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老師您好,我們是建筑公司不允許分包業(yè)務(wù),但是我們都是分包的,那我現(xiàn)在要怎么計(jì)提成本呢?工程都是給別人做的,我們只是收相應(yīng)的管理費(fèi),本來(lái)不存在成本一說(shuō)
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2019-12-23
老師,你好,我公司是一建筑公司,因資質(zhì)還沒(méi)有辦下來(lái),掛靠的別的公司,以被掛靠公司的名義接了一個(gè)臨鋼甲的工程,現(xiàn)在甲把款轉(zhuǎn)給了被掛靠方,被掛靠方扣了一定比例的稅,管理費(fèi) ,余款轉(zhuǎn)給了我公司,具體的賬務(wù)怎么處理
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2020-02-20
建筑公司的掛靠公司有一個(gè)一年多的工程,現(xiàn)在才結(jié)賬,這筆賬該如何處呢?以前收過(guò)管理費(fèi),是現(xiàn)在這個(gè)公司的前身,就是接管過(guò)來(lái)又換了公司名稱(chēng)。
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2016-07-24
各位老師,請(qǐng)問(wèn)我們是乙方委托甲方建筑公司建造房子,其中委托甲方建筑公司因自身建筑資質(zhì)不夠需要掛靠其它建筑公司所支付的“管理費(fèi)”的金額需要我們乙方支付嗎?
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2019-09-04
建筑企業(yè)掛靠業(yè)務(wù)扣管理費(fèi)的分錄怎么做
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2017-10-17
建筑公司掛靠別的建筑公司,會(huì)提到管理費(fèi)和稅金,具體指的是什么?
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2017-09-04
請(qǐng)問(wèn)老師,我建筑公司收取別人掛靠我公司的管理費(fèi),怎么做賬?
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2019-05-05
老師,建筑行業(yè)工程里員工因公受傷費(fèi)用記入哪個(gè)科目?(沒(méi)有社保,買(mǎi)的是團(tuán)體商業(yè)保險(xiǎn))
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2020-12-01
代理記賬公司,上一年8月份去工商給一個(gè)公司做變更,奇怪的是工會(huì)那里查到我是法人,去工商局查卻不是我,這要怎么處理???工會(huì)都要把我爸的低保取消了!
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2019-01-21
老師您好,我想問(wèn)問(wèn)公司籌備期間費(fèi)用我都放到管理費(fèi)用科目了,例如:發(fā)生的一些人員工資我就借:管理費(fèi)用—工資這樣做行嗎?
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2019-10-09
零基礎(chǔ)上崗 “練習(xí)8-稅費(fèi)”中的練習(xí)11計(jì)提本月工資、社保、個(gè)稅。為什么計(jì)提社保和個(gè)稅的借方:應(yīng)付職工薪酬,而不是管理費(fèi)用?并且計(jì)提的金額是代扣個(gè)人承擔(dān)部分嗎?
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2016-10-25
老師,工資可以不做預(yù)提,不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,直接發(fā)工資入管理費(fèi)用嗎?
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2019-07-09
你好,公司是做設(shè)計(jì)外包的,目前只有人工費(fèi),之前每個(gè)月計(jì)提都是做借:管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在上一年的賬已經(jīng)結(jié)了,上次咨詢(xún)老師說(shuō)是應(yīng)該做勞務(wù)成本,請(qǐng)問(wèn)是不是按圖片上面的調(diào)整?。?/span>
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2020-02-22
舉例:上個(gè)月應(yīng)發(fā)工資20000元,發(fā)放了后才發(fā)現(xiàn)算多了200元,也沒(méi)上退回去,在這個(gè)月扣除兩百。計(jì)提上月工資時(shí)是不是:借管理費(fèi)用20000 貸:應(yīng)付職工薪酬哈20000
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2022-02-18
我們公司是9月份第一次發(fā)工資,發(fā)8月份的工資。沒(méi)有買(mǎi)社保公積金。我8月31號(hào)記賬的計(jì)提分錄是 借:管理費(fèi)用 -工資 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 3000 , 到9月15號(hào)發(fā)工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 貸:現(xiàn)金 3000 這樣對(duì)嗎?然后9月份買(mǎi)社保公積金了,在9月中旬銀行代扣了9月的社保公積金費(fèi)用了,這個(gè)時(shí)候是怎么記賬?還是等月末計(jì)提到下個(gè)月再算?
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2019-10-09
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司是做電商的,電商部和運(yùn)營(yíng)部的工資是做銷(xiāo)售費(fèi)用嗎?可以全部計(jì)管理費(fèi)用嗎?
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2019-04-15
、企業(yè)將擁有的房屋無(wú)償提供給本單位管理人員使用,下列賬務(wù)處理正確的有( )。 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:累計(jì)折舊 老師,為什么第一個(gè)賬務(wù)處理是錯(cuò)誤的,他們不是能合并嗎?
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2022-02-18
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)支付勞務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理可不可以這樣做?借:管理費(fèi)用/勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬/工資?
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2020-07-01
管理費(fèi)用手工帳的工資 要預(yù)留幾張賬頁(yè)
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2017-07-07
就剛剛的問(wèn)題做咨詢(xún),建筑公司的收取的管理費(fèi)才是收入。其他的不記收入,有其他的入賬方式嗎?
2/946
2017-02-11