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8月應(yīng)交增值稅為:17555.33,可是填增值稅報(bào)表是18168.70,相差-613.37是7月份時(shí)收到廣告費(fèi)發(fā)票未認(rèn)證,本月8月認(rèn)證抵扣的,怎樣填增值稅報(bào)表和賬上應(yīng)交增值稅一致?
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2018-09-11
老師,請(qǐng)問切戶過來的一般納稅人,現(xiàn)在要申報(bào)一月份的增值稅,他一月份沒有任何業(yè)務(wù),沒有開過發(fā)票,但是去年的余額表里有應(yīng)交稅費(fèi)1559.64(城建稅102.01,未交增值稅1457.23,增值稅留抵-0.4)。請(qǐng)問申報(bào)表如何填寫?
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2022-02-16
增值稅一般納稅人,外地施工,開具外管證,在施工地預(yù)繳2%的增值稅,回到企業(yè)開具發(fā)票10%。預(yù)繳的2%的增值稅款,在申報(bào)時(shí)候是否可以進(jìn)行低扣,如果可以抵扣,在填寫納稅申報(bào)表中表幾中的第幾項(xiàng)內(nèi)。
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2019-02-20
老師好,請(qǐng)問出售固定資產(chǎn)和低值易耗品,開具增值稅發(fā)票,在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),是要將固定資產(chǎn)清理和其他業(yè)務(wù)收入的金額一起填入開具13%稅率的銷售額嗎?
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2019-09-03
老師,您好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)增值稅申報(bào)表附表二的填寫,本期認(rèn)證但是暫未申請(qǐng)退稅,本期認(rèn)證已經(jīng)申請(qǐng)退稅,以及上期認(rèn)證暫未申請(qǐng)退稅,上期認(rèn)證已經(jīng)申請(qǐng)退稅、前期申請(qǐng)退稅已到賬,這些稅額到底要分別填在哪一欄?
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2018-12-28
老師:稅控維護(hù)費(fèi)280元是全額抵稅的,那申報(bào)增值稅時(shí),填完申報(bào)表附列資料四(稅額抵減情況表),主表上為什么沒體現(xiàn)這抵減的280元?
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2019-02-10
老師,我建筑勞務(wù)公司這個(gè)月開了外地經(jīng)營(yíng)許可證并且在工程所在地預(yù)交了增值稅,那么問題,是不是我公司所在地的稅務(wù)申報(bào)需要填增值稅預(yù)交增值稅申報(bào)表啊??
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2019-07-11
一般納稅人沒有開發(fā)票,在報(bào)稅系統(tǒng)里報(bào)稅的時(shí)候需要填寫增值稅哪幾個(gè)表啊?回答:都需要填,那為什么免增值稅的苗木公司只需要填寫一個(gè)增值稅主表啊
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2018-09-12
增值稅例征期未過已申報(bào)但進(jìn)項(xiàng)未填
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2015-12-16
申報(bào)增值稅的時(shí)候不開票收入怎么填
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2022-04-12
2022年個(gè)體戶增值稅申報(bào)稅額如何填寫
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2022-01-18
增值稅申報(bào),提示附表二 8a<
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2023-04-06
增值稅預(yù)繳款表要怎么申報(bào)
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2017-11-08
第一個(gè)是 增值稅申報(bào)表主表 8.9.10欄要填免稅銷售額 第二個(gè)是填表說明 假如銷售 價(jià)稅合計(jì)109 申報(bào)時(shí) 免稅收入就要填109 但按你們的分錄 就是把109拆分了 100計(jì)入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 免的9元 計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入 這樣 利潤(rùn)表 中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 就與增值稅報(bào)表中的免稅收入不相符了
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2019-06-17
老師,您好,航天維護(hù)費(fèi)填在了表四,也填在了主表23行,申報(bào)時(shí)顯示“增值稅減免稅申報(bào)表:”減稅項(xiàng)目“第1行”合計(jì)“第4列=主表第23行”一般貨物,勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”+即征即退項(xiàng)目列“本月數(shù)”,這是表示還有需要填的表嗎
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2020-05-13
增值稅申報(bào)表二先填寫其他類的35行還是先填寫第二行?填寫35行后,然后填寫第二行和第三行嗎?還是第二行自動(dòng)生成數(shù)據(jù)?
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2019-04-11
小規(guī)模納稅人,自開的專票,季沒有超30萬(wàn),填增值稅申報(bào)表是應(yīng)該填第幾欄,填在第十欄小微企業(yè)免稅銷售額,比對(duì)不過。
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2019-04-10
未開票數(shù)和開票數(shù)相加的和填在申報(bào)表的第一欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”中么
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2017-03-09
請(qǐng)問老師小規(guī)模納稅人當(dāng)月專票銷項(xiàng)負(fù)數(shù)金額填在增值稅納稅申報(bào)表那一塊兒
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2023-04-08
增值稅申報(bào)時(shí),銷項(xiàng)稅—進(jìn)項(xiàng)稅—上月留抵,最后還有留抵的,那附加稅表五需不需要填?
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2021-09-10