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某企業(yè)生產(chǎn)車間全年制造費(fèi)用計(jì)劃為315000元。全年各種產(chǎn)品的計(jì)劃年為甲產(chǎn)品5000件,乙產(chǎn)品3000件,單件定工時(shí)為甲產(chǎn)品6小時(shí)、乙產(chǎn)品5小時(shí).12月份實(shí)際產(chǎn)量為甲產(chǎn)品450件、乙產(chǎn)品280件。12月份實(shí)際發(fā)生的制造費(fèi)用為27200元。 要求: (1)按年度計(jì)劃分配率法分配該企業(yè)的制造費(fèi)用,并編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 (2)若12月初“制造費(fèi)用”總賬科目有借方余額9060元,編制調(diào)整“制造費(fèi)用”科目余額的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-05-02
資料:某企業(yè)生產(chǎn)車間全年制造費(fèi)用計(jì)劃為315000元,全年各種產(chǎn)品的計(jì)劃產(chǎn)量為甲產(chǎn)品5000件,乙產(chǎn)品3 000件,單件定額工時(shí)為甲產(chǎn)品6小時(shí),乙產(chǎn)品5小時(shí),12月份實(shí)際產(chǎn)量為甲產(chǎn)品450件,乙產(chǎn)品280件。12月份實(shí)際發(fā)生的制造費(fèi)用為27 200元。 要求:①按年度計(jì)劃分配率法分配該企業(yè)制造費(fèi)用,并編制相關(guān)分錄。②如12月初“制造費(fèi)用”總賬科目有借方余額960元,編制調(diào)整“制造費(fèi)用”科目余額的會(huì)計(jì)分錄。 第二問(wèn)的540 是怎么拆分成甲360 乙180的
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2022-10-30
老師,我查看當(dāng)期科目余額匯總表的期末數(shù)與資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)不相等,是什么原因,前任會(huì)計(jì)15的賬就一直對(duì)不上,我不知怎么調(diào)
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2016-09-12
其他應(yīng)付款科目余額很大且公司一直持續(xù)虧損會(huì)影響公司注銷
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2020-03-11
我們公司有個(gè)員工,他5月份的個(gè)人借款沖多了,現(xiàn)在他個(gè)人借款其他應(yīng)收款這個(gè)科目余額是貸方1000元,這怎么辦啊,這個(gè)科目一般都是借方,五月份已經(jīng)結(jié)賬了啊
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2019-06-12
根據(jù)明細(xì)賬科目余額計(jì)算填列,是什么意思?在填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)
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2019-01-25
王老師,您好! 請(qǐng)問(wèn)一下,應(yīng)收帳款計(jì)提資產(chǎn)減值損失后,又收回的。按照制度編制會(huì)計(jì)分錄,最終留有貸方的“壞帳準(zhǔn)備”科目余額。該怎么處理?
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2019-10-10
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表是不是根據(jù)科目余額匯總表編制的?
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2020-06-14
固定資產(chǎn)清理科目余額最終結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去了?是資產(chǎn)處置損益嗎?為什么固定資產(chǎn)清理還要計(jì)入固定資產(chǎn)余額?
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2019-12-26
老師我的管理費(fèi)用科目余額與利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用不一致
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2022-01-21
老師,之前的科目余額表最后有以前年度損益調(diào)整科目,且有本年累計(jì)發(fā)生額,但在年中建賬時(shí),選用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有這個(gè)科目,怎么辦?
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2022-07-20
錄入、期初數(shù)據(jù),試算平衡了,啟用賬套時(shí)提示“損益類科目本年實(shí)際發(fā)生額(31434.49)<>損益類科目的本年累計(jì)發(fā)生額(0) 本年利潤(rùn)科目余額(23392.74)
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2017-03-14
月末進(jìn)項(xiàng)30萬(wàn),只抵扣20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)剩余的10萬(wàn)是放在應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額科目,還是放在其他科目??如果放在其他科目,分錄如何做
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2021-01-31
老師,這是我百度搜的,如果“工程施工”科目余額大于“工程結(jié)算”科目余額,則企業(yè)應(yīng)該用“工程施工”科目余額減去“工程結(jié)算”科目余額的差額反映施工企業(yè)建造合同己完工部分但尚未辦理結(jié)算的價(jià)款總額。它應(yīng)該作為一項(xiàng)流動(dòng)資產(chǎn),通過(guò)在資產(chǎn)負(fù)債表的“存貨”項(xiàng)目中增設(shè)的“已完工尚未結(jié)算款”項(xiàng)目列示。 我不理解,既然工程施工當(dāng)作生產(chǎn)成本,工程結(jié)算當(dāng)作成產(chǎn)成本,為什么兩個(gè)科目要去沖減呢,,這個(gè)差額反應(yīng)的內(nèi)容是怎么看出來(lái)的呢
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2019-07-10
請(qǐng)教一下老師,就是我們有個(gè)科目遞延收入,然后這邊是列在負(fù)債科目,但是余額方向我看是借方?這對(duì)嗎?
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2022-05-14
每月計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加時(shí),計(jì)提的依據(jù)是應(yīng)交增值稅科目的本月發(fā)生額,還是應(yīng)交增值稅科目的余額?
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2016-10-21
為什么使用金蝶時(shí),科目余額上面沒(méi)有預(yù)收,預(yù)付賬款的科目。資產(chǎn)負(fù)債表上卻顯示了,不知道哪里出錯(cuò)了。
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2020-06-16
年末,一般納稅人,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)科目的余額情況是怎么樣的,是否全部需要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目下面呢?
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2023-01-16
請(qǐng)問(wèn),我一個(gè)月賬做完,科余進(jìn)項(xiàng)稅借方余額9785 56,銷項(xiàng)稅額貸方余額14950.99,應(yīng)交5165.43的增值稅,請(qǐng)問(wèn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未了增值稅這個(gè)科目?分錄怎么寫
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2019-10-08
我得科目余額表上,為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅3??貸方負(fù)數(shù)?稅款都已經(jīng)交了,賬務(wù)做了借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 繳納的時(shí)候借未交增值稅貸銀行存款,哪里錯(cuò)了么?
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2019-07-04