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企業(yè)所得稅季度報(bào)表上存在彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)據(jù),股東是不是不能分紅?
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2020-01-13
老師,2019年度獎(jiǎng)金(10000元)當(dāng)年未計(jì)提,2020年發(fā)放,會計(jì)分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬 10000 同時(shí) 借:利潤分配-未分配利潤 10000 貸:以前年度損益調(diào)整 10000 請問年度匯算清繳時(shí) 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中工資薪金支出賬載金額實(shí)際發(fā)生額和稅收金額分別怎么填寫?(2019年工資合計(jì)10萬)
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2020-04-20
老師好,如果涉及到已經(jīng)結(jié)賬的的期間費(fèi)用調(diào)整,計(jì)入的是以前年度損益這個(gè)科目吧?如果是涉及到去年期間費(fèi)用同一筆費(fèi)用部分的調(diào)整,是不是只需要將調(diào)整的費(fèi)用記以前年度損益吧?
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2023-05-11
我想問下,我收到了客戶的貨款,但是這筆貨款是以前的,應(yīng)該是已經(jīng)做了壞賬準(zhǔn)備或者以前年度損益,我這邊已經(jīng)找不到這筆款了,那我要記到哪里?
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2022-07-06
請問一下老師,小規(guī)模納稅人發(fā)票沒有到翻年了怎么調(diào)整以前年度損益啊,分錄該怎么寫呢
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2022-11-22
2021年成本票未回做的預(yù)付款,2020年回票想做進(jìn)以前年度損益調(diào)減2021年利潤,贏如何做財(cái)務(wù)處理?匯算清繳時(shí)如何填報(bào)?
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2022-03-09
老師,年末報(bào)表差了18年底做錯(cuò)的憑證的差額,和19年以前年度調(diào)整損益的金額,這樣沒問題吧?
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2020-03-02
20年因沒收到發(fā)票,漏記了費(fèi)用,在今年1月我通過以前年度損益入賬了,在匯算清繳時(shí)可以調(diào)減嗎
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2021-02-25
去年做了無票收入,今年收了錢開了發(fā)票。我是走以前年度調(diào)整損益還是紅沖去年的賬
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2024-01-16
調(diào)解書的賠償款,涉及以前年度的,是否計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目?還是因?yàn)槭潜酒谥Ц兜?,?jì)入本期呢?
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2014-09-26
同一控制下企業(yè)合并,A從B買了H公司70%股權(quán),但是B還剩H公司10%股份,那我轉(zhuǎn)回以前年度的留存收益按80%轉(zhuǎn)還是按70%轉(zhuǎn)??? 一體化存續(xù),那A視同從一開始是70%還是80%???
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2020-04-21
請問做匯算清繳帳務(wù)處理時(shí),借應(yīng)交所得稅,貸以前年度損益調(diào)整這步和借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤可以分兩天做嗎?這兩筆在會計(jì)傳票里應(yīng)該以什么作為附件?
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2021-06-17
老師,以前年度損益調(diào)整,也計(jì)入了未分配利潤中,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,沒在利潤表中顯示,資產(chǎn)負(fù)債表中本年利潤勾機(jī)關(guān)系不對怎么辦
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2021-07-06
今年5月做15年的匯算清繳,調(diào)增一筆費(fèi)用 ,有滯納金,1.借:以前年度損益調(diào)整 營業(yè)外支出 貸:銀行存款 2.借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 .那么我5月末做本期損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),上面那個(gè)利潤分配要怎么處理
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2016-06-08
2019年收到2017年所得稅退稅款,軟件里沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。分錄這樣做,資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤期末減去期初不等于利潤表上的本年累計(jì)數(shù)。應(yīng)該怎么做分錄才對呢?謝謝!
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2019-10-30
老師 您好!請問通過以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤科目,資產(chǎn)負(fù)債表上的期末未分配利潤_期初未分配利潤的差額與利潤表的本年累計(jì)利潤就有一個(gè)差額,這個(gè)差額就是以前年度損益調(diào)整數(shù),那么如何體現(xiàn)利潤表和負(fù)債表的勾稽關(guān)系呢?
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2020-01-06
有個(gè)公司前幾年交的稅都沒有結(jié)轉(zhuǎn),只是在當(dāng)時(shí)做了扣款的分錄,體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債邊上“應(yīng)交稅金”項(xiàng)目是負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在統(tǒng)一給結(jié)轉(zhuǎn)了:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交某稅 。 借:本年利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。之后出報(bào)表發(fā)現(xiàn),資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的年初數(shù)加上利潤表中凈利潤的本年累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)。這是怎么回事呢?
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2017-06-07
老師!您好!請幫忙看下,不知道是 資產(chǎn)負(fù)債表的本期未分配利潤數(shù)字錯(cuò),還是利潤表的本年凈利潤數(shù)字錯(cuò),公式加起來數(shù)據(jù)不對,凈利潤還得加個(gè)以前年度損益調(diào)整 736700
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2019-10-14
這道題,不用考慮補(bǔ)提50跌價(jià)造成的當(dāng)期利潤減少而減少的當(dāng)期所得稅用嘛?即不需要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅12.5,以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用12.5這個(gè)分錄嗎?
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2021-07-17
老師 去年有一筆工資沒有計(jì)提 我今年做了借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 (即沒有通過以前年度損益調(diào)整科目) 因?yàn)閳?bào)表交給總部了不好改 這樣做會有什么影響?
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2017-06-30