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老師你好!上季度要公司要交幾百塊企業(yè)所得稅,我選擇了延遲交。到了這個(gè)月卻交不了了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)那是負(fù)數(shù)了??晌疑霞径绕髽I(yè)所得稅在這個(gè)月怎么交呢
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2021-01-16
你好老師,請(qǐng)問(wèn)一季度所得稅季報(bào)上錯(cuò)寫(xiě)了筆彌補(bǔ)以前年度虧損,我這個(gè)季度沖回來(lái),顯示錯(cuò)誤怎么辦?
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2016-07-11
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳時(shí),是否可以彌補(bǔ)以前年度虧損?
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2021-03-29
老師好 企業(yè)所得稅預(yù)繳是按季度預(yù)繳吧?不是年度吧?
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2024-03-13
老師,季度企業(yè)所得稅申報(bào)報(bào)主表中的營(yíng)業(yè)成本怎么填?含期間費(fèi)用與稅金附加嗎?利潤(rùn)總額是否是營(yíng)業(yè)收入一營(yíng)業(yè)成本?(營(yíng)業(yè)成本是否是企業(yè)主營(yíng)成本加期間費(fèi)用再加稅金及附加)
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2017-10-16
老師想問(wèn)下,2021年第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)繳納稅款了,實(shí)際不需要繳納的,2020年有虧損。這樣我2022年匯算清繳怎么申報(bào)那
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2022-05-11
企業(yè)所得稅計(jì)提,第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)填寫(xiě)的是全年數(shù)據(jù),應(yīng)繳納4.9萬(wàn)稅,也是全年的,以前計(jì)提的合理3.6萬(wàn),是不是這個(gè)月我只需再計(jì)提4.9-3.6萬(wàn),謝謝
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2021-01-05
一季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)營(yíng)業(yè)成本數(shù)據(jù)填寫(xiě)錯(cuò)誤?需要去更正申報(bào)嗎?
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2020-07-10
公司最近全資購(gòu)入一個(gè)子公司,季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候是不是要做合并申報(bào)?合并申報(bào)的話(huà)要去稅局做什么備案么?
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2017-07-08
老師,去年四季度企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)了,其中里面的資產(chǎn)總額填寫(xiě)錯(cuò)誤,我申請(qǐng)更正但是提示我修改資產(chǎn)負(fù)債表,可以沒(méi)有看到可以更正資產(chǎn)負(fù)債表的頁(yè)面,該怎么處理呢
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2020-05-28
老師好!因?yàn)槲覀兺赓~還沒(méi)跟上,所以很多數(shù)據(jù)出不來(lái),那我第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)可以按一個(gè)大概的數(shù)據(jù)申報(bào)嗎?
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2020-07-15
季度企業(yè)所得稅申報(bào)問(wèn)題 老師在填報(bào)第一季度 季初:是指1月的在職人數(shù)及資產(chǎn)總額。季末是指3月在職人數(shù)及資產(chǎn)總額。是嗎? 怎么我點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示時(shí)出現(xiàn)圖片上的提示的?
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2023-04-09
2017年第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)怎么做呢
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2017-07-03
第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)逾期了,還能在網(wǎng)上繼續(xù)申報(bào)嗎?
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2021-04-21
季度企業(yè)所得稅申報(bào)里邊的收入和成本應(yīng)該是這個(gè)季度的收入和成本對(duì)吧
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2020-04-23
老師您好,我想請(qǐng)教一下,我在辦理年度匯繳納稅申報(bào)發(fā)送申報(bào)時(shí)得到的獲取反饋是發(fā)送申報(bào)失敗,失敗原因?yàn)樯a(chǎn)經(jīng)營(yíng)B表納稅人未申報(bào)當(dāng)前屬期個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表A表,讓先辦理A表的納稅申報(bào),我想請(qǐng)教一下A表指的哪個(gè)表?
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2020-03-30
繳納上年度企業(yè)所得稅,本年度怎樣填報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表
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2023-03-21
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅是核定征收,核定稅率是10%,第二季度的不含稅收入為25021.95元,第一季度繳納的企業(yè)所得稅是228.95元,那第二季度的企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么計(jì)算?謝謝
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2016-09-05
老師,公司第一季度是盈利的,報(bào)所得稅申報(bào)繳納了三萬(wàn)多,第二季度是虧損的,所得稅應(yīng)該是負(fù)的四萬(wàn),兩個(gè)季度加起來(lái),實(shí)際是不用繳納所得稅的,但當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候還是,第一季度要申報(bào)繳納,第二季度是虧的稅務(wù)局也不會(huì)退款,一直要到年底所得稅匯算清繳再核算嗎,如果后面三個(gè)季度都是虧損的,是不是年底要退所得稅呢?具體這一塊是怎么做的,請(qǐng)?jiān)敿?xì)指點(diǎn),謝謝
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2021-11-11
老師麻煩問(wèn)下,我們公司是北京的小規(guī)模微利企業(yè),7月申報(bào)的第二季度企業(yè)所得稅有點(diǎn)問(wèn)題:營(yíng)業(yè)收入按含稅金額填寫(xiě)了,導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入多報(bào),但是成本遠(yuǎn)高于收入,所以無(wú)論是否正確申報(bào)營(yíng)業(yè)收入,企業(yè)所得稅金額都為0。我想問(wèn)下,現(xiàn)在想要更正需要怎么操作?帶著利潤(rùn)表和空白企業(yè)所得稅申報(bào)表,公章,營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資料去稅務(wù)局現(xiàn)場(chǎng)更正嗎?還是系統(tǒng)內(nèi)的更正端口可以操作?
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2019-08-14