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老師,我們單位是小微企業(yè),匯算清繳的時候主表部分減免所得稅額的數(shù)據(jù)72392.95和A107040的數(shù)據(jù)79043.15不一樣,是怎么回事?。?/span>
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2019-05-24
老師,我是小規(guī)模這個月開了18萬,這個月申報增值稅說我不到起征點,讓我填微小企業(yè)免征,我填了免征又說我超過了起征點不能填,我該怎么報啊
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2020-04-10
自然。人電子稅務(wù)局申報個人經(jīng)營所得納稅人符合個體工商戶減半征收個人所得稅優(yōu)惠政策,但未享受該減免,請修改。請教要怎么修改
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2021-10-11
生產(chǎn)型出口企業(yè)的免抵稅額可以享受財稅201612 免征附加稅費的優(yōu)惠嗎
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2019-08-08
外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)征免稅明細(xì)申報和免抵退明細(xì)數(shù)據(jù),如何進(jìn)行操作填制
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2020-03-28
產(chǎn)生進(jìn)料加工核銷應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額有哪些原因呢
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2022-08-29
請問下,免征是對部分應(yīng)征稅款予以免征,這句話為什么錯
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2016-08-31
免征公共交通運輸、餐飲住宿、旅游娛樂、文化體育等服務(wù)增值稅,這是政工作報告內(nèi)容,請問一般納稅人也減免嗎?所得稅有無優(yōu)惠?
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2020-05-23
老師,我在一個新開辦的餐飲行業(yè)擔(dān)任會計,老板說他們是定額征收,我想問下,他說的是營業(yè)稅定額征收,拿我想問下,所得稅是就不用交了么?還是也是定額,這個問題是不是我要和稅務(wù)專管員聯(lián)系?謝謝
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2015-08-18
甲公司是從事新材料研發(fā)的企業(yè),已成立六年。第 1 年虧損 1000 萬 元,第 2 年至第 5 年分別盈利 50 萬元、200 萬元、200 萬元、250 萬 元。第 6 年全年收入 2000 萬元,成本費用 1800 萬元,獲得符合條件 的專項用途財政性資金支持 600 萬元,該資金全部用于購買一項設(shè)備。 假設(shè)該設(shè)備按直線法折舊,折舊年限 6 年,凈殘值為 0,不存在其他 納稅調(diào)整事項,企業(yè)所得稅稅率 25%。公司有兩個方案可供選擇: 方案 1:將該筆專項用途財政性資金 600 萬元作為不征稅收入; 方案 2:將該筆專項用途財政性資金 600 萬元作為征稅收入。 甲公司應(yīng)選擇哪個方案?
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2023-06-14
甲公司是從事新材料研發(fā)的企業(yè),已成立六年。第1年虧損1000萬元,第2年至第5年分別盈利50萬元,200萬元,200萬元,250萬元。第6年全年收入2000萬元,成本費用1800萬元,獲得符合條件的專項用途財政資金支持600萬元,該資金全部用于購買一項設(shè)備。假設(shè)該設(shè)備按直線法折舊,折舊年限6年,凈殘值為0,不存在其人納稅調(diào)整事項,企業(yè)所得稅稅率25%。公司有兩個方案可供選擇: 方案1: 將該筆專項用途財政資金支持600萬元作為不征稅收入 方案2 :將該筆專項用途財政資金支持600萬元作為征稅收入。 甲公司應(yīng)選擇哪個方案?
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2022-11-11
公司是一般納稅人,核定征收,企業(yè)所得稅季報收入總額是3個月的合計收入嗎,核對了之前幾個月的,于實際不符
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2017-07-13
老師好,17年度的企業(yè)所得稅是減免的,有利潤,要不要計提企業(yè)所得稅呀,分錄如何做?計提時:借 所得稅費用 貸 應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)時:營業(yè)外收入-政府補助 貸 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 最后才結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配對嗎?做到計提時被困惑了
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2018-01-12
單位為個人獨資企業(yè),應(yīng)交納人個所得稅,目前為核定征收,核定征收率為5%。因新上一項目需要征用了一塊土地,與國土部門簽訂征用土地協(xié)議價格為60萬元,付款金額與發(fā)票均為60萬元。為獎勵企業(yè),當(dāng)?shù)卣N...
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2017-07-01
小型微利企業(yè)減免企業(yè)多得稅是如何減免的呢?
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2018-10-09
一般納稅人的企業(yè)所得稅必須是按照財務(wù)報表申報嗎?還是要看是否是查賬征收還是核定征收
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2019-06-18
老師公司所得稅是核定征收,征收率是4%,所得稅稅率是25%,1-3月收入為28萬元,成本費用21萬元,所得稅怎么計算?
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2020-03-18
老師,小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅,是否利潤總額不超過3萬,還是以應(yīng)納稅額為標(biāo)準(zhǔn)
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2016-10-13
我國境內(nèi)某機械制造企業(yè),適用企業(yè)所得稅稅率25%。2019年境內(nèi)產(chǎn)品不含稅銷售收入4000萬元,銷售成本2000萬元,繳納稅金及附加20萬元,銷售費用700萬元(其中廣告費620萬元),管理費用500萬元,財務(wù)費用80萬元,取得境外分支機構(gòu)稅后經(jīng)營所得9萬元,分支機構(gòu)所在國企業(yè)所得稅稅率為20%,該分支機構(gòu)享受了該國減半征收所得稅的優(yōu)惠。(本題不考慮預(yù)提所得稅和稅收饒讓的影響)。   (2)計算該企業(yè)2019年境外所得的抵免限額。   (3)計算該企業(yè)2019年來源于境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額。
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2021-11-10
老師,小規(guī)模3%征收率可以免稅的政策是得去稅務(wù)局申請還是自動免稅?
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2022-03-27