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金稅盤280的增票我認(rèn)證了,分錄是,借:管理費(fèi)用172.41 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅27.59 貸:銀行存款280后來(lái)我把27.59作了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄是這樣做嗎:借:管理費(fèi)用27.59貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出都27.59
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2018-10-13
老師,異地預(yù)繳的增值稅,外管證上面沒(méi)有寫是按一般計(jì)征還是簡(jiǎn)易計(jì)證,我怎么計(jì)算出來(lái)呢?合同價(jià)款122228.7,增值稅3560.06
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2021-02-17
根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,下列消費(fèi)品既征收增值稅又征收消費(fèi)稅的是(?。?A、外貿(mào)公司進(jìn)口的啤酒 B、卷煙廠用生產(chǎn)出的煙絲連續(xù)生產(chǎn)卷煙 C、汽車廠銷售自產(chǎn)電動(dòng)汽車 D、珠寶批發(fā)公司批發(fā)外購(gòu)的金銀鑲嵌首飾
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2020-03-03
公司是小規(guī)模公司,這月開專票稅額6千,上月做無(wú)票收入1千,這月把上月無(wú)票收入沖紅,這月交增稅額交多少?是5千嗎(6千一1千)在增值稅申報(bào)表怎么添?
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2021-12-13
收到租房的專票 借方:管理費(fèi)用―租金 還要應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)嗎
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2018-10-30
增值稅專票不是有開票人,復(fù)核,收款嗎?開票寫自己名字,復(fù)核可以寫管理嗎?
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2018-03-15
成本與可變現(xiàn)凈值孰低法的具體處理是什么?對(duì)該處理方法進(jìn)行評(píng)價(jià)
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2023-10-27
搬家公司為本公司員工提供搬家服務(wù),不用視同銷售?既然員工為單位提供的服務(wù)不屬于增值稅的征收范圍,那么單位為員工提供的服務(wù)自然也不屬于增值稅的征收范圍啊。這樣理解嗎
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2022-01-23
請(qǐng)教下老師,金稅盤維護(hù)費(fèi)分錄是不是這樣做~借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金,后借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅金,貸:營(yíng)業(yè)外收入 還是借 管理費(fèi)用 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 后借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅金 貸 管理費(fèi)用 這兩個(gè)哪個(gè)對(duì)?
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2019-10-22
收到A單位歸還欠貨款50 000元存入銀行。 企業(yè)購(gòu)入材料一批,買價(jià)80 000元,增值稅額13 600元,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)1 600元(運(yùn)費(fèi)的增值稅略)。貨款、運(yùn)雜費(fèi)和增值稅已通過(guò)銀行存款支付,材料尚未入庫(kù)。 根據(jù)本月“發(fā)料憑證匯總表”,分配材料費(fèi):基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料70 000元,基本生產(chǎn)車間一般耗用材料986元,行政管理部門領(lǐng)用材料2 800元。 計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中:基本生產(chǎn)車間22 000元,行政管理部門8 000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)1 600元。 提取本月福利費(fèi),其中:基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人3 220元,基本生產(chǎn)車間管理人員644元,行政管理部門人員2 254元,
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2022-04-15
企業(yè)經(jīng)財(cái)產(chǎn)清查時(shí),發(fā)現(xiàn)盤虧材料2000千克,價(jià)值6000元,經(jīng)查明是由于管理上的錯(cuò)誤所造成的;增值稅稅率
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2024-07-03
我公司現(xiàn)在是一般納稅人,查賬征收,但由于沒(méi)有那么的費(fèi)用,沒(méi)有票,想從查賬征收改為核定征收,這個(gè)怎么辦理呢,專管員一般會(huì)同意么?
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2018-03-06
投資管理企業(yè),將名下一套固定資產(chǎn)1400萬(wàn)賣掉,原值400萬(wàn),稅率5%小規(guī)模,按差額征稅開售出發(fā)票,稅金是按(1400-400)/1.05*5%=47.6萬(wàn),分錄借銀存1400萬(wàn),貸其他業(yè)務(wù)收入1333.33貸應(yīng)交稅金營(yíng)改增增值稅抵減47.62萬(wàn)是這樣做嗎?如果按1400萬(wàn)納稅應(yīng)該是66.67萬(wàn),但是1333.33+47.62=1380.95萬(wàn),差額稅金部分66.67-47.62=19.05萬(wàn)要做做分錄嗎?怎么做分錄?據(jù)說(shuō)營(yíng)改增差額征稅是做成本不做營(yíng)業(yè)外收入,
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2019-01-30
老師增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不一致,要怎么找個(gè)合理的借口
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2021-12-20
個(gè)體工商戶辦理注銷,核定征收,銀行里有十幾萬(wàn)怎么處理
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2021-08-09
我們現(xiàn)在有門票收入4萬(wàn)多,增值稅有1200,目前景區(qū)沒(méi)有開票給我們,現(xiàn)在是暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 還是按小規(guī)模季度收入小于9萬(wàn)申請(qǐng)減免 直接在增值稅申報(bào)表中的免征項(xiàng)目中將這1200的增值稅免征,如果免征后將這1200的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,下月景區(qū)對(duì)賬開出發(fā)票怎么處理,這主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是掛起還是怎樣
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2017-09-30
公司是出租鋪面搞農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),合同租金可以包含鋪面租金和管理費(fèi)嗎,因?yàn)橐账娰M(fèi),及平常維修,還有就是管理費(fèi)是不交增值稅的,這樣增值稅就可以少交一些。這樣稅收籌劃可以嗎
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2018-11-27
處理方式二: 提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,服務(wù)時(shí)采用水電全包的方式,即物業(yè)費(fèi)中包含水電費(fèi)的,按照物業(yè)管理服務(wù)開具增值稅發(fā)票。其中,增值稅一般納稅人按照6%計(jì)算繳納增值稅,相應(yīng)取得的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。增值稅小規(guī)模納稅人按3%計(jì)算繳納增值稅,相應(yīng)取得的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。老師,我們是農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理代收的水電是否屬于這個(gè)規(guī)定?
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2019-08-26
現(xiàn)在湖南水利建設(shè)基金是不是按當(dāng)月的營(yíng)業(yè)收入計(jì)稅,若沒(méi)有收入,是不是不用交,我看到文件還寫了一句沒(méi)有達(dá)到增值稅起征點(diǎn)的也免除?
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2017-08-14
我是百貨超市,原來(lái)給我辦的是查賬征收,每月發(fā)票20萬(wàn)元左右,現(xiàn)在想改定額的話,就是每月不超過(guò)8萬(wàn)免稅,那么超過(guò)起征點(diǎn)后稅如何計(jì)算增值稅?像現(xiàn)在我這樣一般小納稅人增值稅稅率是多少?改好還是不改好呢?
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2019-03-13