国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

請(qǐng)問(wèn)下,新辦企業(yè)第一個(gè)月沒(méi)有發(fā)放工資,是用法人的信息進(jìn)行0申報(bào)嗎
1/1011
2019-08-05
收到稅局信息企業(yè)所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)中的“工資薪金賬載金額”與金稅三期個(gè)人稅收管理系統(tǒng)的個(gè)人所得稅“個(gè)稅工薪收入額”有差異要怎么處理呢?
1/1528
2018-12-06
小規(guī)模納稅人1季度代開(kāi)增值稅專票時(shí)征收了了增值稅,和減半的城建稅。那教育附加和地方教育附加在代開(kāi)時(shí)不一起減半征收嗎?
1/1370
2019-04-11
你好,我們是人力資源公司的,我們是差額征收,開(kāi)票金額是79307.5,差額征稅是77507.5(工資74875,稅費(fèi)是2257.5,管理費(fèi)1800,個(gè)稅375)相當(dāng)于我們實(shí)際賺了1800的管理,這個(gè)怎么處理分錄?
1/452
2022-02-28
你好,老師,公司固定資產(chǎn)車賣掉了,做了無(wú)票收入報(bào)了增值稅和附征稅,賬務(wù)處理里面處置的價(jià)款做了固定資產(chǎn)清理,可是這樣增值稅本年累計(jì)收入和所得稅收入就不一樣了
1/2433
2018-10-20
20X1年12月31日,丙公司購(gòu)入一棟房屋,以銀行存款支付買 價(jià)50000000元,增值稅4500000元,合計(jì)54500000元,作為 管理用房使用,采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限為50年, 預(yù)計(jì)凈殘值為0。20X2年12月31日,該公司將房屋的用途改為出租, 并以公允價(jià)值模式計(jì)量,當(dāng)日的公允價(jià)值為48500000元。20X3年, 該企業(yè)收取房屋租金1500000元,增值稅135000元;20X3年12 月31日,該房屋公允價(jià)值為48200000元。20X4年1月10日,該 企業(yè)將房屋出售,收取買價(jià)47800000元,增值稅4302000元, 合計(jì)52102000元,存入銀行。 要求:根據(jù)以上資料,編制有關(guān)分錄
8/1668
2023-01-06
1.一般納稅人增值稅計(jì)算應(yīng)注意哪些問(wèn)題。2.納稅人沒(méi)收逾期未退還包裝物的押金,應(yīng)如何進(jìn)行增值稅和消費(fèi)稅核算。3.談?wù)剬?duì)所學(xué)增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅的理解和收獲
1/1542
2020-06-26
增值稅開(kāi)票軟件中,商品分類編碼里,增值稅特殊管理寫著免稅,是不是真的不用交增值稅?
3/7787
2018-09-14
根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,下列消費(fèi)品既征收增值稅又征收消費(fèi)稅的是(?。?。 A、外貿(mào)公司進(jìn)口的啤酒 B、卷煙廠用生產(chǎn)出的煙絲連續(xù)生產(chǎn)卷煙 C、汽車廠銷售自產(chǎn)電動(dòng)汽車 D、珠寶批發(fā)公司批發(fā)外購(gòu)的金銀鑲嵌首飾
1/3177
2020-03-03
公司交納的增值稅,城建稅我記什么科目呢應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅?還是管理費(fèi)用-企業(yè)所得稅的呢
1/1297
2018-03-14
小規(guī)模納稅人享受免征增值稅,2018年至今應(yīng)交增值稅貸方科目沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在該怎么處理
2/1134
2020-07-07
我公司現(xiàn)在是一般納稅人,查賬征收,但由于沒(méi)有那么的費(fèi)用,沒(méi)有票,想從查賬征收改為核定征收,這個(gè)怎么辦理呢,專管員一般會(huì)同意么?
1/1022
2018-03-06
成本與可變現(xiàn)凈值孰低法的具體處理是什么?對(duì)該處理方法進(jìn)行評(píng)價(jià)
1/808
2023-10-27
22.企業(yè)稅務(wù)管理是企業(yè)對(duì)其涉稅業(yè)務(wù)和納稅實(shí)務(wù)所實(shí)施的研究和分析、計(jì)劃和籌劃、處-|||-理和監(jiān)控、協(xié)調(diào)和溝通、預(yù)測(cè)和報(bào)告的全過(guò)程管理行為,稅務(wù)管理的目標(biāo)是規(guī)范企業(yè)納稅行-|||-為、科學(xué)降低稅收支出,有效防范納稅風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)稅務(wù)管理的內(nèi)容主要有兩個(gè)方面:一是企業(yè)-|||-涉稅活動(dòng)管理,二是企業(yè)納稅實(shí)務(wù)管理。-|||-(1)請(qǐng)用流程圖的形式,表示傳統(tǒng)財(cái)務(wù)模式下日常稅務(wù)管理的主要流程。(10分)-|||-2)請(qǐng)用流程圖的形式,表示財(cái)務(wù)共享模式下日常稅務(wù)管理的主要流程。(10分)
1/225
2023-07-09
老師好!例如:小規(guī)模納稅企業(yè)本月銷售收入是300元萬(wàn),增值稅是3萬(wàn)元,購(gòu)入免征稅的稅控盤280元,請(qǐng)問(wèn)老師,當(dāng)企業(yè)預(yù)提增值稅3萬(wàn)元的附征稅時(shí)是按減掉280元(29720元)計(jì)提呢還是按3萬(wàn)元計(jì)提呢
1/697
2020-07-31
老師,你好!我想問(wèn)問(wèn)如何看待下面這兩個(gè)規(guī)定: 1. 個(gè)人出租住房,按照5%的征收率減按1.5%計(jì)算納稅; 2. 其他個(gè)人,采取一次性收取租金形式出租不動(dòng)產(chǎn)取得的租金收入,可在對(duì)應(yīng)的租賃期內(nèi)平均分?jǐn)?,分?jǐn)偤蟮脑伦饨鹗杖胛闯^(guò)10萬(wàn)元的,免征增值稅。 按照上述兩個(gè)規(guī)定,我是否可以理解成按月收的話就繳納1.5%的增值稅,如果一次性收取幾個(gè)月的租金的話,只要分?jǐn)偤蟛怀^(guò)10萬(wàn)元,增值稅就是0?這就存在稅務(wù)籌劃的空間,對(duì)嗎?謝謝!
2/2304
2019-08-21
公司是小規(guī)模公司,這月開(kāi)專票稅額6千,上月做無(wú)票收入1千,這月把上月無(wú)票收入沖紅,這月交增稅額交多少?是5千嗎(6千一1千)在增值稅申報(bào)表怎么添?
1/72
2021-12-13
我們現(xiàn)在有門票收入4萬(wàn)多,增值稅有1200,目前景區(qū)沒(méi)有開(kāi)票給我們,現(xiàn)在是暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 還是按小規(guī)模季度收入小于9萬(wàn)申請(qǐng)減免 直接在增值稅申報(bào)表中的免征項(xiàng)目中將這1200的增值稅免征,如果免征后將這1200的增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,下月景區(qū)對(duì)賬開(kāi)出發(fā)票怎么處理,這主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是掛起還是怎樣
1/1198
2017-09-30
投資管理企業(yè),將名下一套固定資產(chǎn)1400萬(wàn)賣掉,原值400萬(wàn),稅率5%小規(guī)模,按差額征稅開(kāi)售出發(fā)票,稅金是按(1400-400)/1.05*5%=47.6萬(wàn),分錄借銀存1400萬(wàn),貸其他業(yè)務(wù)收入1333.33貸應(yīng)交稅金營(yíng)改增增值稅抵減47.62萬(wàn)是這樣做嗎?如果按1400萬(wàn)納稅應(yīng)該是66.67萬(wàn),但是1333.33+47.62=1380.95萬(wàn),差額稅金部分66.67-47.62=19.05萬(wàn)要做做分錄嗎?怎么做分錄?據(jù)說(shuō)營(yíng)改增差額征稅是做成本不做營(yíng)業(yè)外收入,
1/829
2019-01-30
新開(kāi)的建筑業(yè)企業(yè),注冊(cè)資本 1000元 ,實(shí)行新公司注冊(cè)管理辦法后沒(méi)有最低注冊(cè)資本的限制,股東實(shí)際只投入50萬(wàn),如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?原因是?
1/1256
2017-04-12