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老師,2020.1月份實(shí)際繳納上個(gè)季度稅款是2833元,2019.12月賬面應(yīng)交增值稅-未交增值稅是3313元,其中480元購買了稅控盤,關(guān)于這個(gè)業(yè)務(wù)分錄都是怎么做的? 小規(guī)模納稅人
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2020-04-09
當(dāng)月沒有銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅還用做嗎,
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2022-05-30
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅就不用轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎,不用計(jì)提稅金嗎
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2019-06-13
老師好,想問一下“轉(zhuǎn)出未交增值稅”有余額,是到年底的時(shí)候跟“銷項(xiàng)稅額”再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)沖銷嗎?
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2024-11-07
老師,上個(gè)月我做了借預(yù)繳增值稅貸銀行存款,這個(gè)月我就做了借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款了,預(yù)繳增值稅那里還是掛著金額,正常的話,是不是應(yīng)該月末把預(yù)繳轉(zhuǎn)到未交
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2020-04-09
北京好好吃餐飲管理有限公司為小規(guī)模納稅人,2022年4-6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):當(dāng)季開票含稅金額480000元,發(fā)生采購成本蔬菜123000元、海鮮125640元、肉類135640元、其他日用品12560元,請(qǐng)計(jì)算當(dāng)季的應(yīng)交增值稅
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2023-12-03
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入未交增值稅的分錄
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2024-04-09
公司有異地房租出租,需要每月異地預(yù)繳增值稅,當(dāng)月預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)交增值稅/已交稅金,貸:庫存現(xiàn)金。是這樣嗎?
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2019-01-12
我們公司是外貿(mào)生產(chǎn)型企業(yè),我才剛到公司半個(gè)月,發(fā)現(xiàn)上一任會(huì)計(jì)比如叫小明,是這樣做賬的,由于我們公司幾乎每個(gè)月都有出口退稅,所以增值稅都不交光交附加稅,所以小明每個(gè)月只做這個(gè)分錄,借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口遞減內(nèi)銷應(yīng)納稅額 帶:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅。然后借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,印花稅,房產(chǎn)稅等等。就是小明從來不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)增值稅和銷項(xiàng)增值稅,科目余額表里只有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)稅,出口退稅,出口遞減內(nèi)銷應(yīng)納稅額,已交稅金,轉(zhuǎn)出未交增值稅。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這幾個(gè)科目有余額,請(qǐng)問老師我該咋辦?
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2022-04-30
老師,請(qǐng)問一般納稅人,在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),如果期末有留抵,如何賬務(wù)處理?是用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目,還是應(yīng)交 稅費(fèi)-期末留抵,這個(gè)科目?
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2021-02-04
生活服務(wù)業(yè)免征增值稅的分錄:借:銀存 貸:主營收入 應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:營業(yè)外收入/其他收益 還是直接借:銀存 貸:主營收入 哪個(gè)正確?
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2020-02-24
你好,請(qǐng)問去年有未結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額2080.92,上月銀行返還一筆代扣代繳個(gè)稅手續(xù)費(fèi),產(chǎn)生了16.69的銷項(xiàng)稅額,請(qǐng)問要怎么做賬 進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)對(duì)沖以后,要把差額計(jì)入應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎 請(qǐng)問是這樣嗎[圖片]那還需要再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2022-04-02
請(qǐng)問下老師:因?yàn)檫@次疫情國家發(fā)布減免增值稅政策,1月份報(bào)稅時(shí)正常填寫收入和銷項(xiàng)稅了?,F(xiàn)在專管員通知我們可以享受減免增值稅,后來更正申報(bào)表重新填寫后,銷項(xiàng)稅減少了。那么現(xiàn)在我的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?可不可以直接這樣 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(負(fù)數(shù))
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2020-03-30
賣出固定資產(chǎn)收入的稅額是直接計(jì)入未交增值稅,還是應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅中?還有就是已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)賣出收入的稅率是17%嗎
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2016-12-07
請(qǐng)問一下 我們公司這個(gè)1-12月科目余額表 我要填報(bào)企業(yè)本年度應(yīng)交增值稅,本年度已交增值稅 要根據(jù)哪個(gè)科目
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2021-01-16
老師您好,我從開發(fā)票、收到材料發(fā)票認(rèn)證抵扣到付稅款的會(huì)計(jì)分錄:1、開發(fā)票:借:應(yīng)收賬款 10萬 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入9.2萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額0.8萬 。 2、收到材料發(fā)票付款:借:工程施工-材料費(fèi) 7.3萬 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅0.7萬,貸:銀行存款8萬。 3、認(rèn)證發(fā)票抵扣:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額0.7萬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅0.7萬。 4、轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.1萬,貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅0.1萬。中間還有沒有錯(cuò)漏的會(huì)計(jì)分錄?麻煩了?。?/span>
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2020-07-22
老師,咨詢你一下,小規(guī)模增值稅就是確認(rèn)收入的時(shí)候計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,月末還需要怎樣處理
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2019-05-31
填寫了增值稅申報(bào)表,這里的應(yīng)交稅費(fèi)25057.41元寫在貸方是不是寫錯(cuò)了,25057.41是銷項(xiàng)稅,已交稅金是不是應(yīng)該寫在借方呀?
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2019-03-21
購買稅盤和服務(wù)費(fèi)480,只遞減了50塊,分錄是借:減免稅額480 貸 辦公費(fèi)-480 月末 借:未交增值稅 50 轉(zhuǎn)出未交增值稅430 貸:減免稅額 480 請(qǐng)問我的分錄有沒有做錯(cuò)
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2020-05-19
老師,。我是想詢問幾個(gè)有關(guān)增值稅會(huì)計(jì)分錄的問題、我公司 是物業(yè)公司 。是一般納稅人 我平時(shí)這樣做增值稅會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì)?
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2021-01-08