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公司購(gòu)買銀行U盾及工本費(fèi),以現(xiàn)金支付。是列入管理費(fèi)用還是列哪個(gè)科目?
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2017-04-06
您好,財(cái)務(wù)竣工決算中的項(xiàng)目管理費(fèi)可以列支工資嗎?
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2022-01-28
環(huán)保工程施工費(fèi)(污水總管改造建設(shè)土建施工)怎么做會(huì)計(jì)分錄?謝謝老師。
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2020-06-29
老師您好,我想問下就是我們之前的會(huì)計(jì)做工資分錄的時(shí)候是這樣寫的借:管理費(fèi)用~管理人員職工薪酬。應(yīng)付職工福利~應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。貸:銀行存款,我不明白的是為什么寫到管理費(fèi)用了。
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2020-03-31
個(gè)體工商戶的對(duì)公戶是個(gè)人銀行卡嗎
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2022-03-14
個(gè)體工商戶開戶行是公司名還是個(gè)人名呢?
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2020-06-20
就公路施工,項(xiàng)目需要建設(shè)職工食堂為職工提供就餐,設(shè)計(jì)食堂時(shí)都有哪些業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)處理。食堂負(fù)責(zé)人備用金怎么管理
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2021-01-14
建筑企業(yè)在外地施工一定要開外管證?為什么要開?
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2021-11-23
請(qǐng)問個(gè)體工商戶的一般納稅人,會(huì)計(jì)賬務(wù)處理時(shí),銀行往來業(yè)務(wù)要進(jìn)行會(huì)計(jì)賬務(wù)處理嗎?
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2020-11-16
老師問一下,制造業(yè),報(bào)廢成品,:第一種做法:分錄:第一步:計(jì)提減值 借:資產(chǎn)減值損失 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 第二步:貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸:庫(kù)存商品 第二種做法 分錄:第一步:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:庫(kù)存商品 第二步:借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 請(qǐng)問用那種做法???
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2024-10-12
倉(cāng)庫(kù)管理人員的工資 車間管理人員的工資 計(jì)入什么科目
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2019-07-25
建筑企業(yè)外地施工預(yù)交的個(gè)人所得稅如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2019-10-23
公司籌建期,內(nèi)帳和外帳人員工資分別如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2016-12-23
車間管理人員的工資計(jì)那里? 生產(chǎn)車間管理人員的職工薪酬計(jì)那里? 生產(chǎn)車間管理人員的工資計(jì)那里?
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2016-04-24
老師你好,建筑行業(yè)然后項(xiàng)目上管理人員的社保是怎么計(jì)提和發(fā)放呢,分錄也麻煩寫下
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2021-03-03
請(qǐng)問醫(yī)院搞改擴(kuò)建項(xiàng)目,設(shè)計(jì)金額100萬(wàn)元左右,需要對(duì)資金進(jìn)行專戶管理嗎?為什么?謝謝!
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2022-03-28
題:有一固定資產(chǎn)改擴(kuò)建前賬面原值為200萬(wàn),累計(jì)折舊為70,轉(zhuǎn)入在建工程改擴(kuò)建,借:在建工程130 借:累計(jì)折舊70 貸:固定資產(chǎn)200,改擴(kuò)建完成后,在建工程余額為180.在建轉(zhuǎn)固時(shí)候記賬 方法一:借:固定資產(chǎn)180 貸:在建工程180 方法二:借:固定資產(chǎn)250 貸:在建工程180 貸:累計(jì)折舊70 問:什么時(shí)候適用于方法一核算,什么時(shí)候適用方法二核算
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2022-08-02
7月份總工資5萬(wàn),產(chǎn)生了個(gè)稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計(jì)提了工資5萬(wàn),分錄借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬5萬(wàn)。個(gè)稅沒有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬(wàn),借:應(yīng)付職工薪酬5萬(wàn),貸:現(xiàn)金5萬(wàn) 9月份申報(bào)了工資個(gè)稅,交個(gè)稅3塊。 現(xiàn)在這個(gè)個(gè)稅沒有做處理?怎么入賬?
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2019-10-24
請(qǐng)問老師,我3月工資表單位應(yīng)繳納社保是544.58,但實(shí)際扣款時(shí)扣了600.16;我3月做賬的時(shí)候借:管理費(fèi)用544.58 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應(yīng)付職工薪酬時(shí)借方600.16,這樣我的應(yīng)付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時(shí)把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時(shí)借:管理費(fèi)用655.74 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保600.16,因?yàn)槲业膽?yīng)付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時(shí)直接借:應(yīng)付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31
員工已離職,多發(fā)一個(gè)月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù));借:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù)),貸:現(xiàn)金(負(fù)數(shù))現(xiàn)金退回。
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2020-03-05