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為什么計(jì)提本月工資,五險(xiǎn)一金要借方是管理費(fèi)用
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2016-08-25
新公司水電安裝人工費(fèi),是走固定資產(chǎn)科目還是管理費(fèi)用,固定資話(huà)的話(huà)是明細(xì)科目寫(xiě)什么合適
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2024-04-28
老師,建筑業(yè)培訓(xùn)費(fèi)(非學(xué)歷教育)是不是也計(jì)入管理費(fèi)?
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2022-09-20
請(qǐng)教;建筑企業(yè)收掛靠公司管理費(fèi)如何做賬
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2016-08-29
就剛剛的問(wèn)題做咨詢(xún),建筑公司的收取的管理費(fèi)才是收入。其他的不記收入,有其他的入賬方式嗎?
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2017-02-11
我想請(qǐng)問(wèn)一下掛靠單位的事,有個(gè)小項(xiàng)目想掛靠建筑公司,想了解一下稅和管理費(fèi)的情況,掛靠一個(gè)二級(jí)建筑公司,一般是幾個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),一萬(wàn)多平方的廠(chǎng)房
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2019-05-07
老師好,我們是建筑公司,現(xiàn)在要收取一個(gè)項(xiàng)目的稅金及管理費(fèi),我怎么記科目啊
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2021-08-11
老師:老師:我公司的基本戶(hù)原來(lái)是在建行,上月注銷(xiāo)了,轉(zhuǎn)入到工行了,注銷(xiāo)時(shí)建行賬戶(hù)余額是6224.36元,當(dāng)時(shí)我直接轉(zhuǎn)入到法人的私戶(hù)里了,做的憑證是借:其他應(yīng)收款--法人,貸:銀行存款--建行,這樣做對(duì)嗎?我現(xiàn)在科目匯總表銀行存款借方發(fā)生額是2300077.84,貸方發(fā)生額是2306284.63,我在計(jì)工行的帳時(shí)需要做什么說(shuō)明嗎?
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2015-11-16
公司是商業(yè)管理有限公司 經(jīng)營(yíng)的是一個(gè)商場(chǎng)的管理 不是自己經(jīng)營(yíng)的 如果商家賣(mài)了貨 替商家給顧客開(kāi)發(fā)票的話(huà) 怎么來(lái)入賬怎么來(lái)報(bào)稅
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2018-10-10
老師好,我們是建筑業(yè),工程部經(jīng)理報(bào)銷(xiāo)的餐費(fèi),差旅費(fèi)可以入工程施工~合同成本下的明細(xì)科目嗎?還是一定要入管理費(fèi)用
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2018-12-14
,計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 管理費(fèi)用---社保(個(gè)人)負(fù)數(shù) 管理費(fèi)用--公積金(個(gè)人)負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納稅費(fèi)時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個(gè)人所得稅、應(yīng)付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
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2018-05-09
請(qǐng)問(wèn)老師:公司安排員工一起開(kāi)展的活動(dòng)建立一個(gè)明細(xì)科目團(tuán)建費(fèi),設(shè)到管理費(fèi)用下面的哪個(gè)明細(xì)科目
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2021-03-25
車(chē)間管理人員的工資計(jì)那里? 生產(chǎn)車(chē)間管理人員的職工薪酬計(jì)那里? 生產(chǎn)車(chē)間管理人員的工資計(jì)那里?
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2016-04-24
7月份總工資5萬(wàn),產(chǎn)生了個(gè)稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計(jì)提了工資5萬(wàn),分錄借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬5萬(wàn)。個(gè)稅沒(méi)有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬(wàn),借:應(yīng)付職工薪酬5萬(wàn),貸:現(xiàn)金5萬(wàn) 9月份申報(bào)了工資個(gè)稅,交個(gè)稅3塊。 現(xiàn)在這個(gè)個(gè)稅沒(méi)有做處理?怎么入賬?
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2019-10-24
問(wèn)個(gè)東西,比如,16年有12月的工資它在17年一月計(jì)提,導(dǎo)致,16年工資貸方有余額,我做16年,補(bǔ)提16年12月工資,分錄,借,管理費(fèi)用,貸 應(yīng)付職工薪酬。。。。等我做17年,時(shí),要跟調(diào)這個(gè)余額(16年的余額是17年期初余額),我這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
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2019-07-11
員工已離職,多發(fā)一個(gè)月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù));借:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù)),貸:現(xiàn)金(負(fù)數(shù))現(xiàn)金退回。
1/2022
2020-03-05
每個(gè)月工資正常發(fā),那還需不需要計(jì)提呢,就直接借管理費(fèi)用,職工薪酬,貸,現(xiàn)金就行么?當(dāng)月發(fā)當(dāng)月可以不用通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目,那通過(guò)什么呢?借管理費(fèi)用,應(yīng)發(fā)工資?
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2018-04-03
請(qǐng)問(wèn)老師,我3月工資表單位應(yīng)繳納社保是544.58,但實(shí)際扣款時(shí)扣了600.16;我3月做賬的時(shí)候借:管理費(fèi)用544.58 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應(yīng)付職工薪酬時(shí)借方600.16,這樣我的應(yīng)付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時(shí)把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時(shí)借:管理費(fèi)用655.74 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保600.16,因?yàn)槲业膽?yīng)付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時(shí)直接借:應(yīng)付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
7.某企業(yè)4月份職工薪酬的資料如下: (1)簽發(fā)現(xiàn)金支票提取79000元現(xiàn)金,備發(fā)工資。 (2)應(yīng)付工資情況如下:生產(chǎn)工人工資53 000元;生產(chǎn)車(chē)間管理人員工資8000元;行政管理人員工資10000元;銷(xiāo)售部門(mén)人員工資2 000元;在建工程人員工資6000元。 (3)發(fā)放工資并代扣水電費(fèi)3 000元(生產(chǎn)人員2000元,行管人員1000元)。 (4)按工資總額的14%提取職工福利費(fèi)。 (5)本月職工報(bào)銷(xiāo)醫(yī)藥費(fèi)2000元,以銀行存款支付。要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-05-27