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老師:我匯算清繳時(shí),補(bǔ)繳了三千多的企業(yè)所得稅,做分錄:1、借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整。這樣做后,資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的利潤(rùn)分配期末減期初與利潤(rùn)表不相條符
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2019-10-15
老師,您好,2020年的主要成本算錯(cuò)了,多算了10萬(wàn),現(xiàn)在補(bǔ)繳這10的企業(yè)所得稅,補(bǔ)繳稅時(shí), 1、借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 2.5萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2.5萬(wàn), 借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 2.5萬(wàn) 貸:銀行存款 2、沖成本, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)10萬(wàn), 貸:庫(kù)存商品 負(fù)10萬(wàn),這樣對(duì)嗎
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2023-05-22
老師下個(gè)人交企業(yè)所得稅,我要怎么自查企業(yè)還缺多少進(jìn)項(xiàng)票和費(fèi)用?
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2021-09-10
老師你好,企業(yè)收到退回往年多交的企業(yè)所得稅1200元會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2020-05-20
公司小規(guī)模企業(yè),本月要開20萬(wàn)普票,沒有成本票,需要交企業(yè)所得稅嗎?
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2021-07-05
元老師,您好,我們是一家畜牧企業(yè),我們做的期貨收益交企業(yè)所得稅嗎?
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2021-06-16
工資7000 勞務(wù)報(bào)酬5000 稿酬8000 這月應(yīng)該預(yù)交多少個(gè)人所得稅 ?預(yù)交工資所得稅? 預(yù)交勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅 ?預(yù)交稿酬個(gè)人所得稅是多少?
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2022-12-25
老師好,本月需要申報(bào)19年的企業(yè)所得稅,比如申報(bào)時(shí):納稅調(diào)整后所得:340361.4,扣繳了企業(yè)所得稅后,這個(gè)金額會(huì)進(jìn)入哪個(gè)科目?如果法人要提取這個(gè)利潤(rùn),是不是還要交個(gè)人所得稅呢?
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2020-05-27
老師,問一下,單位第一季度盈利,交了企業(yè)所得稅,那到年底本年利潤(rùn)累計(jì)是虧損的那第一季度交的所得稅還退還嗎
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2016-01-20
請(qǐng)問老師,資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng),企業(yè)所得稅匯算清繳后發(fā)生的銷售退回,不沖應(yīng)交稅費(fèi),那不是屬于所得稅多交了嗎?
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2020-03-13
企業(yè)2019年未分配利潤(rùn)虧損10萬(wàn),2019年招待費(fèi)1萬(wàn),2020年做匯算清繳,應(yīng)交所得稅1萬(wàn)*0.4*0.25=1000,這種情況下所得稅用交嗎?
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2020-04-30
2020年4月做完單位的所得稅匯算清繳,需補(bǔ)交所得稅24元,2020年5月收到24元的企業(yè)所得稅完稅憑證,問2020年5月這24元該如何入賬,分錄是什么?是用所得稅費(fèi)用計(jì)提,還是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)計(jì)提?
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2020-06-03
你好,請(qǐng)教老師緊接1月份的季報(bào)所得稅是今年第四季度還是一年的累積數(shù)?。?,什么小企業(yè)所得稅稅率是10%
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2016-12-26
房地產(chǎn)企業(yè)所得稅法確認(rèn)的收入是已交付的部分嗎?還是已開票的全額要確認(rèn)為收入?
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2022-04-08
你好 老師繳納所得稅里面有張A201030表 符合條件的小微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅是什么意思?
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2019-04-11
您好,我是小微企業(yè),按季度申報(bào)的,每次申報(bào)都沒有企業(yè)所得稅,現(xiàn)在年報(bào)的時(shí)候卻要交稅,請(qǐng)問是怎么回事呢?小微企業(yè)不管資產(chǎn)多少也是要交企業(yè)所得稅的嗎?沒有全免的嗎?
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2019-04-14
去年的12月份的成本未暫估,今年1月份把去年12月份的成本暫估了,應(yīng)入以前年度損益調(diào)整嗎?沒有票是不是交去年企業(yè)所得稅的時(shí)候也抵扣不了?如果今年來(lái)票了,在企業(yè)所得稅沒交之前和企業(yè)所得稅交完之后分別應(yīng)該怎樣進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?
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2022-02-21
老師,總分公司合并繳納企業(yè)所得稅,應(yīng)補(bǔ)交的企業(yè)所得稅做賬時(shí)是怎么計(jì)提呢, 比如分公司利潤(rùn)總額-1萬(wàn),總公司利潤(rùn)總額2萬(wàn),那合并之后是不是按1萬(wàn)交企業(yè)所得稅呢,那需要補(bǔ)交的這1萬(wàn)的稅做賬時(shí)是怎么計(jì)提呢?全部提到總公司賬里嗎?
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2022-07-12
所得稅申報(bào)延緩交所得稅,當(dāng)月用計(jì)提所得稅嗎
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2020-07-14
老師您好:我的問題是計(jì)提經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅的分錄如果是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅,那在利潤(rùn)表中就不能單獨(dú)體現(xiàn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得的數(shù)據(jù)了,原來(lái)企業(yè)所得稅是在利潤(rùn)總額下邊兒提現(xiàn)的。可以計(jì)提時(shí),借方記入所得稅科目嗎?謝謝老師
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2019-04-12