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半變動成本和 延期變動成本有什么區(qū)別,舉兩個例子吧,
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2021-07-22
12月3-4號延考的地方在考試不,準考證什么時候打印
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2022-11-19
公辦學校學生了課后延時服務費,怎么開票?是免稅的嗎
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2022-11-17
為啥求遞延年金現(xiàn)值第三種方法最后乘的是復利現(xiàn)值
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2021-11-23
想咨詢下,本月開始延緩繳稅的會計分錄還是用計提嗎?
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2022-04-08
房地產企業(yè)收到客戶延遲交房款的違約金應該怎么做
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2018-01-06
遞延所得稅這條公式怎么理解,為什么是期末減期初呢?
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2019-04-03
穩(wěn)崗補貼幾千元是計入營業(yè)外收入還是計入遞延收益?
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2020-03-06
你好 管件分大類是 金屬制品 還是黑色金屬冶煉壓延品
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2019-10-17
個人用無形資產入資,個稅是否可以遞延到轉讓時交納。
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2021-10-18
非同控免稅企業(yè)合并,商譽初始確認不確認遞延所得稅
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2020-07-22
請問小規(guī)模納稅人減按1%繳納增值稅延長到什么時候?
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2022-02-16
老師,你幫我看一下為什么第17道題不用算,那個遞延所得稅負債和遞延所得稅資產,是什么時候用到啊,好像都分不清楚這里,什么叫應納稅所得額,什么叫應交所得稅?什么叫做所得稅費用?又什么時候采用的剩所得稅負債和遞延所得稅資產呢?
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2020-06-10
甲企業(yè)2022年應納稅所得額為500萬元,適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,遞延所得稅資產期初余額為5萬元,期末余額為10萬元,無遞延所得稅負債,假定遞延所得稅資產的發(fā)生額均與所得稅費用有關,則該企業(yè)2022 年應交所得稅為()萬元。 A. 115 B. 125 C. 130 D.122
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2022-04-09
關于遞延收益的問題,我司現(xiàn)在每個月攤銷遞延收益10w,假如利潤表的利潤是30w,其中10w是遞延收益的營業(yè)外收入。那么所得稅費用是:30*0.25=7.5w,還是20*0.25=5,這分攤的10w是否需要繳納所得稅,如果不需繳納,是否要填一份免稅資料還是?具體怎樣操作
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2017-10-25
老師,延期去年4季度所得稅,今年所得稅匯算清繳怎么填,填欠稅嗎| 老師,不繳納,不知道匯算清繳報表里怎么填 老師這個就是延緩的金額,這么填對嗎? 老師這個延期到今年繳費呢,實際繳納不包括欠稅的部分,那填表還是得體現(xiàn)欠稅啊
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2022-03-23
老師您好,我想問 以前年度多分攤了遞延收益到營業(yè)外收入科目中, 現(xiàn)在可以做以下調整嗎? 1. 借 以前年度損益調整 貸 遞延收益 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調整(虧損中不涉及所得稅) 2.現(xiàn)在補分攤: 借遞延收益 貸 以前年度損益調整嗎?
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2020-08-20
這個題怎樣解 甲企業(yè)2022年應納稅所得額為500萬元,適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,遞延所得稅資產期初余額為5萬元,期末余額為10萬元,無遞延所得稅負債,假定遞延所得稅資產的發(fā)生額均與所得稅費用有關,則該企業(yè)2022年應交所得稅為( ?。┤f元。
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2022-06-07
我想問下我們公司去年計提了所得稅費用,但是我們不滿500萬的固定資產在稅法上一次性扣除了,但是沒確認遞延所得稅負債,今年補確定遞延所得稅負債的時候是不是把去年計提的所得稅費用直接紅沖掉就行,再正常做遞延所得稅負債
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2023-03-14
甲企業(yè)2019年應納稅所得額為483萬元,適用的所得稅稅率為25%,遞延所得稅資產期初余額為10萬元,期末余額為17萬元,無遞延所得稅負債,假定遞延所得稅資產的發(fā)生額均與所得稅費用有關,則該企業(yè)2019年應交所得稅為( )萬元。 A. 120.75 B. 127. 75 C. 115.5 D. 122.5
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2020-05-14