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老師,填增值稅申報表,貿易公司,一般納稅人。 附表二第第25欄, 期初已認證相符但未申報抵扣“是填什么數(shù)呢?比如公司4月份認證抵扣的進項稅額為1000,銷項稅才960,那么是不是1000-960=40元,這個40是填在這一欄呢。公司進項有好多,但都沒有認證,那些沒認證的進項需要填嗎?填在哪呢?
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2019-05-17
老師 情況是這樣的,我們是家業(yè)公司銷售農藥肥料的,其中農藥為免稅產品,已去稅務備好案,請教一下,現(xiàn)在我填增值稅申報表時第1列要填免稅農藥的不含稅收入?還是只填肥料收入呢?老師
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2019-10-17
老師就是每月初要金稅盤清卡呢,清卡的時候不是要填增值稅申報表呢么,我想問一下填小微企業(yè)免稅銷售額那個數(shù)字是怎么算出來的呢?
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2020-03-22
個體工商戶 未達起征點 開票不含稅金額253843.57 怎么填增值稅納稅申報表?
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2021-04-02
收到勞務派遣公司開具的人力資源發(fā)票(差額征稅),填增值稅申報表進項表金額欄時,是用稅額/稅率的金額填(就是發(fā)票上的不含稅金額-差額征稅金額),還是直接按發(fā)票上的不含稅金額填寫,此份發(fā)票是差額征稅的,謝謝
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2018-06-03
增值稅納稅申報表2欄應稅貨物銷售額要填嗎
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2021-06-05
這個月不含稅收入是4011.1,怎么填增值稅申報表呢未達起征點那一欄為什么填不了呢是不是只需要填小微企業(yè)免稅那一欄就行了?
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2017-07-07
老師,我想請問一下,增值稅納稅申報表主表,現(xiàn)在32行期末未繳稅額(多繳為負數(shù)),現(xiàn)在納稅申報表是-6萬元,34行本期應補(退)稅額為正數(shù)3萬元,34行本期應納稅額也是正數(shù)3萬元,我現(xiàn)在賬面是正數(shù)3.2萬元,我下期繳納時按照了34行3萬元繳納給了稅務,我那個32行是什么意思,我其實是多繳納了吧,為什么還需要在交稅呢,我賬面數(shù)是不是應該和34行數(shù)據(jù)一致呢
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2024-09-19
老師,上個月開的票,這個月紅沖了,上個月勾選的進項是不是會成為留抵稅額?需要調整上月的增值稅納稅申報表嗎?
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2023-09-27
留底 250 開票銷800 進項700。哪還用做一筆未繳增值稅分錄嗎? 附加稅也不交稅那申報時候甜數(shù)據(jù)嗎?還是空表保存?要不要計提附加稅?
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2019-07-30
老師,請問增值稅緩繳政策,請問退回的增值稅在申報表哪欄反映呢?
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2022-04-15
我想問老師一下 增值稅納稅申報法人代表填不上也申報不上是怎么回事,我的報表都是零申報
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2019-04-18
增值稅申報,開票服務費280填寫了表四后,在主表也填寫了,申報時就是出錯,老是申報不了,怎么回事?
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2019-07-05
老師好,請問增值稅季報無票收入填在哪一欄呢?我打開增值稅申報表都是自動跳出來的數(shù)據(jù)
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2022-04-19
麩皮是免征增值稅,我們給別人開具了發(fā)票,增值稅申報表需要選擇免稅性質,選哪一個
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2024-05-14
請問老師增值稅加計抵減進項稅額填列到附表四中無法提取到主表中怎么辦?在主表第15行手動填列可以嗎?
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2019-05-21
追問:比如這個月增值稅抵扣完了,成了零,那附加稅我在填寫報表的時候是填寫零呢還是填寫增值稅的數(shù)啊 追問:比如這個月增值稅抵扣完了,成了零,那附加稅我在填寫報表的時候是填寫零呢還是填寫增值稅的數(shù)啊
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2019-04-11
增值稅減免明細申報表中的本期實際抵減額需要填在主表的哪一欄
1/1092
2019-09-12
老師,增值稅納稅申報表中的免稅銷售額應該填財務報表中的什么數(shù)
3/676
2021-12-12
老師,網(wǎng)上報稅完,增值稅申報表還有稅款繳納這些表還用打印出來嗎
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2018-12-06