)事業(yè)單位的賬,之前的會(huì)計(jì)對(duì)固定資產(chǎn)都沒有折舊,現(xiàn)在年底了要財(cái)務(wù)上報(bào),固定資產(chǎn)折舊那欄怎么填
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2016-12-07
行政事業(yè)單位報(bào)廢處置車輛時(shí),車輛保險(xiǎn)費(fèi)已經(jīng)退還到單位的銀行存款賬戶上了,怎么做賬
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2022-07-14
老師,我是學(xué)校全額事業(yè)單位,最近財(cái)政發(fā)給部分老師小考獎(jiǎng)勵(lì)金,金額不大不超五千,需要繳納按個(gè)人所得稅嗎?如果繳納按哪個(gè)類別申報(bào)?
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2019-10-17
請(qǐng)問事業(yè)單位,往年度省挑撥固定資產(chǎn),有8萬元達(dá)不到固定資產(chǎn)價(jià)值,當(dāng)時(shí)借:存貨 貸:其他收入。年度結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)。今年現(xiàn)要如何調(diào)整過來呢?
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2021-12-09
老師您好,我是事業(yè)單位的職員,我們要做兩套賬,我想向您咨詢的問題是在做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬中,發(fā)生一筆支出,我們做借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用,貸:銀行存款,收到一筆收入時(shí),借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,那么我想問的是,這個(gè)預(yù)收賬款,最終要怎么把他弄平呢。該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2020-03-09
事業(yè)單位個(gè)人所得稅是怎么征收的比如一萬交多少,一萬五多少
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2017-07-26
您好,我是非稅事業(yè)單位,收到銷貨方發(fā)來的發(fā)票,但是因?yàn)橥硕惖膯栴},對(duì)方對(duì)發(fā)票進(jìn)行了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)處理,后來又給我郵寄來了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票和新開具的正數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問寄來的正數(shù)發(fā)票和原來的發(fā)票是相抵的嗎?
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2019-09-05
我忙事業(yè)單位,原來稅務(wù)屬于非正常戶,剛辦理完解非業(yè)務(wù),又重新在稅務(wù)大廳變更了法人和納稅人識(shí)別號(hào),由于之前社保關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)用的是舊的稅務(wù)識(shí)別碼,我要怎么重新辦理社保繳費(fèi)這個(gè)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)?
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2019-11-13
事業(yè)單位其他應(yīng)付款調(diào)整問題。從其他單位收來的錢,我們負(fù)責(zé)交到上級(jí)單位,沒有全部上交,留了一部分在單位,導(dǎo)致其他應(yīng)付款掛著一筆錢,這錢不用給了,留著自己用,請(qǐng)問如何處理?
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2019-09-17
您好老師我問下行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是做的其他應(yīng)付款,預(yù)算會(huì)計(jì)這邊其他應(yīng)付款怎么記
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2020-03-08