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考稅務(wù)師,可是要從事經(jīng)濟(jì),法律行業(yè)2年,是條件,我是大專畢業(yè)3年,做物業(yè)管理,還有文員的工作,符合條件嗎?可以考稅務(wù)師嗎?
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2018-08-06
老師我們給銀行給個(gè)人匯款,用途寫(xiě)的施工承包款,這個(gè)怎么做分錄 我們不屬于建筑企業(yè),屬于商務(wù)代理代辦服務(wù),工程承包款用于蓋房子
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2023-07-04
老師好!請(qǐng)問(wèn)下北京市財(cái)政局會(huì)計(jì)人員管理系統(tǒng)的錄入信息總是不通過(guò),說(shuō)是讓上傳工作證明,但本人是學(xué)法律專業(yè)的,在職有工作單位,但不在會(huì)計(jì)工作崗位上,工作證明如何開(kāi)具呢?錄入基本信息通不過(guò),繼續(xù)教育就無(wú)法進(jìn)行,這怎么處理?謝謝
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2019-12-20
老師您好,建筑企業(yè)找臨時(shí)小工、買零散的材料都無(wú)票,無(wú)法入賬,怎么處理?
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2021-04-25
老師,我們公司是一般納稅人工業(yè)企業(yè),擴(kuò)建辦公樓廠房,發(fā)生的工程預(yù)算費(fèi)放在什么科目合適?"在建工程"還是"管理費(fèi)用"呢
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2021-11-15
老師您好,我想問(wèn)下就是我們之前的會(huì)計(jì)做工資分錄的時(shí)候是這樣寫(xiě)的借:管理費(fèi)用~管理人員職工薪酬。應(yīng)付職工福利~應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。貸:銀行存款,我不明白的是為什么寫(xiě)到管理費(fèi)用了。
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2020-03-31
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們一個(gè)項(xiàng)目完工,需要開(kāi)票,現(xiàn)在付款方不是合同的甲方(教建投),而是我們所管的項(xiàng)目所屬單位(學(xué)校),我能按購(gòu)貨方(學(xué)校)來(lái)開(kāi)票嗎?有什么合理的處理辦法嗎
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2023-05-18
吊車租給工地管理人員安排做工作以外的活能拒絕嗎?
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2024-07-03
建行電子商業(yè)承兌匯票怎么簽收
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2022-11-17
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,制造業(yè)行業(yè),月底成品庫(kù)盤(pán)點(diǎn)盤(pán)虧一件商品,損失由庫(kù)管員承擔(dān),賬務(wù)處理該怎么處理呀
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2022-02-26
請(qǐng)問(wèn)誰(shuí)有建筑項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度文件
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2022-04-02
建筑業(yè)管理臺(tái)賬的申報(bào)在哪里申報(bào)?。?/span>
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2018-07-25
借:在建工程 貸:庫(kù)存商品 在建工程領(lǐng)用的庫(kù)存商品視同銷售,應(yīng)該貸相應(yīng)商品市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算的增值稅嗎?
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2019-07-29
老師問(wèn)一下,制造業(yè),報(bào)廢成品,:第一種做法:分錄:第一步:計(jì)提減值 借:資產(chǎn)減值損失 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 第二步:貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸:庫(kù)存商品 第二種做法 分錄:第一步:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:庫(kù)存商品 第二步:借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 請(qǐng)問(wèn)用那種做法???
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2024-10-12
分配職工工資40700,其中制造01產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資15000,制造02產(chǎn)品工人工資16000,生產(chǎn)車間管路人員工資5700,廠部行政管理人員工資4000的分錄怎么寫(xiě)。
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2022-09-14
7月份總工資5萬(wàn),產(chǎn)生了個(gè)稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計(jì)提了工資5萬(wàn),分錄借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬5萬(wàn)。個(gè)稅沒(méi)有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬(wàn),借:應(yīng)付職工薪酬5萬(wàn),貸:現(xiàn)金5萬(wàn) 9月份申報(bào)了工資個(gè)稅,交個(gè)稅3塊。 現(xiàn)在這個(gè)個(gè)稅沒(méi)有做處理?怎么入賬?
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2019-10-24
請(qǐng)問(wèn)老師,我3月工資表單位應(yīng)繳納社保是544.58,但實(shí)際扣款時(shí)扣了600.16;我3月做賬的時(shí)候借:管理費(fèi)用544.58 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應(yīng)付職工薪酬時(shí)借方600.16,這樣我的應(yīng)付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時(shí)把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時(shí)借:管理費(fèi)用655.74 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保600.16,因?yàn)槲业膽?yīng)付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時(shí)直接借:應(yīng)付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31
問(wèn)個(gè)東西,比如,16年有12月的工資它在17年一月計(jì)提,導(dǎo)致,16年工資貸方有余額,我做16年,補(bǔ)提16年12月工資,分錄,借,管理費(fèi)用,貸 應(yīng)付職工薪酬。。。。等我做17年,時(shí),要跟調(diào)這個(gè)余額(16年的余額是17年期初余額),我這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
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2019-07-11
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
員工已離職,多發(fā)一個(gè)月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù));借:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù)),貸:現(xiàn)金(負(fù)數(shù))現(xiàn)金退回。
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2020-03-05