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題目:收到稅控設(shè)備及其維護(hù)費(fèi)等發(fā)票,專票未進(jìn)行認(rèn)證,(次月進(jìn)行抵扣金稅盤(pán)及其維護(hù)費(fèi))這里會(huì)計(jì)分錄為啥是借管理費(fèi)用490 貸其他應(yīng)付款490 這里的增值稅是購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)設(shè)備的維護(hù)費(fèi),增值稅應(yīng)該可以抵減管理費(fèi)用啊,所以管理費(fèi)用應(yīng)該是433.63啊
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2019-05-27
增值稅起征點(diǎn)的適用范圍限于個(gè)人 老師,這句話該怎么理解呢?小規(guī)模公司的3萬(wàn)不是起征點(diǎn)嗎?
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2019-02-22
老師您好,我們公司是資產(chǎn)管理公司(小微企業(yè)),主營(yíng)業(yè)務(wù)是自己發(fā)基金產(chǎn)品,公司作為管理人收取管理費(fèi)。老師向我們這樣的取得收入的時(shí)候(收取管理費(fèi)時(shí))該怎么做賬務(wù)處理???公司還需要繳納哪些稅呢?
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2016-11-01
你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工體工商戶查賬征收和核定征收的差別 能不能區(qū)分一下核定征收和查賬征收 假設(shè)季度代開(kāi)專票都已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)的情況下 我知道查賬征收是按照應(yīng)納稅所得稅x稅率-速算扣除數(shù) 那么核定征收的是怎么計(jì)稅的? 除了代開(kāi)專票要繳納的增值稅和附加稅,是不是指紋再繳納營(yíng)業(yè)所的就可以了?
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2020-06-08
某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2月銷(xiāo)售自產(chǎn)貨物取得含稅收入10300元,銷(xiāo)售自己使用過(guò)兩年的設(shè)備一臺(tái),取得含稅收入80000元,當(dāng)月購(gòu)入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額8000元,增值稅稅額1280元。已知小規(guī)模納稅人適用的征收率為3%,銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),適用3%的征收率并減按2%征收。則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅()元
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2023-05-12
從按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依照 3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以 增值稅專用發(fā)票上注明的金額和 9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)是所有取得小規(guī)模專票都可以適用嗎
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2022-11-30
老師您好,從按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,那這樣不為企業(yè)省了許多稅款嗎?
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2020-02-05
你好!我公司是一般納稅人,處置報(bào)廢車(chē)輛按簡(jiǎn)易辦法征稅呢還是按正常繳納增值稅?
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2019-09-10
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,靠掛靠方,掛靠我司,我司收取管理費(fèi),這個(gè)計(jì)入什么 (營(yíng)業(yè)收入,還是其他業(yè)務(wù)收入),如果是其他業(yè)務(wù)收入是否涉及到增值稅?
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2019-05-23
A 母公司所屬有運(yùn)輸設(shè)備X 交給子公司B 運(yùn)營(yíng),日常費(fèi)用由B 負(fù)責(zé)支出及維護(hù),收入由A 收取。要簽怎樣的協(xié)議才能合理減少稅負(fù)?對(duì)外申報(bào)時(shí)行政部門(mén)和稅務(wù)部門(mén)才能做到相一致?
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2019-07-16
清卡失敗,科局端返回錯(cuò)誤信息,請(qǐng)聯(lián)系局端運(yùn)維![F50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2019-12-01
我已經(jīng)匯總上傳成功了,就是遠(yuǎn)程清卡失敗,原因是核心征管系統(tǒng)增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2022-01-03
稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)已經(jīng)付款,發(fā)票也開(kāi)給我了,那現(xiàn)在先進(jìn)管理費(fèi)用,到時(shí)候有交增值稅的時(shí)候再管理費(fèi)用減少,這樣可以嗎?怎么做合理一點(diǎn),現(xiàn)在還沒(méi)有要交增值稅
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2019-03-04
3、某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 增值稅的稅率為17%,農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為13%。2017年10月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)、購(gòu)進(jìn)一批材料,取得增值稅專業(yè)發(fā)票注明價(jià)款50萬(wàn)元,取得增值稅專業(yè)發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)元 (2)、向農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者收購(gòu)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購(gòu)發(fā)票上注明價(jià)款20萬(wàn)元 (3)、 銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,取得不含稅銷(xiāo)售額350.萬(wàn)元, 另外收取包裝物費(fèi)3.2萬(wàn)元 (4)、上月購(gòu)進(jìn)的材料因管理不善被盜,該批材料的采購(gòu)成本為10萬(wàn)元(進(jìn)項(xiàng)稅上月已抵扣) 要求:計(jì)算企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額
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2020-07-02
不屬于增值稅應(yīng)稅收入就是不征稅收入,不征稅收入不計(jì)算在銷(xiāo)售額中,但是免稅與減稅等屬于應(yīng)稅項(xiàng)目的就要合并計(jì)算是否符合30萬(wàn)優(yōu)惠政策,可以這么理解嗎?
1/1987
2020-01-07
長(zhǎng)城工廠為增值稅一般納稅人, 增值稅稅率為13%,原材料采用實(shí)際成本法進(jìn)行核算,2019年12月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)收到大華工廠投入資本200000元存入銀行,其中50 000元作為實(shí)收資本,150 000元作為資本公積。 (2)向銀行申請(qǐng)取得期限為3年的借款150000元,已存入銀行存款賬戶。 (3)從星海工廠購(gòu)入A材料5 000千克,買(mǎi)價(jià)200 000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額26000元,款項(xiàng)用銀行存款支付,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。 (4)從星海工廠購(gòu)入的A材料5000千克,金額200 000元,驗(yàn)收入庫(kù)。 (5)生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料100千克,單價(jià)40元, B材料200千克, 單價(jià)30元, 生產(chǎn)車(chē)間一般耗用C材料300千克,單價(jià)15元,管理部]領(lǐng)用D材料300千克,單價(jià)10元。 6)采購(gòu)員劉力預(yù)借差旅費(fèi)800元,以現(xiàn)金付訖。 (7)分配本月應(yīng)付職工工資40000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資25000元,車(chē)間管理人員工資6 000元, 企業(yè)管理人員工資9 000元。 (8)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊4000元, 其中生產(chǎn)車(chē)間2660元,管理部門(mén)1340元。 (9)計(jì)提本月短
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2020-07-19
某公司對(duì)低值易耗品生產(chǎn)工具采用實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算,管理用具,采用實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算,五月份,有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下 1.基本生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用生產(chǎn)工具一批實(shí)際成本36000元,采用分次攤銷(xiāo)法,攤銷(xiāo)期為24個(gè)月 2.公司管理部門(mén)領(lǐng)用管理用具一批實(shí)際成本5000元,采用五五攤銷(xiāo)法,攤銷(xiāo)其成本 3.公司專設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)領(lǐng)用辦公用具一批,實(shí)際成本2000元,采用一次攤銷(xiāo)法,攤銷(xiāo)其成本 4.本月公司管理部門(mén)報(bào)廢管理用具一批,實(shí)際成本3000元(五五攤銷(xiāo)法)。收回材料驗(yàn)收入庫(kù),作價(jià)50元;攤銷(xiāo)50%;結(jié)轉(zhuǎn)全部攤銷(xiāo)額
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2022-05-21
?領(lǐng)用周轉(zhuǎn)材料時(shí),借制造費(fèi)用管理費(fèi)用二級(jí)科目寫(xiě)什么,貸方是周轉(zhuǎn)材料 低值易耗品嗎
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2016-05-01
老師,我們是小規(guī)模的二手房中介公司,就是租房子,我4月份有收入做的中介費(fèi),增值稅是季報(bào),我現(xiàn)在報(bào)月報(bào)表的話增值稅不用轉(zhuǎn)入免征增值稅那哇,季度報(bào)增值稅的時(shí)候再轉(zhuǎn)入?還是現(xiàn)在就得轉(zhuǎn)入免征增值稅了?
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2019-05-05
老師,我們是自產(chǎn)自銷(xiāo)苗木企業(yè),通常開(kāi)具的是增值稅普通發(fā)票,享受免征增值稅和所得稅政策,現(xiàn)在對(duì)方要求我們開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,對(duì)于開(kāi)具增值稅專用發(fā)票這部分收入是不是不能享受免征增值稅和所得稅政策?
2/1334
2019-12-05